
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210141992 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09Bratislava |
47258314 | komun.infraštruktúra | 2 819,28 eur vrátane DPH |
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017 | 25.01.2021 | 28.01.2021 | 27.1.2021 | |
1207216915 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 436,14 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 13.01.2021 | 13.1.2021 | ||
1207216918 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 174,00 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 07.01.2021 | 7.1.2021 | ||
1201240958 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09Bratislava |
47258314 | komun.infraštruktúra | 398,45 eur vrátane DPH |
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017 | 05.01.2021 | 5.1.2021 | ||
1207216918 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komunikačná infraštruktúra | 174,00 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 09.08.2021 | 11.08.2021 | 10.8.2021 | |
1207216915 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komunikačná infraštruktúra | 412,24 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 13.07.2021 | 14.07.2021 | 13.7.2021 | |
1207216918 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komunikačná infraštruktúra | 174,00 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 13.07.2021 | 14.07.2021 | 13.7.2021 | |
1207216918 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komunikačná infraštruktúra | 174,00 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 08.03.2021 | 09.03.2021 | 10.3.2021 | |
20210022 | Anton Jančuš-BARD GAS J.Kalinčiaka 1, 085 01 Bardejov |
30277361 | kúrenárske práce | 204,00 eur vrátane DPH |
obj.OV20210022 | 07.12.2021 | 08.12.2021 | 14.12.2021 | |
3252021 | Slovenský červený kríž, s.r.o. Stropkovská 717/82, 089 01 Svidník |
00416266 | kurz prvej pomoci | 100,00 eur vrátane DPH |
obj.OV210095 | 22.09.2021 | 24.09.2021 | 27.9.2021 | |
2021/01847 | Green Wave Recicling, s.r.o. Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa |
45539197 | mobilná skartácia | 1,20 eur vrátane DPH |
obj.OV210039 | 20.10.2021 | 21.10.2021 | 20.10.2021 | |
2021147 | Filip Security SK, s.r.o. Garbiarská 5, 040 01 Košice |
46885692 | monitor EZS | 51,78 eur vrátane DPH |
zmluva 45/2010 | 08.03.2021 | 09.03.2021 | 10.3.2021 | |
2021210 | Filip Security SK, s.r.o. Garbiarská 5, 040 01 Košice |
46885692 | monitor EZS 4/2021 | 51,78 eur vrátane DPH |
zmluva 45/2010 | 07.04.2021 | 08.04.2021 | 7.4.2021 | |
2021016 | Filip Security SK, s.r.o. Garbiarská 5, 040 01 Košice |
46885692 | monitor.EZS | 51,78 eur vrátane DPH |
zmluva 45/2010 | 07.01.2021 | 7.1.2021 | ||
2120000445 | MTECH partner, s.r.o. Vodárenská 6006/28, 080 01 Prešov |
31728251 | montáž žalúzií | 171,29 eur vrátane DPH |
obj.OV210075 | 28.07.2021 | 30.07.2021 | 28.7.2021 | |
21003 | Giratherm, s.r.o. Dukelská 75,087 01 Giraltovce |
44742231 | nedoplatok-Giratherm | 736,75 eur vrátane DPH |
zmluva 10/2009 | 12.04.2021 | 14.04.2021 | 13.4.2021 | |
7060132931 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
01511866 | nedoplatok-prevádzkové náklady | 219,03 eur vrátane DPH |
zml.154/ON-2017 | 29.04.2021 | 30.04.2021 | 29.4.2021 | |
212383 | Strabag Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava dverí | 321,07 eur vrátane DPH |
obj.OV210073 | 06.09.2021 | 07.09.2021 | 6.9.2021 | |
202110176 | VISION IT SOLUTION, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | oprava výpočtovej techniky | 755,40 eur vrátane DPH |
obj.OV210026 | 26.05.2021 | 27.05.2021 | 26.5.2021 | |
211366 | Strabag Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava výťahov | 2 115,42 eur vrátane DPH |
obj.OV210034 | 26.05.2021 | 27.05.2021 | 26.5.2021 | |
1202101027 | Bardbyt, s.r.o. Moyzesova 7, 085 01 Bardejov |
36476633 | parkovací číp | 80,00 eur vrátane DPH |
13.01.2021 | 13.1.2021 | |||
521416007 | BAPOS, a.s. Štefániková 786, 085 01 Bardejov |
00619621 | parkovacie | 400,00 eur vrátane DPH |
obj.OV210032 | 14.04.2021 | 16.04.2021 | 14.4.2021 | |
4591584006 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 585,98 eur vrátane DPH |
zmluva 002863/73120/2004 | 08.12.2021 | 09.12.2021 | 14.12.2021 | |
4591576787 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 391,94 eur vrátane DPH |
zmluva 002863/73120/2004 | 29.11.2021 | 30.11.2021 | 29.11.2021 | |
4591569357 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 582,38 eur vrátane DPH |
zmluva 002863/73120/2004 | 15.11.2021 | 16.11.2021 | 15.11.2021 | |
4591561589 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 206,48 eur vrátane DPH |
zmluva 002863/73120/2004 | 28.10.2021 | 29.10.2021 | 29.10.2021 | |
4591554142 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 532,85 eur vrátane DPH |
zmluva 002863/73120/2004 | 11.10.2021 | 13.10.2021 | 14.10.2021 | |
4591546727 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 416,69 eur vrátane DPH |
zmluva 002863/73120/2004 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | 27.9.2021 | |
4591539306 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 629,01 eur vrátane DPH |
zmluva 002863/73120/2004 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | 10.9.2021 | |
4591531705 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 279,11 eur vrátane DPH |
zmluva 002863/73120/2004 | 30.08.2021 | 31.08.2021 | 30.8.2021 | |
4591524419 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 538,45 eur vrátane DPH |
zmluva 002863/73120/2004 | 09.08.2021 | 11.08.2021 | 10.8.2021 | |
4591516825 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 203,56 eur vrátane DPH |
zmluva 002863/73120/2004 | 28.07.2021 | 30.07.2021 | 28.7.2021 | |
4591509477 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 763,21 eur vrátane DPH |
zmluva 002863/73120/2004 | 13.07.2021 | 14.07.2021 | 13.7.2021 | |
4591502114 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 478,57 eur vrátane DPH |
zmluva 002863/73120/2004 | 28.06.2021 | 29.06.2021 | 28.6.2021 | |
4591494801 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 585,94 eur vrátane DPH |
zmluva 002863/73120/2004 | 09.06.2021 | 10.06.2021 | 9.6.2021 | |
4591487336 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 124,73 eur vrátane DPH |
zmluva 002863/73120/2004 | 24.05.2021 | 25.05.2021 | 24.5.2021 | |
4591480116 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 239,66 eur vrátane DPH |
zmluva 002863/73120/2004 | 06.05.2021 | 10.0052021 | 7.5.2021 | |
4591471630 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 149,94 eur vrátane DPH |
zmluva 002863/73120/2004 | 28.04.2021 | 29.04.2021 | 28.4.2021 | |
4591464706 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 209,38 eur vrátane DPH |
zmluva 002863/73120/2004 | 12.04.2021 | 13.04.2021 | 12.4.2021 | |
4591457727 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 52,14 eur vrátane DPH |
zmluva 002863/73120/2004 | 30.03.2021 | 31.03.2021 | 30.3.2021 |