Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1292140010 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 12/2020 Fiľakovo | 320,33 vrátane DPH |
Zml.185/OVS/2020 | 11.01.2021 | 15.01.2021 | 17.3.2021 | |
1292140009 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 12/2020 Fiľakovo | 226,44 vrátane DPH |
Zml.185/OVS/2020 | 11.01.2021 | 15.01.2021 | 17.3.2021 | |
1292140008 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 14.10.-31.12.2020 Lehára, Lučenec-doúčtovanie | 3610,08 vrátane DPH |
Zml.185/OVS/2020 | 11.01.2021 | 15.01.2021 | 17.3.2021 | |
1292140007 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 12 000,- Eur/ | 0,00 bez DPH |
PP zo dňa 22.12.2020 | 07.01.2021 | 17.3.2021 | ||
1292140006 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 15.10.-31.12.2020 Poltár | 467,51 vrátane DPH |
Zml.185/OVS/2020 | 07.01.2021 | 13.01.2021 | 17.3.2021 | |
1292140005 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 12/2020 | 115,25 vrátane DPH |
10-22-12 | 07.01.2021 | 13.01.2021 | 17.3.2021 | |
1292140004 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov |
44390823 | upratovacie a dezinfekčné služby 12/2020 | 3486,31 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.189/129/2018 | Obj.72/2020 | 05.01.2021 | 13.01.2021 | 17.3.2021 |
1292140003 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 12/2020 | 83,47 vrátane DPH |
10-22-12 | 05.01.2021 | 13.01.2021 | 17.3.2021 | |
1292140002 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 1/2021 | 1849,27 vrátane DPH |
Zml.č.312/OVS/2019 | 04.01.2021 | 13.01.2021 | 17.3.2021 | |
1292140001 | Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS Saleziánska 2618/3, 01001 Žilina |
42215617 | strážna služba Fiľakovo 12/2020 | 1499,40 bez DPH |
Zmluva č.403/129/2019 | 04.01.2021 | 13.01.2021 | 17.3.2021 |