Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1142140121 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov-zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Kolárovo za máj 2021 | 242,91 bez DPH |
209/114/2016 | 21.4.2021 | 19.05.2021 | 11.6.2021 | |
1142140094 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | vyúčtovanie prevádzkových nákladov v AB KMDÚ Hurbanovo | 5444,62 vrátane DPH |
208/114/2016 | 25.3.2021 | 19.04.2021 | 18.5.2021 | |
1142140095 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | vyúčtovanie prevádzkových nákladov v AB KMDÚ Kolárovo | 1581,10 vrátane DPH |
209/114/2016 | 25.3.2021 | 19.04.2021 | 18.5.2021 | |
1142140097 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov - zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Kolárovo | 242,91 vrátane DPH |
209/114/2016 | 26.3.2021 | 16.04.2021 | 18.5.2021 | |
1142140096 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov-zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Hurbanovo | 220,99 vrátane DPH |
208/114/2016 | 26.3.2021 | 16.04.2021 | 18.5.2021 | |
1142140066 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov - zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Kolárovo | 242,91 vrátane DPH |
209/114/2016 | 24.2.2021 | 18.03.2021 | 17.5.2021 | |
1142140067 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov - zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Hurbanovo | 220,99 vrátane DPH |
208/114/2016 | 24.2.2021 | 18.03.2021 | 17.5.2021 | |
1142140026 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov-zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Hurbanovo | 441,98 vrátane DPH |
208/114/2016 | 29.1.2021 | 18.02.2021 | 17.3.2021 | |
1142140027 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov-zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Kolárovo | 485,82 vrátane DPH |
209/114/2016 | 29.1.2021 | 18.02.2021 | 17.3.2021 | |
1142140308 | Calor s.r.o. Športová 1 Komárno |
43797831 | dodávka tepla za mesiac 11/2021 | 2734,64 vrátane DPH |
1/2008 | 7.12.2021 | 09.12.2021 | 19.1.2022 | |
1142140290 | Calor s.r.o. Športová 1 Komárno |
43797831 | teplo dodané za mesiac 10/2021 | 2416,56 vrátane DPH |
1/2008 | 9.11.2021 | 23.11.2021 | 8.12.2021 | |
1142140254 | Calor s.r.o. Športová 1 Komárno |
43797831 | teplo dodané za 09/2021 | 1277,68 vrátane DPH |
1/2008 | 4.10.2021 | 13.10.2021 | 3.12.2021 | |
1142140231 | CALOR s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodávka tepla za mesiac 08/2021 | 1087,86 vrátane DPH |
1/2008 dodatok č,16 | 6.9.2021 | 17.09.2021 | 11.10.2021 | |
1142140209 | CALOR s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodávka tepla za mesiac 07/2021 | 1087,86 vrátane DPH |
1/2008 | 3.8.2021 | 12.08.2021 | 23.9.2021 | |
1142140185 | CALOR s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané za mesiac 06/2021 | 1076,59 vrátane DPH |
1/2008 | 6.7.2021 | 14.07.2021 | 3.8.2021 | |
1142140161 | CALOR s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané za mesiac 05/2021 | 1826,03 vrátane DPH |
1/2008 | 4.6.2021 | 14.06.2021 | 2.8.2021 | |
1142140134 | CALOR s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodávka tepla na ÚK za 04/2021 | 2901,88 vrátane DPH |
1/2008 | 6.5.2021 | 17.05.2021 | 11.6.2021 | |
1142140101 | CALOR s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodávka tepla za 03/2021 | 3838,49 vrátane DPH |
1/2008 | 6.4.2021 | 13.04.2021 | 18.5.2021 | |
1142140073 | CALOR s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodávka tepla za 2/2021 | 4290,97 vrátane DPH |
1/2008 | 3.3.2021 | 12.03.2021 | 17.5.2021 | |
1142140039 | CALOR s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodávka tepla za 01/2021 | 4393,54 vrátane DPH |
1/2008 | 5.2.2021 | 16.02.2021 | 17.3.2021 | |
1142140003 | CALOR s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodávka tepla 12/2020 | 4493,28 vrátane DPH |
1/2008 | 5.1.2021 | 15.01.2021 | 17.3.2021 | |
1142140258 | STEHLEK s.r.o. Mederčská 24/16 Komárno |
44341857 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
5.10.2021 | 15.10.2021 | 3.12.2021 | ||
1142140202 | STEHLEK s.r.o. Mederčská 24/16, Komárno |
44341857 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
14.7.2021 | 29.07.2021 | 4.8.2021 | ||
1142140119 | STEHLEK s.r.o. Mederčská 24/16, Komárno |
44341857 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
7.4.2021 | 04.05.2021 | 11.6.2021 | ||
1142140060 | STEHLEK s.r.o. Mederčská 24/16, Komárno |
44341857 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
7.1.2021 | 04.03.2021 | 17.5.2021 | ||
1142140305 | Atalian SK s.r.o. Bajkalská 19B Bratislava |
44390823 | upratovacie služby v priestoroch ÚPSVR za mesiac 11/2021 | 2819,30 vrátane DPH |
340/114/2019 | 3.12.2021 | 09.12.2021 | 19.1.2022 | |
1142140278 | Atalian SK s.r.o. Bajkalská 19B Bratislava |
44390823 | upratovacie služby v priestoroch ÚPSVR | 2819,30 vrátane DPH |
340/114/2019 | 2.11.2021 | 30.11.2021 | 8.12.2021 | |
1142140252 | Atalian SK s.r.o. Bajkalská 19B Bratislava |
44390823 | upratovacie služby v priestoroch ÚPSVR | 2819,30 vrátane DPH |
340/114/2019 | 1.10.2021 | 28.10.2021 | 7.12.2021 | |
1142140233 | Atalian SK s.r.o. Bajkalská 19B Bratislava |
44390823 | upratovacie služby za 8/2021 | 2819,30 vrátane DPH |
340/114/2019 | 7.9.2021 | 05.10.2021 | 3.12.2021 | |
1142140211 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 | upratovanie priestorov ÚPSVR za mesiac 07/2021 | 2819,30 vrátane DPH |
340/114/2019 | 4.8.2021 | 02.09.2021 | 8.10.2021 | |
1142140186 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 | upratovanie priestorov UPSVAR za mesiac 6/2021 | 2819,30 vrátane DPH |
340/114/2019 | 6.7.2021 | 28.07.2021 | 4.8.2021 | |
1142140187 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 | zabezpečenie dezinfekcie UPSVAR za mesiac 6/2021 | 960,96 vrátane DPH |
340/114/2019 | 35/2021 | 6.7.2021 | 28.07.2021 | 4.8.2021 |
1142140159 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 | upratovanie priestorov ÚPSVR za mesiac 05/2021 | 2819,30 vrátane DPH |
340/114/2019 | 2.6.2021 | 30.06.2021 | 3.8.2021 | |
1142140160 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 | dodanie hygienického materiálu | 1133,64 vrátane DPH |
340/114/2019 | 28/2021 | 3.6.2021 | 30.06.2021 | 3.8.2021 |
1142140158 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 | zabezpečenie dezinfekcie priestorov ÚPSVR za mesiac 05/2021 | 917,28 vrátane DPH |
340/114/2019 | 30/2021 | 2.6.2021 | 30.06.2021 | 3.8.2021 |
1142140129 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 | dezinfekcia priestorov ÚPSVR za 04/2021 | 873,60 vrátane DPH |
340/114/2019 | 23/2021 | 4.5.2021 | 03.06.2021 | 2.8.2021 |
1142140130 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 | upratovanie priestorov ÚPSVR KN za 04/2021 | 2819,30 vrátane DPH |
340/114/2019 | 4.5.2021 | 03.06.2021 | 2.8.2021 | |
1142140106 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 | dezinfekcia UPSVR za 03/2021 | 1004,64 vrátane DPH |
340/114/2019 | 17/2021 | 1.4.2021 | 30.04.2021 | 18.5.2021 |
1142140105 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 | polymérová dezinfekcia UPSVR za 3/2021 | 284,90 vrátane DPH |
340/114/2019 | 1.4.2021 | 30.04.2021 | 18.5.2021 | |
1142140107 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 | upratovanie priestorov UPSVR za mesiac 3/2021 | 2819,30 vrátane DPH |
340/114/2019 | 1.4.2021 | 30.04.2021 | 18.5.2021 |