Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1192140301 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 10/2021 | 219,23 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.365/OVS/2021-12.10.2021, Realizačná zmluva č.185/OVS/2020-5.10.2020 | 09.11.2021 | 23.11.2021 | 24.11.2021 | |
1192140300 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 10/2021 | 851,53 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.365/OVS/2021-12.10.2021, Realizačná zmluva č.185/OVS/2020-5.10.2020 | 09.11.2021 | 23.11.2021 | 24.11.2021 | |
1192140299 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 10/2021 | 1654,97 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.365/OVS/2021-12.10.2021, Realizačná zmluva č.185/OVS/2020-5.10.2020 | 09.11.2021 | 23.11.2021 | 24.11.2021 | |
1192140048 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 1/2021 | 138,71 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.185/OVS/2020-5.10.2020 | 08.02.2021 | 11.02.2021 | 23.3.2021 | |
1192140047 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 1/2021 | 498,85 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.185/OVS/2020-5.10.2020 | 08.02.2021 | 11.02.2021 | 23.3.2021 | |
1192140046 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 1/2021 | 1047,34 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.185/OVS/2020-5.10.2020 | 08.02.2021 | 11.02.2021 | 23.3.2021 | |
1192140233 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob 8/2021 | 2,40 vrátane DPH |
Zmluva č.269/119/2017-24.8.2017 | 03.09.2021 | 08.09.2021 | 22.10.2021 | |
1192140014 | Green Wave Recycling, s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob 12/2020 | 1,20 vrátane DPH |
Zmluva č.269/119/2017-24.8.2017 | 13.01.2021 | 18.01.2021 | 29.1.2021 | |
1192140135 | Green Wave Recycling, s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob 12.4.2021 | 2,40 vrátane DPH |
Zmluva č.269/119/2017-24.8.2017 | 13.05.2021 | 19.05.2021 | 31.5.2021 | |
1192140285 | HAJDUK construct s.r.o. č.1568, 023 51 Raková |
46920544 | výmena podlahových krytín | 2831,22 vrátane DPH |
68/2021-14.10.2021 | 27.10.2021 | 03.11.2021 | 24.11.2021 | |
1192140185 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 31.3.2021-28.6.2021 | 674,06 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 07.07.2021 | 13.07.2021 | 16.8.2021 | |
1192140272 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 29.6.2021-21.9.2021 | 599,88 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 13.10.2021 | 19.10.2021 | 24.11.2021 | |
1192140016 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 24.9.2020-16.12.2020 | 587,75 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 14.01.2021 | 18.01.2021 | 29.1.2021 | |
1192140353 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 24.6.2021-16.12.2021 | 1147,08 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 27.12.2021 | 28.12.2021 | 4.1.2022 | |
1192140354 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 22.9.2021-20.12.2021 | 680,98 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 27.12.2021 | 28.12.2021 | 4.1.2022 | |
1192140104 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 17.12.2020-30.3.2021 | 685,14 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 12.04.2021 | 16.04.2021 | 20.5.2021 | |
1192140179 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 15.12.2020-23.6.2021 | 1245,73 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 02.07.2021 | 09.07.2021 | 14.7.2021 | |
1192140041 | PosAm, spol. s.r.o. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
31365078 | USB token | 98,40 vrátane DPH |
61/2020-28.12.2020 | 01.02.2021 | 10.02.2021 | 24.2.2021 | |
1192140269 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby 9/2021 | 2053,54 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018 | 12.10.2021 | 19.10.2021 | 24.11.2021 | |
1192140248 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby 8/2021 | 2053,54 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018 | 17.09.2021 | 29.09.2021 | 22.10.2021 | |
1192140215 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby 7/2021 | 2053,54 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018 | 09.08.2021 | 17.08.2021 | 9.9.2021 | |
1192140198 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby 6/2021 | 2053,54 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018 | 14.07.2021 | 23.07.2021 | 17.8.2021 | |
1192140171 | PRIMA INVEST, spol.s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby 5/2021 | 2053,54 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018 | 16.06.2021 | 22.06.2021 | 14.7.2021 | |
1192140136 | PRIMA INVEST, spol.s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby 4/2021 | 2053,54 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018 | 13.05.2021 | 19.05.2021 | 31.5.2021 | |
1192140108 | PRIMA INVEST, spol.s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby 3/2021 | 2053,54 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018 | 13.04.2021 | 16.04.2021 | 20.5.2021 | |
1192140069 | PRIMA INVEST, spol.s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby 2/2021 | 2053,54 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018 | 05.03.2021 | 10.03.2021 | 23.3.2021 | |
1192140027 | PRIMA INVEST, spol.s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby 12/2020 | 2053,54 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018 | 15.01.2021 | 19.01.2021 | 29.1.2021 | |
1192140341 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby 11/2021 | 2053,54 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018 | 13.12.2021 | 15.12.2021 | 27.12.2021 | |
1192140309 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby 10/2021 | 2053,54 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018 | 15.11.2021 | 23.11.2021 | 3.12.2021 | |
1192140053 | PRIMA INVEST, spol.s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby 1/2021 | 2053,54 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018 | 11.02.2021 | 18.02.2021 | 23.3.2021 | |
1192140086 | JUDr. Jaroslav Špička, súdny exekútor T. Okulka 24/11, 09301 Vranov nad Topľov |
42341795 | trovy exekúcie | 35,23 vrátane DPH |
Uznesenie k EX 342/2006 | 02.03.2021 | 31.03.2021 | 15.4.2021 | |
1192140286 | WebSupport, s.r.o. Karadžičova 12, 821 08 Bratislava |
36421928 | tranfer k doméne na obdobie: 27.10.2021-14.7.2023 | 15,00 vrátane DPH |
78/2021-27.10.2021 | 27.10.2021 | 03.11.2021 | 24.11.2021 | |
1192140350 | Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina Kálov 17, 010 01 Žilina |
42346452 | tlmočenie z/do posunkového jazyka | 79,68 bez DPH |
86/2021-24.11.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | 27.12.2021 | |
1192140174 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | tlač poštových peňažných poukazov na účet | 32,87 vrátane DPH |
37/2021-26.5.2021 | 21.06.2021 | 30.06.2021 | 14.7.2021 | |
1192140088 | MEDMEDICAL KLINIK, a.s. č.236, 023 01 Oščadnica |
50314581 | testovanie zamestnancov ÚPSVR Čadca na COVID-19 | 248,50 bez DPH |
13/2021-18.3.2021 | 25.03.2021 | 07.04.2021 | 15.4.2021 | |
1192140085 | MEDMEDICAL KLINIK, a.s. č.236, 023 01 Oščadnica |
50314581 | testovanie zamestnancov ÚPSVR Čadca na COVID-19 | 241,50 bez DPH |
10/2021-8.3.2021 | 23.03.2021 | 31.03.2021 | 15.4.2021 | |
1192140083 | MEDMEDICAL KLINIK, a.s. č.236, 023 01 Oščadnica |
50314581 | testovanie zamestnancov ÚPSVR Čadca na COVID-19 | 255,50 bez DPH |
11/2021-15.3.2021 | 22.03.2021 | 31.03.2021 | 15.4.2021 | |
1192140064 | MEDMEDICAL KLINIK, a.s. č.236, 023 01 Oščadnica |
50314581 | testovanie zamestnancov ÚPSVR Čadca na COVID-19 | 297,50 bez DPH |
08/2021-1.3.2021 | 03.03.2021 | 08.03.2021 | 23.3.2021 | |
1192140063 | MEDMEDICAL KLINIK, a.s. č.236, 023 01 Oščadnica |
50314581 | testovanie zamestnancov ÚPSVR Čadca na COVID-19 | 329,00 bez DPH |
06/2021-18.2.2021 | 24.02.2021 | 08.03.2021 | 23.3.2021 | |
1192140058 | MEDMEDICAL KLINIK, a.s. č.236, 023 01 Oščadnica |
50314581 | testovanie zamestnancov ÚPSVR Čadca na COVID-19 | 367,50 bez DPH |
05/2021-4.2.2021 | 16.02.2021 | 24.02.2021 | 23.3.2021 |