Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1192140136 | PRIMA INVEST, spol.s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby 4/2021 | 2053,54 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018 | 13.05.2021 | 19.05.2021 | 31.5.2021 | |
1192140108 | PRIMA INVEST, spol.s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby 3/2021 | 2053,54 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018 | 13.04.2021 | 16.04.2021 | 20.5.2021 | |
1192140069 | PRIMA INVEST, spol.s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby 2/2021 | 2053,54 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018 | 05.03.2021 | 10.03.2021 | 23.3.2021 | |
1192140053 | PRIMA INVEST, spol.s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby 1/2021 | 2053,54 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018 | 11.02.2021 | 18.02.2021 | 23.3.2021 | |
1192140027 | PRIMA INVEST, spol.s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby 12/2020 | 2053,54 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018 | 15.01.2021 | 19.01.2021 | 29.1.2021 | |
1192140103 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | telefónne poplatky IP 3/2021 | 1865,83 vrátane DPH |
Zmluva-3.1.2007+dodatky | 12.04.2021 | 16.04.2021 | 20.5.2021 | |
1192140176 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla | 1820,89 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021 | 41/2021-14.6.2021 | 25.06.2021 | 30.06.2021 | 14.7.2021 |
1192140056 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | telefónne poplatky IP 1/2021 | 1714,81 vrátane DPH |
Zmluva-3.1.2007+dodatky | 12.02.2021 | 26.02.2021 | 23.3.2021 | |
1192140299 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 10/2021 | 1654,97 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.365/OVS/2021-12.10.2021, Realizačná zmluva č.185/OVS/2020-5.10.2020 | 09.11.2021 | 23.11.2021 | 24.11.2021 | |
1192140028 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu 1-12/2020 | 1609,06 vrátane DPH |
Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019 | 18.01.2021 | 19.01.2021 | 29.1.2021 | |
1192140081 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | telefónne poplatky IP 2/2021 | 1585,33 vrátane DPH |
Zmluva-3.1.2007+dodatky | 16.03.2021 | 23.03.2021 | 15.4.2021 | |
1192140020 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | telefónne poplatky IP 12/2020 | 1467,26 vrátane DPH |
Zmluva-3.1.2007+dodatky | 14.01.2021 | 19.01.2021 | 29.1.2021 | |
1192140128 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | telefónne poplatky IP 4/2021 | 1385,08 vrátane DPH |
Zmluva-3.1.2007+dodatky | 10.05.2021 | 19.05.2021 | 31.5.2021 | |
1192140323 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 12/2021 | 1321,69 vrátane DPH |
Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019 | 02.12.2021 | 06.12.2021 | 27.12.2021 | |
1192140292 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 11/2021 | 1321,69 vrátane DPH |
Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019 | 03.11.2021 | 10.11.2021 | 24.11.2021 | |
1192140251 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 10/2021 | 1321,69 vrátane DPH |
Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019 | 04.10.2021 | 08.10.2021 | 22.10.2021 | |
1192140231 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 9/2021 | 1321,69 vrátane DPH |
Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019 | 03.09.2021 | 08.09.2021 | 22.10.2021 | |
1192140204 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 8/2021 | 1321,69 vrátane DPH |
Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019 | 02.08.2021 | 06.08.2021 | 18.8.2021 | |
1192140184 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 7/2021 | 1321,69 vrátane DPH |
Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019 | 07.07.2021 | 13.07.2021 | 16.8.2021 | |
1192140150 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 6/2021 | 1321,69 vrátane DPH |
Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019 | 02.06.2021 | 11.06.2021 | 23.6.2021 | |
1192140119 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 5/2021 | 1321,69 vrátane DPH |
Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019 | 03.05.2021 | 17.05.2021 | 20.5.2021 | |
1192140089 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 4/2021 | 1321,69 vrátane DPH |
Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019 | 06.04.2021 | 09.04.2021 | 15.4.2021 | |
1192140067 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 3/2021 | 1321,69 vrátane DPH |
Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019 | 04.03.2021 | 10.03.2021 | 23.3.2021 | |
1192140043 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 2/2021 | 1321,69 vrátane DPH |
Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019 | 03.02.2021 | 10.02.2021 | 24.2.2021 | |
1192140001 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 1/2021 | 1312,82 vrátane DPH |
Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019 | 04.01.2021 | 12.01.2021 | 18.1.2021 | |
1192140166 | VISION IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | oprava 3ks kopírovacích strojov | 1268,81 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.436/OI/2019-3.12.2020 | 29/2021-3.5.2021 | 11.06.2021 | 18.06.2021 | 23.6.2021 |
1192140179 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 15.12.2020-23.6.2021 | 1245,73 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 02.07.2021 | 09.07.2021 | 14.7.2021 | |
1192140165 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | telefónne poplatky IP 5/2021 | 1154,59 vrátane DPH |
Zmluva-3.1.2007+dodatky | 11.06.2021 | 15.06.2021 | 23.6.2021 | |
1192140353 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 24.6.2021-16.12.2021 | 1147,08 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 27.12.2021 | 28.12.2021 | 4.1.2022 | |
1192140098 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 3/2021 | 1099,73 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.185/OVS/2020-5.10.2020 | 12.04.2021 | 16.04.2021 | 20.5.2021 | |
1192140009 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 12/2020 | 1092,76 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.185/OVS/2020-5.10.2020 | 12.01.2021 | 15.01.2021 | 20.1.2021 | |
1192140343 | Nexa, s.r.o. Sasinkova 9, 921 41 Piešťany |
36239798 | germicídne žiariče | 1090,12 vrátane DPH |
87/2021-30.11.2021 | 14.12.2021 | 16.12.2021 | 27.12.2021 | |
1192140337 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | telefónne poplatky IP 11/2021 | 1079,32 vrátane DPH |
Zmluva-3.1.2007+dodatky | 13.12.2021 | 15.12.2021 | 27.12.2021 | |
1192140334 | Ivan Óvári Pod Horou 354, 013 01 Teplička nad Váhom |
47770813 | rohožky Sheffild | 1050,00 vrátane DPH |
85/2021-24.11.2021 | 10.12.2021 | 15.12.2021 | 27.12.2021 | |
1192140329 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 11/2021 | 1048,68 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.365/OVS/2021-12.10.2021, Realizačná zmluva č.185/OVS/2020-5.10.2020 | 07.12.2021 | 09.12.2021 | 27.12.2021 | |
1192140046 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 1/2021 | 1047,34 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.185/OVS/2020-5.10.2020 | 08.02.2021 | 11.02.2021 | 23.3.2021 | |
1192140073 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 2/2021 | 1003,39 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.185/OVS/2020-5.10.2020 | 08.03.2021 | 12.03.2021 | 15.4.2021 | |
1192140117 | OBI Slovakia s.r.o. Vysokoškolákú 35a, 010 01 Žilina |
48258946 | regále kovové zásuvné pozinkované | 999,50 vrátane DPH |
27/2021-26.4.2021 | 26.04.2021 | 27.04.2021 | 20.5.2021 | |
1192140129 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 4/2021 | 992,06 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.185/OVS/2020-5.10.2020 | 11.05.2021 | 19.05.2021 | 31.5.2021 | |
1192140057 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, nájom poštových priečinkov 1/2021 | 986,10 vrátane DPH |
Žiadosti-18.2.2011,21.8.2015, List č.41/úver/2004-15.1.2004 | 12.02.2021 | 26.02.2021 | 23.3.2021 |