Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042140242 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-oprava klimatizácie | 1082,06 vrátane DPH |
37/OE/2021 | 21.09.2021 | 28.09.2021 | 5.10.2021 | |
1042140241 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-výmena lambda sondy | 385,61 vrátane DPH |
36/OE/2021 | 21.09.2021 | 28.09.2021 | 5.10.2021 | |
1042140220 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-oprava údržba sl.OMV | 268,82 vrátane DPH |
34/OE/2021 | 26.08.2021 | 09.09.2021 | 5.10.2021 | |
1042140168 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-oprava sl.OMV | 538,74 vrátane DPH |
29/OE/2021 | 17.06.2021 | 29.06.2021 | 8.7.2021 | |
1042140129 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-prezutie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
22/OE/2021 | 13.05.2021 | 19.05.2021 | 8.6.2021 | |
1042140128 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-prezutie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
22/OE/2021 | 13.05.2021 | 19.05.2021 | 8.6.2021 | |
1042140127 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-prezutie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
22/OE/2021 | 13.05.2021 | 19.05.2021 | 8.6.2021 | |
1042140126 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS096CU-prezutie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
22/OE/2021 | 13.05.2021 | 19.05.2021 | 8.6.2021 | |
1042140125 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL4032KU-prezutie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
22/OE/2021 | 13.05.2021 | 19.05.2021 | 8.6.2021 | |
1042140124 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-prezutie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
22/OE/2021 | 13.05.2021 | 19.05.2021 | 8.6.2021 | |
1042140123 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-prezutie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
22/OE/2021 | 13.05.2021 | 19.05.2021 | 8.6.2021 | |
1042140107 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-diagnostika a príprava na STK a EK | 192,60 vrátane DPH |
19/OE/2021 | 28.04.2021 | 04.05.2021 | 8.6.2021 | |
1042140106 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-oprava a údržba sl.OMV | 1004,44 vrátane DPH |
18/OE/2021 | 28.04.2021 | 04.05.2021 | 8.6.2021 | |
1042140055 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL570TH-odstránenie škôdpo odovzdaní OMV | 149,00 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 16.02.2021 | 24.02.2021 | 8.3.2021 | |
1042140296 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 10/2021 | 42,82 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 24.11.2021 | 29.11.2021 | 8.12.2021 | |
1042140264 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 09/2021 | 29,44 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 13.10.2021 | 15.10.2021 | 5.11.2021 | |
1042140235 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 08/2021 | 26,76 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 13.09.2021 | 22.09.2021 | 5.10.2021 | |
1042140211 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 07/2021 | 21,41 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 11.08.2021 | 18.08.2021 | 6.9.2021 | |
1042140192 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 06/2021 | 32,11 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 14.07.2021 | 22.07.2021 | 11.8.2021 | |
1042140158 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 05/2021 | 26,76 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 08.06.2021 | 10.06.2021 | 8.7.2021 | |
1042140122 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 04/2021 | 34,79 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 12.05.2021 | 17.05.2021 | 8.6.2021 | |
1042140099 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 03/2021 | 37,46 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 15.04.2021 | 21.04.2021 | 7.5.2021 | |
1042140069 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 02/2021 | 21,41 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 08.03.2021 | 12.03.2021 | 9.4.2021 | |
1042140046 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 01/2021 | 24,08 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 12.02.2021 | 18.02.2021 | 8.3.2021 | |
1042140022 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 12/2020+zrážky | 95,58 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 14.01.2021 | 20.01.2021 | 9.2.2021 | |
1042040406 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 11/2020 | 37,46 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 07.12.2020 | 11.12.2020 | 5.1.2021 | |
1042140045 | Bognár Ladislav - TRANS Cross Bár 930 28 Okoč, Hlavná 507/18 |
17679419 | VM-odvoz odpadovej vody ( 3x ) | 90,00 vrátane DPH |
09/OE/2021 | 08.02.2021 | 11.02.2021 | 8.3.2021 | |
1042140121 | Bíró Eugen - autoservis 930 14 Mad.č.:155 |
32304111 | DS115BY-servis sl.OMV | 225,60 vrátane DPH |
5/OE/2021 | 11.05.2021 | 17.05.2021 | 8.6.2021 | |
1042040403 | Bíró Eugen - autoservis 930 14 Mad.č.:155 |
32304111 | DS249CG-oprava a údržba sl.OMV | 52,56 vrátane DPH |
45/OE/2020 | 04.12.2020 | 11.12.2020 | 5.1.2021 | |
1042140275 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | vš./hygienický materiál / toal.papier,WC blok... | 299,92 vrátane DPH |
40/OE/2021 | 04.11.2021 | 11.11.2021 | 8.12.2021 | |
1042140274 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 10.2021 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 04.11.2021 | 11.11.2021 | 8.12.2021 | |
1042140246 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 09.2021 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 04.10.2021 | 12.10.2021 | 5.11.2021 | |
1042140225 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 08.2021 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 06.09.2021 | 09.09.2021 | 5.10.2021 | |
1042140202 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 07.2021 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 03.08.2021 | 13.08.2021 | 6.9.2021 | |
1042140176 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | toaletný papier / 600ks | 216,00 vrátane DPH |
30/OE/2021 | 02.07.2021 | 13.07.2021 | 11.8.2021 | |
1042140175 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 06.2021 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 02.07.2021 | 13.07.2021 | 11.8.2021 | |
1042140149 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 05.2021 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 02.06.2021 | 10.06.2021 | 8.7.2021 | |
1042140148 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | hygienický materiál / tek.mydlo | 46,56 vrátane DPH |
15/OE/2021 | 31.05.2021 | 04.06.2021 | 8.7.2021 | |
1042140110 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 04.2021 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 04.05.2021 | 06.05.2021 | 8.6.2021 | |
1042140083 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 03.2021 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 01.04.2021 | 16.04.2021 | 7.5.2021 |