Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1222140134 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 5/2021 | 1 784,04 € bez DPH |
RZ 165/15/2020_M_OSAp, 49195/2020 | 14.06.2021 | 25.06.2021 | 2.7.2021 | |
1222140117 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 4/2021 | 1 784,04 € bez DPH |
RZ 165/15/2020_M_OSAp, 49195/2020 | 14.05.2021 | 26.05.2021 | 7.6.2021 | |
1222140095 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 3/2021 | 1 784,04 € bez DPH |
RZ 165/15/2020_M_OSAp, 49195/2020 | 15.04.2021 | 29.04.2021 | 3.5.2021 | |
1222140072 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 2/2021 | 1 784,04 € bez DPH |
RZ 165/15/2020_M_OSAp, 49195/2020 | 12.03.2021 | 24.03.2021 | 29.3.2021 | |
1222140029 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 12/2020 | 1 784,04 € bez DPH |
RZ 165/15/2020_M_OSAp, 49195/2020 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.1.2021 | |
1222140048 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 1/2021 | 1 784,04 € bez DPH |
RZ 165/15/2020_M_OSAp, 49195/2020 | 12.02.2021 | 25.02.2021 | 2.3.2021 | |
1222140240 | STRABAG PFS, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov | 1784,04 € bez DPH |
RD 165/15/2020_M_OSAP_49195/2020 | 15.11.2021 | 26.11.2021 | 2.12.2021 | |
1222140218 | STRABAG PFS, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov | 1 784,04 € bez DPH |
RD 165/15/2020_M_OSAP_49195/2020 | 13.10.2021 | 28.10.2021 | 2.11.2021 | |
1222140040 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
36713856 | Kompenzácie za 1/2021 | 27,88 € vrátane DPH |
04.02.2021 | 12.02.2021 | 19.2.2021 | ||
1222140109 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
36713856 | Kompenzácie na apríl 2021 | 34,85 € vrátane DPH |
06.05.2021 | 13.05.2021 | 24.5.2021 | ||
1222140190 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
36713856 | Kompenzácie jul, august 2021 | 62,73 € vrátane DPH |
06.09.2021 | 14.09.2021 | 6.10.2021 | ||
1222140157 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
36713856 | Kompenzácie 6/2021 | 27,88 € vrátane DPH |
14.07.2021 | 29.07.2021 | 2.8.2021 | ||
1222140127 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
36713856 | Kompenzácie 5/2021 | 27,88 € vrátane DPH |
07.06.2021 | 14.06.2021 | 23.6.2021 | ||
1222140068 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
36713856 | Kompenzácie 2/2021 4 x | 27,88 € vrátane DPH |
11.03.2021 | 24.03.2021 | 29.3.2021 | ||
1222140086 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
36713856 | Kompenzácie 2 x | 13,94 € vrátane DPH |
09.04.2021 | 29.04.2021 | 3.5.2021 | ||
1222140259 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
36713856 | Kompenzácie 11/2021 | 27,88 € vrátane DPH |
10.12.2021 | 17.12.2021 | 3.1.2022 | ||
1222140015 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
36713856 | Kompenzácie 11/2020 | 55,76 € vrátane DPH |
13.01.2021 | 19.01.2021 | 25.1.2021 | ||
1222140233 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
36713856 | Kompenzácie | 69,70 € bez DPH |
10.11.2021 | 26.11.2021 | 2.12.2021 | ||
1222140244 | BeneVobis, s.r.o. Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
47258357 | Kompenzácia | 146,39 € vrátane DPH |
30.11.2021 | 30.11.2021 | 2.12.2021 | ||
1222140020 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | IP telefonia | 799,25 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 14.01.2021 | 19.01.2021 | 25.1.2021 | |
1222140268 | PRIMA INVEST, s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Hygienický materiál nad rámec pravidelných služieb | 42,00 € bez DPH |
RZ 162/122/2018 k RD 15/OVS/2016 | OV2021047 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | 3.1.2022 |
1222140264 | PRIMA INVEST, s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Hygienický materiál nad rámec pravidelných služieb | 90,00 € bez DPH |
RZ 162/122/2018 k RD 15/OVS/2016 | OV2021045 | 13.12.2021 | 17.12.2021 | 3.1.2022 |
1222140199 | PRIMA INVEST, s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Hygienický materiál nad rámec pravidelných paušálnych služieb | 115,00 € bez DPH |
RZ 162/122/2018 k RD 15/OVS/2016 | OV2021030 | 17.09.2021 | 28.09.2021 | 6.10.2021 |
1222140215 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Hovorné 9/2021 | 562,46 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN | 11.10.2021 | 28.10.2021 | 2.11.2021 | |
1222140070 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Hovorné 2/2021 | 1 022,02 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 12.03.2021 | 24.03.2021 | 29.3.2021 | |
1222140023 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL back up | 221,36 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 14.01.2021 | 19.01.2021 | 25.1.2021 | |
1222140183 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 9/2021 | 1 029,24 € bez DPH |
RD 312/OVS/2020 | 03.09.2021 | 14.09.2021 | 6.10.2021 | |
1222140168 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 8/2021 | 1 029,24 € bez DPH |
RD 312/OVS/2020 | 02.08.2021 | 10.08.2021 | 9.9.2021 | |
1222140149 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 7/2021 | 1 029,24 € bez DPH |
RD 312/OVS/2020 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | 30.7.2021 | |
1222140123 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 6/2021 | 1 029,24 € bez DPH |
RD 312/OVS/2019 | 01.06.2021 | 14.06.2021 | 23.6.2021 | |
1222140082 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 4/2021 | 1 029,24 € bez DPH |
RD 312/OVS/2019 | 06.04.2021 | 13.04.2021 | 23.4.2021 | |
1222140061 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 3/2021 | 1 029,24 € bez DPH |
RD 312/OVS/2019 | 03.03.2021 | 12.03.2021 | 29.3.2021 | |
1222140037 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 2/2021 | 1 029,24 € bez DPH |
RD 312/OVS/2019 | 03.02.2021 | 12.02.2021 | 19.2.2021 | |
1222140225 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 11/2021 | 1 029,24 € bez DPH |
RD 312/OVS/2020 | 03.11.2021 | 11.11.2021 | 2.12.2021 | |
1222140207 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 10/2021 | 1 029,24 € bez DPH |
RD 312/OVS/2020 | 04.10.2021 | 12.10.2021 | 2.11.2021 | |
1222140001 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 1/2021 | 1 051,98 € bez DPH |
RD 312/OVS/2019 | 04.01.2021 | 13.01.2021 | 25.1.2021 | |
1222140103 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1 029,24 € bez DPH |
RD 312/OVS/2019 | 03.05.2021 | 13.05.2021 | 24.5.2021 | |
1222140205 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny 8/2021 | 799,52 € bez DPH |
RZ 185/OVS/2020 | 04.10.2021 | 06.10.2021 | 2.11.2021 | |
1222140014 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny 12/2020 | 983,83 € bez DPH |
RZ 185/OVS/2020 k RD 395/OVS/2019 | 11.01.2021 | 19.01.2021 | 25.1.2021 | |
1222140231 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny 10/2021 | 1 239,00 € bez DPH |
RZ 185/OVS/2020 | 08.11.2021 | 11.11.2021 | 2.12.2021 |