Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1207216915 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 412,24 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | 14.10.2021 | |
1207216915 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 412,24 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | 10.9.2021 | |
1207216918 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 174,00 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 06.09.2021 | 07.09.2021 | 6.9.2021 | |
1207216915 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 412,24 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 11.08.2021 | 12.08.2021 | 11.8.2021 | |
1207216915 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 412,24 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 09.06.2021 | 10.06.2021 | 9.6.2021 | |
1207216915 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 412,24 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 11.05.2021 | 12.05.2021 | 11.5.2021 | |
1207216918 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 174,00 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 04.05.2021 | 05.05.2021 | 4.5.2021 | |
1207216915 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 412,24 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 12.04.2021 | 13.04.2021 | 12.4.2021 | |
1207216918 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 174,00 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 07.04.2020 | 08.04.2021 | 7.4.2021 | |
1207216915 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 412,24 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 16.03.2021 | 17.03.2021 | 16.3.2021 | |
1207216918 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 174,00 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 16.02.2021 | 17.02.2021 | 18.2.2021 | |
1207216915 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 412,24 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 16.02.2021 | 17.02.2021 | 18.2.2021 | |
1210141999 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09Bratislava |
47258314 | komun.infraštruktúra | 1 202,69 eur vrátane DPH |
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017 | 25.01.2021 | 28.01.2021 | 27.1.2021 | |
1210141997 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09Bratislava |
47258314 | komun.infraštruktúra | 1 150,92 eur vrátane DPH |
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017 | 25.01.2021 | 28.01.2021 | 27.1.2021 | |
1210141995 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09Bratislava |
47258314 | komun.infraštruktúra | 398,45 eur vrátane DPH |
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017 | 25.01.2021 | 28.01.2021 | 27.1.2021 | |
1210141992 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09Bratislava |
47258314 | komun.infraštruktúra | 2 819,28 eur vrátane DPH |
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017 | 25.01.2021 | 28.01.2021 | 27.1.2021 | |
1207216915 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 436,14 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 13.01.2021 | 13.1.2021 | ||
1207216918 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 174,00 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 07.01.2021 | 7.1.2021 | ||
1201240958 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09Bratislava |
47258314 | komun.infraštruktúra | 398,45 eur vrátane DPH |
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017 | 05.01.2021 | 5.1.2021 | ||
1207216918 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komin.intfraštruktúra | 174,00 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 09.06.2021 | 10.06.2021 | 9.6.2021 | |
212001 | IZI, s.r.o. Pod Vinbargom 1, 085 01 Bardejov |
36487244 | karta na umývanie auta | 60,00 eur vrátane DPH |
obj.OV210006 | 25.01.2021 | 25.1.2021 | ||
2021125 | JACO SECURITY, S.R.O. 8.mája 492/8, 089 01 Svidník |
48106836 | kamerový systém | 1 155,40 eur vrátane DPH |
obj.OV210088 | 16.09.2021 | 20.09.2021 | 16.9.2021 | |
20211219 | L.C.TRADE, s.r.o. Sov.hrdinov , 089 01 Svidník |
31677657 | interiérové vybavenie | 240,00 eur vrátane DPH |
obj.OV210125 | 22.12.2021 | 23.12.2021 | 22.12.2021 | |
211202 | Jaroslav Sasarák-stolárstvo Šarišské Čierne 59, 086 37 Šarišské Čierne |
44284985 | interiérové vybavenie | 4 969,20 eur vrátane DPH |
OV210123 | 20.12.2021 | 21.12.2021 | 20.12.2021 | |
20211001 | L.C.TRADE, s.r.o. Sov.hrdinov , 089 01 Svidník |
31677657 | interiérové vybavenie | 500,00 eur vrátane DPH |
obj.OV210076 | 18.10.2021 | 20.10.2021 | 18.10.2021 | |
103212021 | Robinco Slovakia, s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | farba do frankovacieho stroja | 417,60 eur vrátane DPH |
obj.OV210068 | 13.07.2021 | 14.07.2021 | 13.7.2021 | |
2290182240 | Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | el.energia | 351,78 eur vrátane DPH |
zmluva 5100623604C | 15.12.2021 | 16.12.2021 | 15.12.2021 | |
2290091433 | Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | el.energia | 2 600,92 eur vrátane DPH |
zmluva 5100623604C | 15.12.2021 | 16.12.2021 | 15.12.2021 | |
2290025425 | Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | el.energia | 2 756,09 eur vrátane DPH |
zmluva 5100623604C | 15.12.2021 | 16.12.2021 | 15.12.2021 | |
2290182240 | Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
00000444 | el.energia | 268,87 eur vrátane DPH |
zmluva 5100623604C | 19.11.2021 | 22.11.2021 | 23.11.2021 | |
2290025425 | Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | el.energia | 2 070,97 eur vrátane DPH |
zmluva 5100623604C | 19.11.2021 | 22.11.2021 | 23.11.2021 | |
2290091433 | Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | el.energia | 2 027,57 eur vrátane DPH |
zmluva 5100623604C | 19.11.2021 | 22.11.2021 | 23.11.2021 | |
2250070568 | Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | el.energia | 253,00 eur vrátane DPH |
zmluva 5100623604C | 15.11.2021 | 16.11.2021 | 15.11.2021 | |
2290025425 | Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | el.energia | 1 693,87 eur vrátane DPH |
zmluva 5100623604C | 14.10.2021 | 15.10.2021 | 14.10.2021 | |
2290182240 | Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | el.energia | 203,54 eur vrátane DPH |
zmluva 5100623604C | 14.10.2021 | 15.10.2021 | 14.10.2021 | |
2290091433 | Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | el.energia | 1 700,26 eur vrátane DPH |
zmluva 5100623604C | 14.10.2021 | 15.10.2021 | 14.10.2021 | |
2290025425 | Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | el.energia | 1 799,86 eur vrátane DPH |
zmluva 5100623604C | 16.09.2021 | 20.09.2021 | 16.9.2021 | |
2290182240 | Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | el.energia | 191,96 eur vrátane DPH |
zmluva 5100623604C | 16.09.2021 | 20.09.2021 | 16.9.2021 | |
2290091433 | Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | el.energia | 1 712,24 eur vrátane DPH |
zmluva 5100623604C | 16.09.2021 | 20.09.2021 | 16.9.2021 | |
2290091433 | Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | el.energia | 1 659,58 eur vrátane DPH |
zml.10-000093107PO2015 | 11.08.2021 | 12.08.2021 | 11.8.2021 |