Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1192140308 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 3,65 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2019(ÚPSVR Čadca-20.3.2019+dodatky | 15.11.2021 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 16.11.2021 | 3.12.2021 | |
1192140276 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 3,65 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2019(ÚPSVR Čadca-20.3.2019+dodatky | 15.10.2021 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 26.10.2021 | 24.11.2021 | |
1192140275 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 3,88 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2019(ÚPSVR Čadca-20.3.2019+dodatky | 15.10.2021 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 26.10.2021 | 24.11.2021 | |
1192140250 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 7,53 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2019(ÚPSVR Čadca-20.3.2019+dodatky | 17.09.2021 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 21.09.2021 | 22.10.2021 | |
1192140228 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 3,65 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2019(ÚPSVR Čadca-20.3.2019+dodatky | 24.08.2021 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 20.08.2021 | 9.9.2021 | |
1192140206 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,28 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2019(ÚPSVR Čadca-20.3.2019+dodatky | 03.08.2021 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 04.08.2021 | 18.8.2021 | |
1192140199 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 3,65 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2019(ÚPSVR Čadca-20.3.2019+dodatky | 14.07.2021 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 20.07.2021 | 17.8.2021 | |
1192140170 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 3,65 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2019(ÚPSVR Čadca-20.3.2019+dodatky | 16.06.2021 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 16.06.2021 | 23.6.2021 | |
1192140144 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 3,65 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2019(ÚPSVR Čadca-20.3.2019+dodatky | 24.05.2021 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 25.05.2021 | 31.5.2021 | |
1192140331 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 11/2021 | 116,38 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015 | 08.12.2021 | 10.12.2021 | 27.12.2021 | |
1192140298 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 10/2021 | 116,38 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015 | 08.11.2021 | 10.11.2021 | 24.11.2021 | |
1192140262 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 9/2021 | 116,38 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015 | 08.10.2021 | 15.10.2021 | 8.11.2021 | |
1192140241 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 8/2021 | 116,38 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015 | 08.09.2021 | 17.09.2021 | 22.10.2021 | |
1192140211 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 7/2021 | 116,38 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015 | 06.08.2021 | 17.08.2021 | 9.9.2021 | |
1192140193 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 6/2021 | 116,38 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015 | 12.07.2021 | 13.07.2021 | 16.8.2021 | |
1192140156 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 5/2021 | 116,38 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015 | 07.06.2021 | 11.06.2021 | 23.6.2021 | |
1192140121 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 4/2021 | 116,38 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015 | 06.05.2021 | 17.05.2021 | 20.5.2021 | |
1192140095 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 3/2021 | 116,38 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015 | 08.04.2021 | 14.04.2021 | 27.4.2021 | |
1192140072 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 2/2021 | 116,38 bez DPH |
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015 | 08.03.2021 | 11.03.2021 | 15.4.2021 | |
1192140049 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 1/2021 | 116,38 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015 | 08.02.2021 | 18.02.2021 | 23.3.2021 | |
1192140006 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 12/2020 | 116,38 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015 | 08.01.2021 | 15.01.2021 | 18.1.2021 | |
1192140354 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 22.9.2021-20.12.2021 | 680,98 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 27.12.2021 | 28.12.2021 | 4.1.2022 | |
1192140353 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 24.6.2021-16.12.2021 | 1147,08 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 27.12.2021 | 28.12.2021 | 4.1.2022 | |
1192140272 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 29.6.2021-21.9.2021 | 599,88 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 13.10.2021 | 19.10.2021 | 24.11.2021 | |
1192140185 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 31.3.2021-28.6.2021 | 674,06 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 07.07.2021 | 13.07.2021 | 16.8.2021 | |
1192140179 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 15.12.2020-23.6.2021 | 1245,73 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 02.07.2021 | 09.07.2021 | 14.7.2021 | |
1192140104 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 17.12.2020-30.3.2021 | 685,14 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 12.04.2021 | 16.04.2021 | 20.5.2021 | |
1192140016 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 24.9.2020-16.12.2020 | 587,75 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 14.01.2021 | 18.01.2021 | 29.1.2021 | |
1192140140 | Sestrička, s.r.o. Palárikova 2311, 022 01 Čadca |
36435627 | testovanie zamestnancov ÚPSVaR Čadca na COVID-19 | 153,00 vrátane DPH |
24/2021-26.4.2021 | 14.05.2021 | 19.05.2021 | 31.5.2021 | |
1192140118 | Sestrička, s.r.o. Palárikova 2311, 022 01 Čadca |
36435627 | testovanie zamestnancov ÚPSVaR Čadca | 186,00 bez DPH |
22/2021-19.4.2021 | 27.04.2021 | 04.05.2021 | 20.5.2021 | |
1192140114 | Sestrička, s.r.o. Palárikova 2311, 022 01 Čadca |
36435627 | testovanie zamestnancov ÚPSVaR Čadca | 177,00 bez DPH |
20/2021-9.4.2021 | 20.04.2021 | 26.04.2021 | 20.5.2021 | |
1192140105 | Sestrička, s.r.o. Palárikova 2311, 022 01 Čadca |
36435627 | testovanie zamestnancov ÚPSVaR Čadca na COVID-19 | 168,00 bez DPH |
17/2021-1.4.2021 | 13.04.2021 | 21.04.2021 | 20.5.2021 | |
1192140092 | Sestrička, s.r.o. Palárikova 2311, 022 01 Čadca |
36435627 | testovanie zamestnancov ÚPSVaR Čadca na COVID-19 | 219,00 bez DPH |
16/2021-25.3.2021 | 07.04.2021 | 09.04.2021 | 15.4.2021 | |
1192140340 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | cestovné k vykonaniu pravidelnej prehliadke digitálneho frankovacieho stroja | 37,80 vrátane DPH |
65/2021-11.10.2021 | 13.12.2021 | 15.12.2021 | 27.12.2021 | |
1192140319 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | ročný poplatok za poskytovanie služieb súvisiacich s prevádzkou digitálneho frankovacieho stroja, obdobie: 20.11.2021-19.11.2021 | 144,00 vrátane DPH |
64/2021-11.10.2021 | 26.11.2021 | 02.12.2021 | 27.12.2021 | |
1192140195 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | farba modrá, samolepiace štítky do digitálneho frankovacieho stroja | 240,72 vrátane DPH |
46/2021-12.7.2021 | 13.07.2021 | 14.07.2021 | 16.8.2021 | |
1192140172 | PRIMA INVEST, spol.s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | dezinfekcia kontaktných plôch pracovísk ÚPSVR Čadca 5/2021 | 902,40 vrátane DPH |
26/2021-27.4.2021 | 16.06.2021 | 22.06.2021 | 14.7.2021 | |
1192140171 | PRIMA INVEST, spol.s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby 5/2021 | 2053,54 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018 | 16.06.2021 | 22.06.2021 | 14.7.2021 | |
1192140155 | PRIMA INVEST, spol.s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | dezinfekcia polymérom vstupných priestorov pracovísk ÚPSVaR Čadca | 228,00 vrátane DPH |
32/2021-12.5.2021 | 07.06.2021 | 11.06.2021 | 23.6.2021 | |
1192140138 | PRIMA INVEST, spol.s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | dezinfekcia kontaktných plôch pracovísk ÚPSVR Čadca 4/2021 | 902,40 vrátane DPH |
19/2021-1.4.2021 | 13.05.2021 | 19.05.2021 | 31.5.2021 |