
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1222140107 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovanie 4/2021 | 1 543,23 € bez DPH |
Realizačná zmluva 162/122/2018 k RD 15/OVS/2018 | 06.05.2021 | 13.05.2021 | 24.5.2021 | |
1222140106 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Dezinfekcia na dennej báze mesiac 4/2021 | 416,67 € bez DPH |
OV2021011 | 06.05.2021 | 13.05.2021 | 24.5.2021 | |
1222140105 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Toaletný papier do zásobníkov | 150,00 € bez DPH |
Realizačná zmluva 162/122/2018 k RD 15/OVS/2018 | OV2021013 | 06.05.2021 | 13.05.2021 | 24.5.2021 |
1222140096 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Dezinfekcia interiéru na dennej báze 3/2021 | 416,67 € bez DPH |
OV2021004 | 15.04.2021 | 29.04.2021 | 3.5.2021 | |
1222140097 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovanie 3/2021 | 1 465,99 € bez DPH |
Realizačná zmluva 162/122/2018 k RD 15/OVS/2018 | 15.04.2021 | 29.04.2021 | 3.5.2021 | |
1222140078 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Papierové rolky nad paušál pravidelných služieb 30 ks | 30,00 € bez DPH |
Realizačná zmluva 162/122/2018 k RD 15/OVS/2018 | OV2021006 | 26.03.2021 | 13.04.2021 | 23.4.2021 |
1322140077 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Polymérová dezinfekcia 1 x | 160,44 € bez DPH |
OV2021005 | 26.03.2021 | 13.04.2021 | 23.4.2021 | |
1222140075 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Polymérová dezinfekcia 1 x | 160,44 € bez DPH |
OV2021003 | 15.03.2021 | 24.03.2021 | 29.3.2021 | |
1222140073 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Dezinfekcia interiéru na dennej báze 2/2021 | 416,67 € bez DPH |
OV2021002 | 15.03.2021 | 24.03.2021 | 29.3.2021 | |
1222140074 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie služby 2/2021 | 1 465,99 € bez DPH |
Realizačná zmluva 162/122/2018 k RD 15/OVS/2018 | 15.03.2021 | 24.03.2021 | 29.3.2021 | |
1222140056 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Dezinfekcia interiéru na dennej báze | 416,67 € bez DPH |
OV2020058 | 23.02.2021 | 12.03.2021 | 29.3.2021 | |
1222140055 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie služby 1/2020 | 1 465,99 € bez DPH |
Realizačná zmluva 162/122/2018 k RD 15/OVS/2018 | 23.02.2021 | 12.03.2021 | 29.3.2021 | |
1222140036 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Polymérová dezinfekcia 1/2021 | 160,44 € bez DPH |
OV2020057 | 03.02.2021 | 12.02.2021 | 19.2.2021 | |
1222140027 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie služby 12/2020 | 1 543,23 € bez DPH |
Realizačná zmluva 162/122/2018 k RD 15/OVS/2018 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | 25.1.2021 | |
1222140026 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Polymérová dezinfekcia 3 x | 481,32 € bez DPH |
OV2020056 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | 25.1.2021 | |
1222140028 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Dezinfekcia interiéru na dennej báze | 416,67 € bez DPH |
OV2020054 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | 25.1.2021 | |
1222140164 | Tibor Feketík - Slovekon Dúbrava 313,032 12 |
32591535 | Oprava okna | 203,36 € bez DPH |
OV2021024 | 22.07.2021 | 29.07.2021 | 2.8.2021 | |
1222140081 | MUDr. Karimová Zlatica Poliklinika Liptovský Hrádok 03301 |
35660619 | Náklady na poskytnutie zdravotnej starostlivosti 7x | 34,86 € vrátane DPH |
01.04.2021 | 13.04.2021 | 23.4.2021 | ||
1222140119 | OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava |
35683929 | Oprava výťahu OTIS G3 | 980,00 € bez DPH |
OV2021010 | 17.05.2021 | 26.05.2021 | 7.6.2021 | |
1222140248 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 12/2021 | 1029,24 € bez DPH |
RD 312/OVS/2020 | 02.12.2021 | 10.12.2021 | 3.1.2022 | |
1222140225 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 11/2021 | 1 029,24 € bez DPH |
RD 312/OVS/2020 | 03.11.2021 | 11.11.2021 | 2.12.2021 | |
1222140207 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 10/2021 | 1 029,24 € bez DPH |
RD 312/OVS/2020 | 04.10.2021 | 12.10.2021 | 2.11.2021 | |
1222140183 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 9/2021 | 1 029,24 € bez DPH |
RD 312/OVS/2020 | 03.09.2021 | 14.09.2021 | 6.10.2021 | |
1222140168 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 8/2021 | 1 029,24 € bez DPH |
RD 312/OVS/2020 | 02.08.2021 | 10.08.2021 | 9.9.2021 | |
1222140149 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 7/2021 | 1 029,24 € bez DPH |
RD 312/OVS/2020 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | 30.7.2021 | |
1222140123 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 6/2021 | 1 029,24 € bez DPH |
RD 312/OVS/2019 | 01.06.2021 | 14.06.2021 | 23.6.2021 | |
1222140103 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1 029,24 € bez DPH |
RD 312/OVS/2019 | 03.05.2021 | 13.05.2021 | 24.5.2021 | |
1222140082 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 4/2021 | 1 029,24 € bez DPH |
RD 312/OVS/2019 | 06.04.2021 | 13.04.2021 | 23.4.2021 | |
1222140061 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 3/2021 | 1 029,24 € bez DPH |
RD 312/OVS/2019 | 03.03.2021 | 12.03.2021 | 29.3.2021 | |
1222140037 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 2/2021 | 1 029,24 € bez DPH |
RD 312/OVS/2019 | 03.02.2021 | 12.02.2021 | 19.2.2021 | |
1222140024 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plynu rok 2020 | 981,52 € bez DPH |
RD 312/OVS/2019 | 18.01.2021 | 25.01.2021 | 25.1.2021 | |
1222140001 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 1/2021 | 1 051,98 € bez DPH |
RD 312/OVS/2019 | 04.01.2021 | 13.01.2021 | 25.1.2021 | |
1222140253 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 98,67 € bez DPH |
06.12.2021 | 10.12.2021 | 3.1.2022 | ||
1222140228 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 98,67 € bez DPH |
04.11.2021 | 11.11.2021 | 2.12.2021 | ||
1222140211 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 98,67 € bez DPH |
05.10.2021 | 12.10.2021 | 2.11.2021 | ||
1222140185 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 98,67 € bez DPH |
06.09.2021 | 14.09.2021 | 6.10.2021 | ||
1222140170 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 98,67 € bez DPH |
05.08.2021 | 10.08.2021 | 9.9.2021 | ||
1222140143 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 98,67 € bez DPH |
06.07.2021 | 14.07.2021 | 30.7.2021 | ||
1222140125 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 98,67 € bez DPH |
07.06.2021 | 14.06.2021 | 23.6.2021 | ||
1222140104 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 98,67 € bez DPH |
04.05.2021 | 13.05.2021 | 24.5.2021 |