Faktúry 2021 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292140010   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 12/2020 Fiľakovo  320,33 
vrátane DPH
Zml.185/OVS/2020    11.01.2021  15.01.2021  17.3.2021 
1292140009   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 12/2020 Fiľakovo  226,44 
vrátane DPH
Zml.185/OVS/2020    11.01.2021  15.01.2021  17.3.2021 
1292140008   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 14.10.-31.12.2020 Lehára, Lučenec-doúčtovanie  3610,08 
vrátane DPH
Zml.185/OVS/2020    11.01.2021  15.01.2021  17.3.2021 
1292140007   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 12 000,- Eur/  0,00 
bez DPH
  PP zo dňa 22.12.2020  07.01.2021    17.3.2021 
1292140006   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 15.10.-31.12.2020 Poltár  467,51 
vrátane DPH
Zml.185/OVS/2020    07.01.2021  13.01.2021  17.3.2021 
1292140005   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 12/2020  115,25 
vrátane DPH
10-22-12    07.01.2021  13.01.2021  17.3.2021 
1292140004   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
44390823  upratovacie a dezinfekčné služby 12/2020  3486,31 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.189/129/2018  Obj.72/2020  05.01.2021  13.01.2021  17.3.2021 
1292140003   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 12/2020  83,47 
vrátane DPH
10-22-12    05.01.2021  13.01.2021  17.3.2021 
1292140002   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 1/2021  1849,27 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    04.01.2021  13.01.2021  17.3.2021 
1292140001   Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3, 01001 Žilina
42215617  strážna služba Fiľakovo 12/2020  1499,40 
bez DPH
Zmluva č.403/129/2019    04.01.2021  13.01.2021  17.3.2021 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť