Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1292140131 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petofiho,Lučenec 3/2021 | 1879,48 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 15.04.2021 | 21.04.2021 | 11.5.2021 | |
1292140191 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petofiho,Lučenec 4/2021 | 986,63 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 14.05.2021 | 21.05.2021 | 6.7.2021 | |
1292140234 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petofiho,Lučenec 5/2021 | 620,42 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 11.06.2021 | 18.06.2021 | 9.8.2021 | |
1292140260 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petofiho,Lučenec 6/2021 | 511,98 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 14.07.2021 | 19.07.2021 | 9.8.2021 | |
1292140301 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petofiho,Lučenec 7/2021 | 511,98 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 12.08.2021 | 24.08.2021 | 19.10.2021 | |
1292140331 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petofiho,Lučenec 8/2021 | 511,98 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 10.09.2021 | 22.09.2021 | 19.10.2021 | |
1292140379 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petofiho,Lučenec 9/2021 | 511,98 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 13.10.2021 | 15.10.2021 | 5.1.2022 | |
1292140074 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petofiho,Lučenec vyúčtovanie za r.2020 | 23,72 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 03.03.2021 | 09.03.2021 | 17.3.2021 | |
1292140021 | SWAN ,a.s. Landererova 12,811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
47258314 | DSL back up 12/2020 | 398,45 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 14.01.2021 | 22.01.2021 | 17.3.2021 | |
1292140076 | Róbert Švarc Sklárska 577/54,987 01 Poltár |
45396451 | elektroinštalačné práce | 99,00 bez DPH |
Obj.7/2021 | 04.03.2021 | 09.03.2021 | 17.3.2021 | |
1292140275 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
44413467 | flipchart,trojnožka,papiere | 105,60 vrátane DPH |
Obj.58/2021 | 21.07.2021 | 28.07.2021 | 9.8.2021 | |
1292140159 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov |
44390823 | hygienický materiál | 727,44 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.189/129/2018 | Obj.19/2021 | 03.05.2021 | 06.05.2021 | 11.5.2021 |
1292140322 | Web Shops sk, s.r.o. Tesárska 142/19, 080 01 Prešov |
47829583 | inter.horizont.žalúzie budova Petőfiho LC | 108,90 vrátane DPH |
Obj.59/2021,64943 | 07.09.2021 | 07.09.2021 | 19.10.2021 | |
1292140465 | NAY a.s. Tuhovská 15, 830 06 Bratislava |
35739487 | kávovar ETA | 114,00 vrátane DPH |
Obj107/2021 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 5.1.2022 | |
1292140024 | Gras SK s.r.o. Sov.hrdinov 243/88,089 01 Svidník |
44764324 | kompat.tonerové kazety | 116,06 vrátane DPH |
Obj.1/2021 | 14.01.2021 | 22.01.2021 | 17.3.2021 | |
1292140028 | AUTOCENTRUM BYSTRIANSKy spol. s r.o. Gemerská 2, 984 01 Lučenec |
31641377 | kontrola vozidla, príprava a vykonanie TK,EK | 149,93 vrátane DPH |
Obj.2/2021 | 18.01.2021 | 22.01.2021 | 17.3.2021 | |
1292140332 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | kontrola,servis klimatizácie | 165,58 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.64/2021 | 10.09.2021 | 22.09.2021 | 19.10.2021 |
1292140471 | František Majtán - Euronics TPD Farského 26, 851 01 Bratislava |
11790547 | konvektor,vysávač,skartovačka | 275,22 vrátane DPH |
Obj.106/2021 | 22.12.2021 | 20.12.2021 | 5.1.2022 | |
1292140292 | ELEKTRO MASTER s.r.o. Pod Juhom 7666, 911 01 Trenčín 1 |
51777215 | magnetická tabuľa+doprava | 47,34 vrátane DPH |
Obj.60/2021,43880 | 06.08.2021 | 06.08.2021 | 19.10.2021 | |
1292140241 | LP Euro Trade spol. s r.o. Bystrická cesta 198/52,034 01 Ružomberok |
52878821 | maľovanie vnútorných priestorov Petofiho, LC | 827,04 vrátane DPH |
Obj.47/2021 | 16.06.2021 | 28.06.2021 | 9.8.2021 | |
1292140020 | SWAN ,a.s. Landererova 12,811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
47258314 | MPLS VPN 12/2020 | 2943,71 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 14.01.2021 | 22.01.2021 | 17.3.2021 | |
1292140044 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 1/2021 | 1710,08 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 08.02.2021 | 12.02.2021 | 17.3.2021 | |
1292140402 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 10/2021 | 1710,08 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 04.11.2021 | 10.11.2021 | 5.1.2022 | |
1292140439 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 11/2021 | 1710,08 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 06.12.2021 | 14.12.2021 | 5.1.2022 | |
1292140014 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 12/2020 | 1710,08 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 11.01.2021 | 15.01.2021 | 17.3.2021 | |
1292140081 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 2/2021 | 1710,08 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 08.03.2021 | 11.03.2021 | 29.4.2021 | |
1292140112 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 3/2021 | 1710,08 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 12.04.2021 | 15.04.2021 | 11.5.2021 | |
1292140182 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 4/2021 | 1710,08 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 10.05.2021 | 13.05.2021 | 6.7.2021 | |
1292140215 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 5/2021 | 1710,08 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 03.06.2021 | 08.06.2021 | 6.7.2021 | |
1292140259 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 6/2021 | 1710,08 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 08.07.2021 | 13.07.2021 | 9.8.2021 | |
1292140290 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 7/2021 | 1710,08 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 05.08.2021 | 10.08.2021 | 19.10.2021 | |
1292140330 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 8/2021 | 1710,08 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 09.09.2021 | 13.09.2021 | 19.10.2021 | |
1292140361 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 9/2021 | 1710,08 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 07.10.2021 | 12.10.2021 | 5.1.2022 | |
1292140479 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 19,60 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 27.12.2021 | 28.12.2021 | 5.1.2022 | |
1292140445 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 803,32 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 08.12.2021 | 14.12.2021 | 5.1.2022 | |
1292140422 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 96,18 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 23.11.2021 | 29.11.2021 | 5.1.2022 | |
1292140410 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 815,55 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 09.11.2021 | 11.11.2021 | 5.1.2022 | |
1292140391 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 548,03 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 22.10.2021 | 28.10.2021 | 5.1.2022 | |
1292140366 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 806,71 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 11.10.2021 | 15.10.2021 | 5.1.2022 | |
1292140344 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 335,74 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 22.09.2021 | 28.09.2021 | 19.10.2021 |