
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1142140270 | Finančné riaditeľstvo Lazovná 63 Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov-zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Kolárovo | 242,91 bez DPH |
209/114/2016 | 25.10.2021 | 16.11.2021 | 8.12.2021 | |
1142140244 | Finančné riaditeľstvo Lazovná 63 Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov-zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Kolárovo | 242,91 vrátane DPH |
209/114/2016 | 24.9.2021 | 21.10.2021 | 7.12.2021 | |
1142140225 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov - zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Kolárovo | 242,91 bez DPH |
209/114/2016 | 23.8.2021 | 16.09.2021 | 11.10.2021 | |
1142140206 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov-zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Kolárovo | 242,91 bez DPH |
209/114/2016 | 23.7.2021 | 18.08.2021 | 23.9.2021 | |
1142140178 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov-zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Kolárovo za júl 2021 | 242,91 bez DPH |
209/114/2016 | 24.6.2021 | 19.07.2021 | 4.8.2021 | |
1142140155 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov-zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Kolárovo za jún 2021 | 242,91 bez DPH |
209/114/2016 | 25.5.2021 | 18.06.2021 | 2.8.2021 | |
1142140121 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov-zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Kolárovo za máj 2021 | 242,91 bez DPH |
209/114/2016 | 21.4.2021 | 19.05.2021 | 11.6.2021 | |
1142140097 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov - zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Kolárovo | 242,91 vrátane DPH |
209/114/2016 | 26.3.2021 | 16.04.2021 | 18.5.2021 | |
1142140066 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov - zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Kolárovo | 242,91 vrátane DPH |
209/114/2016 | 24.2.2021 | 18.03.2021 | 17.5.2021 | |
1142140111 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 254,25 vrátane DPH |
4/2010 | 9.4.2021 | 20.04.2021 | 18.5.2021 | |
1142140216 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny za mesiac 07/2021 | 266,93 vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 6.8.2021 | 06.09.2021 | 8.10.2021 | |
1142140234 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591 Žilina |
51865467 | dodávka elektrickej energie 08/2021 | 277,26 vrátane DPH |
185/OVS//2020 | 7.9.2021 | 05.10.2021 | 3.12.2021 | |
1142140260 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny za mesiac 09/2021 | 283,84 vrátane DPH |
185/OVS//2020 | 8.10.2021 | 02.11.2021 | 7.12.2021 | |
1142140105 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 | polymérová dezinfekcia UPSVR za 3/2021 | 284,90 vrátane DPH |
340/114/2019 | 1.4.2021 | 30.04.2021 | 18.5.2021 | |
1142140195 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny za 06/2021 | 299,44 vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 12.7.2021 | 09.08.2021 | 23.9.2021 | |
1142140148 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | profylaktický servis klimatizácií | 302,40 vrátane DPH |
29/2021 | 17.5.2021 | 07.06.2021 | 2.8.2021 | |
1142140040 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny | 320,57 vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 5.2.2021 | 05.03.2021 | 17.5.2021 | |
1142140165 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny za 05/2021 | 322,39 vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 9.6.2021 | 07.07.2021 | 3.8.2021 | |
1142140074 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 Žilina |
51865467 | distribúcia elektriny 02/2021 | 323,64 vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 5.3.2021 | 06.04.2021 | 18.5.2021 | |
1142140242 | Kombit Alarm s.r.o. Elektrárenská 3, Komárno |
31420095 | odborná skúška-revízia poplachového systému na objekte ul.Župná 15 | 324 vrátane DPH |
41/2021 | 20.9.2021 | 29.09.2021 | 26.10.2021 | |
1142140047 | HELORO s.r.o. Medená 5, Bratislava |
31413391 | oprava AUS BA230GP | 330,17 vrátane DPH |
5/2021 | 10.2.2021 | 18.02.2021 | 17.3.2021 | |
1142140215 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 331,99 vrátane DPH |
4/2010 | 6.8.2021 | 16.08.2021 | 23.9.2021 | |
1142140272 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25 Komárno |
36537670 | vodné, stočné 6.5.2021-13.10.2021 | 334,13 vrátane DPH |
22/2004 | 26.10.2021 | 02.11.2021 | 7.12.2021 | |
1142140132 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny za 04/2021 | 337,34 vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 6.5.2021 | 07.06.2021 | 2.8.2021 | |
1142140264 | Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25 Bratislava |
36815799 | služby pozáručného servisu VT | 346,93 vrátane DPH |
436/OI/2019 | 48/2021 | 13.10.2021 | 18.10.2021 | 7.12.2021 |
1142140109 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny za 03/2021 | 349,64 vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 7.4.2021 | 06.05.2021 | 11.6.2021 | |
1142140227 | Slovenský červený kríž Dunajské nábrežie 12, Komárno |
00415961 | kurz prvej pomoci pre 10 zamestnancov ÚPSVR | 350 bez DPH |
44/2021 | 26.8.2021 | 16.09.2021 | 11.10.2021 | |
1142140141 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 351,95 vrátane DPH |
4/2010 | 7.5.2021 | 19.05.2021 | 11.6.2021 | |
1142140009 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny za 12/2020 | 371,51 vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 11.1.2021 | 05.02.2021 | 17.3.2021 | |
1142140087 | PolyStar s.r.o. Slovenská 13A, Nové Zámky |
36552119 | odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu | 384,66 vrátane DPH |
13/2021 | 15.3.2021 | 22.03.2021 | 17.5.2021 | |
1142140235 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 388,53 vrátane DPH |
4/2010 | 8.9.2021 | 13.09.2021 | 8.10.2021 | |
1142140034 | PosAm s.r.o. Bajkalská 28 Bratislava |
31365078 | USB token 4 ks | 390,24 vrátane DPH |
8/2020 | 1.2.2021 | 19.02.2021 | 17.3.2021 | |
1142140205 | EVROFIN Int s.r.o. Jarošova 1 Bratislava |
44563485 | profylaktický servis frankovacieho stroja a toner | 391,32 vrátane DPH |
38/2012 | 32/2021 | 22.7.2021 | 30.07.2021 | 4.8.2021 |
1142140311 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 400,36 vrátane DPH |
4/2010 | 9.12.2021 | 15.12.2021 | 19.1.2022 | |
1142140041 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 438,90 vrátane DPH |
4/2010 | 8.2.2021 | 16.02.2021 | 17.3.2021 | |
1142140026 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov-zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Hurbanovo | 441,98 vrátane DPH |
208/114/2016 | 29.1.2021 | 18.02.2021 | 17.3.2021 | |
1142140238 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55 Bratislava |
36525782 | dodávka tepla ÚK za obdobie 08/2021 | 448,28 vrátane DPH |
33/2005 | 13.9.2021 | 21.09.2021 | 26.10.2021 | |
1142140219 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55 Bratislava |
36525782 | dodávka tepla-.kúrenie za 07/2021 | 448,28 vrátane DPH |
33/2005 | 13.8.2021 | 25.08.2021 | 23.9.2021 | |
1142140198 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55 Bratislava |
36525782 | ÚK za 06/2021 | 448,28 vrátane DPH |
33/2005 | 14.7.2021 | 23.07.2021 | 4.8.2021 | |
1142140300 | FinalCD Škultétyho 437//18, Partizánske |
45960470 | servis AUS BA230GP | 453,11 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 55/2021 | 26.11.2021 | 06.12.2021 | 19.1.2022 |