Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1142140122 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov-zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Hurbanovo | 220,99 bez DPH |
208/114/2016 | 21.4.2021 | 17.05.2021 | 11.6.2021 | |
1142140134 | CALOR s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodávka tepla na ÚK za 04/2021 | 2901,88 vrátane DPH |
1/2008 | 6.5.2021 | 17.05.2021 | 11.6.2021 | |
1142140141 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 351,95 vrátane DPH |
4/2010 | 7.5.2021 | 19.05.2021 | 11.6.2021 | |
1142140146 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55 Bratislava |
36525782 | dodávka tepla-ÚK za 04/2021 | 1407,83 vrátane DPH |
33/2005 | 13.5.2021 | 24.05.2021 | 11.6.2021 | |
1142140147 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25 Komárno |
36537870 | vodné stočné zrážky 10.10.2020 - 1.1.2021 | 552,07 vrátane DPH |
22/2004 | 17.5.2021 | 24.05.2021 | 11.6.2021 | |
1142140133 | Green Wave Recykling s.r.o. Moyzesova 537/15 Nitra |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob | 1,20 vrátane DPH |
358/114/2017 | 25/2021 | 6.5.2021 | 24.05.2021 | 11.6.2021 |
1142140143 | Medicína Čičov s.r.o. Mederská 57 Čičov |
36567612 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
5.5.2021 | 26.05.2021 | 11.6.2021 | ||
1142140127 | MedMaur s.r.o. Süttská promenáda č.1 Moča |
35945991 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
28.4.2021 | 26.05.2021 | 11.6.2021 | ||
1142140135 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík na letné na AUS KN202CC | 36 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 24/2021 | 7.5.2021 | 27.05.2021 | 11.6.2021 |
1142140136 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík na letné na AUS BL468RV | 36 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 7.5.2021 | 27.05.2021 | 11.6.2021 | |
1142140137 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík na letné na AUS BL858KT | 36 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 24/2021 | 7.5.2021 | 27.05.2021 | 11.6.2021 |
1142140138 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík na letné na AUS BL835KV | 36 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 24/2021 | 7.5.2021 | 27.05.2021 | 11.6.2021 |
1142140139 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík na letné na AUS BA230GP | 36 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 24/2021 | 7.5.2021 | 27.05.2021 | 11.6.2021 |
1142140140 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík na letné na AUS BL244KU | 36 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 24/2021 | 7.5.2021 | 27.05.2021 | 11.6.2021 |
1142140151 | Kombit Alarm s.r.o. Elektrárenská 3, Komárno |
31420095 | oprava EZS | 146,74 vrátane DPH |
31/2021 | 20.5.2021 | 31.05.2021 | 11.6.2021 | |
1142140150 | PANACEA s.r.o. Prielohy 693/3 Žilina |
36374512 | náplň do nástennej lekárničky 5 ks | 109,50 vrátane DPH |
33/2021 | 19.5.2021 | 31.05.2021 | 11.6.2021 | |
1142140152 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 96,11 vrátane DPH |
4/2010 | 21.5.2021 | 01.06.2021 | 2.8.2021 | |
1142140153 | JUDr.Peter Balaškó-súdny exekútor Komárňanská 100, Hurbanovo |
42335124 | trovy exekúcie EX 53/20 | 60 bez DPH |
21.5.2021 | 01.06.2021 | 2.8.2021 | ||
1142140142 | SWAN a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | tel.poplatky za 04/2021 | 1164,65 vrátane DPH |
25/2014 | 10.5.2021 | 03.06.2021 | 2.8.2021 | |
1142140130 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 | upratovanie priestorov ÚPSVR KN za 04/2021 | 2819,30 vrátane DPH |
340/114/2019 | 4.5.2021 | 03.06.2021 | 2.8.2021 | |
1142140129 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 | dezinfekcia priestorov ÚPSVR za 04/2021 | 873,60 vrátane DPH |
340/114/2019 | 23/2021 | 4.5.2021 | 03.06.2021 | 2.8.2021 |
1142140149 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVR za 04/2021 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO, 49195/2020 | 14.5.2021 | 03.06.2021 | 2.8.2021 | |
1142140132 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny za 04/2021 | 337,34 vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 6.5.2021 | 07.06.2021 | 2.8.2021 | |
1142140148 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | profylaktický servis klimatizácií | 302,40 vrátane DPH |
29/2021 | 17.5.2021 | 07.06.2021 | 2.8.2021 | |
1142140156 | Diplomat profesional SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za 06/2021 | 100,42 vrátane DPH |
3/2010 | 1.6.2021 | 10.06.2021 | 2.8.2021 | |
1142140161 | CALOR s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané za mesiac 05/2021 | 1826,03 vrátane DPH |
1/2008 | 4.6.2021 | 14.06.2021 | 2.8.2021 | |
1142140162 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za mesiac 05/2021 | 86,15 vrátane DPH |
25/2014 | 4.6.2021 | 14.06.2021 | 2.8.2021 | |
1142140163 | Mesto Komárno Nám.gen.Klapku 1, Komárno |
00306525 | poplatok za komunálne odpady prevádzka Nám.M.R.Štefánika 9 | 1716 bez DPH |
16/2004 | 4.6.2021 | 14.06.2021 | 2.8.2021 | |
1142140164 | Mesto Komárno Nám.gen.Klapku 1, Komárno |
00306525 | poplatok za komunálne odpady prevádzka Bisk.Királya 30 | 572 bez DPH |
4.6.2021 | 14.06.2021 | 2.8.2021 | ||
1142140167 | ByMax s.r.o. Zlievarenská ul.2284/20, Komárno |
50941739 | profylaktický servis klimatizácie | 140,- vrátane DPH |
34/2021 | 10.6.2021 | 16.06.2021 | 2.8.2021 | |
1142140166 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 517,20 vrátane DPH |
4/2010 | 8.6.2021 | 16.06.2021 | 2.8.2021 | |
1142140145 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac apríl 2021 | 1093,05 vrátane DPH |
13.5.2021 | 17.06.2021 | 2.8.2021 | ||
1142140154 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov - zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Hurbanovo za jún 2021 | 220,99 bez DPH |
208/114/2016 | 25.5.2021 | 18.06.2021 | 2.8.2021 | |
1142140155 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov-zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Kolárovo za jún 2021 | 242,91 bez DPH |
209/114/2016 | 25.5.2021 | 18.06.2021 | 2.8.2021 | |
1142140168 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55 Bratislava |
36525782 | ÚK za máj 2021 | 950,34 vrátane DPH |
33/2005 | 11.6.2021 | 21.06.2021 | 2.8.2021 | |
1142140169 | SWAN a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | tel.poplatky za 05/2021 | 950,90 vrátane DPH |
25/2014 | 10.6.2021 | 21.06.2021 | 2.8.2021 | |
1142140172 | BV TV Elektro Pohraničná 21 Komárno |
22712372 | vysávač | 81,90 vrátane DPH |
36/2021 | 17.6.2021 | 25.06.2021 | 2.8.2021 | |
1142140158 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 | zabezpečenie dezinfekcie priestorov ÚPSVR za mesiac 05/2021 | 917,28 vrátane DPH |
340/114/2019 | 30/2021 | 2.6.2021 | 30.06.2021 | 3.8.2021 |
1142140160 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 | dodanie hygienického materiálu | 1133,64 vrátane DPH |
340/114/2019 | 28/2021 | 3.6.2021 | 30.06.2021 | 3.8.2021 |
1142140159 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 | upratovanie priestorov ÚPSVR za mesiac 05/2021 | 2819,30 vrátane DPH |
340/114/2019 | 2.6.2021 | 30.06.2021 | 3.8.2021 |