Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1222140039 | MUDr. Halková Katarína. NZZ s.r.o. Malý Rím, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36428841 | Lekárske nálezy pre sociálne účely 3 x | 20,91 € vrátane DPH |
04.02.2021 | 12.02.2021 | 19.2.2021 | ||
1222140040 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
36713856 | Kompenzácie za 1/2021 | 27,88 € vrátane DPH |
04.02.2021 | 12.02.2021 | 19.2.2021 | ||
1222140041 | MUDr. Černáková Mária Jánošíkovo nábrežie 1212, 031 01 Liptovský Mikuláš |
37977687 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 15 x | 104,55 € vrátane DPH |
05.02.2021 | 12.02.2021 | 19.2.2021 | ||
1222140042 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 22,65 € bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863731202004+5611862400 | 08.02.2021 | 12.02.2021 | 19.2.2021 | |
1222140043 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 1/2021 | 922,82 € bez DPH |
RZ 185/OVS/2020 k RD 395/OVS/2019 | 08.02.2021 | 12.02.2021 | 19.2.2021 | |
1222140044 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 98,67 € bez DPH |
08.02.2021 | 12.02.2021 | 19.2.2021 | ||
1222140046 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U | 1,60 € vrátane DPH |
11.02.2021 | 25.02.2021 | 2.3.2021 | ||
1222140047 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 1/2021 | 931,05 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 358/2004 a 360/2004 | 12.02.2021 | 25.02.2021 | 2.3.2021 | |
1222140048 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 1/2021 | 1 784,04 € bez DPH |
RZ 165/15/2020_M_OSAp, 49195/2020 | 12.02.2021 | 25.02.2021 | 2.3.2021 | |
1222140049 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Volania 1/2021 | 1 311,32 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 12.02.2021 | 25.02.2021 | 2.3.2021 | |
1222140050 | PosAM spol. s.r.o. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
31365078 | USB token 2 x | 162,60 € bez DPH |
OV2020059 | 15.02.2021 | 25.02.2021 | 2.3.2021 | |
1222140051 | MUDr. Mária Ševčovičová Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely kompenzácie 3 x | 20,91 € vrátane DPH |
15.02.2021 | 25.02.2021 | 2.3.2021 | ||
1222140052 | FINAL-CD, s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | Oprava poškodeného predného nárazníka BL 894RT | 124,17 € bez DPH |
RD 200/SSVR/2017 | 15.02.2021 | 25.02.2021 | 2.3.2021 | |
1222140053 | FINAL-CD, s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | Oprava zadného nárazníka BL 894 RT | 124,17 € bez DPH |
RD 200/SSVR/2017 | 15.02.2021 | 25.02.2021 | 2.3.2021 | |
1222140054 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM+diaľničné známky 3 x | 185,17 € vrátane DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863731202004+5611862400 | 22.02.2021 | 25.01.2021 | 2.3.2021 | |
1222140055 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie služby 1/2020 | 1 465,99 € bez DPH |
Realizačná zmluva 162/122/2018 k RD 15/OVS/2018 | 23.02.2021 | 12.03.2021 | 29.3.2021 | |
1222140056 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Dezinfekcia interiéru na dennej báze | 416,67 € bez DPH |
OV2020058 | 23.02.2021 | 12.03.2021 | 29.3.2021 | |
1222140059 | TERAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
51030691 | Služby informátora 2/2021 | 1 033,99 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 565/122/2018 | 01.03.2021 | 12.03.2021 | 29.3.2021 | |
1222140060 | MUDr. Halková Katarína. NZZ s.r.o. Malý Rím, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36428841 | Lekárske nálezy na sociálne účely 1 x | 6.93 € vrátane DPH |
02.03.2021 | 12.03.2021 | 29.3.2021 | ||
1222140061 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 3/2021 | 1 029,24 € bez DPH |
RD 312/OVS/2019 | 03.03.2021 | 12.03.2021 | 29.3.2021 | |
1222140062 | MUDr. Mária Voštináková Nábrežie 4. apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Vystavenie lekárskeho posudku 2 x | 13,94 € vrátane DPH |
04.03.2021 | 12.03.2021 | 29.3.2021 | ||
1222140063 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 98,67 € bez DPH |
05.03.2021 | 12.03.2021 | 29.3.2021 | ||
1222140064 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 8,97 € bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863731202004+5611862400 | 08.03.2021 | 12.03.2021 | 29.3.2021 | |
1222140065 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U | 1,76 € vrátane DPH |
08.03.2021 | 12.03.2021 | 29.3.2021 | ||
1222140066 | Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského 48, 011 09 Žilina |
37808427 | Vyúčtovanie služieb rok 2020 | 884,20 € vrátane DPH |
Zmluva LH1/2019/552/122/201 | 08.03.2021 | 12.03.2021 | 29.3.2021 | |
1222140067 | MUDr. Mária Ševčovičová Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Výpis zo zdravotnej dokumentácie pre účely kompenzácií 4 x | 27,88 € vrátane DPH |
11.03.2021 | 24.03.2021 | 29.3.2021 | ||
1222140068 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
36713856 | Kompenzácie 2/2021 4 x | 27,88 € vrátane DPH |
11.03.2021 | 24.03.2021 | 29.3.2021 | ||
1222140069 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 2/2021 | 888,13 € bez DPH |
RZ 185/OVS/2020 k RD 395/OVS/2019 | 12.03.2021 | 24.03.2021 | 29.3.2021 | |
1222140070 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Hovorné 2/2021 | 1 022,02 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 12.03.2021 | 24.03.2021 | 29.3.2021 | |
1222140071 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 2/2021 | 782,20 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 358/2004 a 360/2004 | 12.03.2021 | 24.03.2021 | 29.3.2021 | |
1222140072 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 2/2021 | 1 784,04 € bez DPH |
RZ 165/15/2020_M_OSAp, 49195/2020 | 12.03.2021 | 24.03.2021 | 29.3.2021 | |
1222140073 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Dezinfekcia interiéru na dennej báze 2/2021 | 416,67 € bez DPH |
OV2021002 | 15.03.2021 | 24.03.2021 | 29.3.2021 | |
1222140074 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie služby 2/2021 | 1 465,99 € bez DPH |
Realizačná zmluva 162/122/2018 k RD 15/OVS/2018 | 15.03.2021 | 24.03.2021 | 29.3.2021 | |
1222140075 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Polymérová dezinfekcia 1 x | 160,44 € bez DPH |
OV2021003 | 15.03.2021 | 24.03.2021 | 29.3.2021 | |
1222140076 | TERAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
51030691 | Služby informátora 3/2021 | 723,79 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 565/122/2018 | 23.03.2021 | 13.04.2021 | 23.4.2021 | |
1222140078 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Papierové rolky nad paušál pravidelných služieb 30 ks | 30,00 € bez DPH |
Realizačná zmluva 162/122/2018 k RD 15/OVS/2018 | OV2021006 | 26.03.2021 | 13.04.2021 | 23.4.2021 |
1222140079 | PosAM spol. s.r.o. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
31365078 | USB token 5110 | 162,60 € bez DPH |
OV2020059 | 26.03.2021 | 13.04.2021 | 23.4.2021 | |
1222140080 | DELPHIA s.r.o. Búdkova cesta 3, 811 04 Bratislava |
44505736 | Polymérová dezinfekcia 1 x | 156,87 € bez DPH |
OV2021007 | 08.04.2021 | 13.04.2021 | 23.4.2021 | |
1222140081 | MUDr. Karimová Zlatica Poliklinika Liptovský Hrádok 03301 |
35660619 | Náklady na poskytnutie zdravotnej starostlivosti 7x | 34,86 € vrátane DPH |
01.04.2021 | 13.04.2021 | 23.4.2021 | ||
1222140082 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 4/2021 | 1 029,24 € bez DPH |
RD 312/OVS/2019 | 06.04.2021 | 13.04.2021 | 23.4.2021 |