Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1022140342 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.11.-23.12.2021 | 240,86 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. PZ00000935006 | 31.12.2021 | 07.01.2022 | 17.1.2022 | |
1022140341 | MUDr. Marián Jánoš Zdravotnícka 1, Stupava |
43967400 | Výkony na sociálne účely 10-12/2021 | 34,85 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 31.12.2021 | 13.01.2022 | 17.1.2022 | |
1022140340 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Systematické operácie údržby SMV ŠPZ BL 689XN | 260,00 vrátane DPH |
RZ o poskytovaní servisných služieb 97/OVS/2021 | OV21091 | 27.12.2021 | 29.12.2021 | 17.1.2022 |
1022140339 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Diagnostika EZS | 441,60 vrátane DPH |
OV21097 | 22.12.2021 | 27.12.2021 | 17.1.2022 | |
1022140338 | Final - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie sezónneho prezutia pneumatík SMV ŠPZ BL 136 RJ, systematické operácie údržby, výmena olejového filtra | 210,00 vrátane DPH |
RZ o poskytovaní servisných služieb 97/OVS/2021 | OV21086 | 21.12.2021 | 22.12.2021 | 17.1.2022 |
1022140337 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Oprava klimatizácie SMV MA 502 BF | 540,00 vrátane DPH |
RZ o poskytovaní servisných služieb 97/OVS/2021 | OV21069 | 21.12.2021 | 22.12.2021 | 17.1.2022 |
1022140336 | Kimlička Jozef Jakubov 433 |
37441591 | Oprava hydroizolácie vane na prízemí budovy | 1195,20 vrátane DPH |
OV21099 | 21.12.2021 | 22.12.2021 | 17.1.2022 | |
1022140335 | ips cleaning s.r.o. Nám. SNP 19, Bratislava |
50429558 | Hygienický materiál pre zamestnancov - 12/2021 | 112,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytoavní služieb MA/OE/BEZ/2019/515 | OV21101 | 21.12.2021 | 22.12.2021 | 17.1.2022 |
1022140334 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie sezónneho prezutia pneumatík SMV ŠPZ BL 689 XN | 36,00 vrátane DPH |
RZ o poskytovaní servisných služieb 97/OVS/2021 | 20.12.2021 | 21.12.2021 | 17.1.2022 | |
1022140333 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 7,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 20.12.2021 | 21.12.2021 | 17.1.2022 | |
1022140332 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie sezónneho prezutia pneumatík SMV ŠPZ MA 502 BF | 36,00 vrátane DPH |
RZ o poskytovaní servisných služieb 97/OVS/2021 | OV21085 | 17.12.2021 | 21.12.2021 | 17.1.2022 |
1022140331 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 8.11.-5.12.2021 | 32,28 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 15.12.2021 | 17.12.2021 | 17.1.2022 | |
1022140330 | Strabag Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVaR - 11/2021 | 2774,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 14.12.2021 | 16.12.2021 | 17.1.2022 | |
1022140329 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania - 11/2021 | 697,38 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní TS a VDS SWAN | 14.12.2021 | 16.12.2021 | 17.1.2022 | |
1022140328 DOBROPIS | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS za 11/2021 | 42,32 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 14.12.2021 | 22.12.2021 | 17.1.2022 | |
1022140327 | Slovenská konsoliačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 4,80 bez DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019/UPSVR Malacky | 8.12.2021 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 14.1.2022 | |
1022140326 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 11/2021 | 4,16 bez DPH |
8.12.2021 | 15.12.2021 | 14.1.2022 | ||
1022140325 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 11/2021 | 72,73 vrátane DPH |
Znluva o pripojení | 8.12.2021 | 15.12.2021 | 14.1.2022 | |
1022140324 | ips cleaning s.r.o. Nám. SNP 19, Bratislava |
50429558 | Upratovacie a čistiace služby - 11/2021 | 1565,30 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. MA1/OE/BEZ/2019/515 | 7.12.2021 | 10.12.2021 | 14.1.2022 | |
1022140323 | ips cleaning s.r.o. Nám. SNP 19, Bratislava |
50429558 | Hygienické potreby - 11/2021 | 112,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb MA1/OE/BEZ/2019/515 | OV21089 | 7.12.2021 | 10.12.2021 | 14.1.2022 |
1022140322 | AMG Security s.r.o. Lieskovská 6, Zvolen |
46268995 | Služby informátora - 11/2021 | 1314,54 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 104/102/2021 | 8.12.2021 | 15.12.2021 | 14.1.2022 | |
1022140321 | Evrofin Int. spol. s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Profylaxia - pravidelná prehliadka frankovacieho stroja Neopost | 169,20 vrátane DPH |
OV21094 | 7.12.2021 | 10.12.2021 | 14.1.2022 | |
1022140320 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 11/2021 | 4677,91 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 365/OVS/2021 | 7.12.2021 | 10.12.2021 | 14.1.2022 | |
1022140319 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 232,10 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 7.12.2021 | 10.12.2021 | 14.1.2022 | |
1022140318 | JUDr. Ing. Hrebík Štefan - Ex. úrad Duklianskych hrdinov 2946/6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie EX 1675/2013 | 42,00 vrátane DPH |
Zákon č. 233/2019 Z.z. | 2.12.2021 | 06.12.2021 | 7.12.2021 | |
1022140317 | POLYMPT s.r.o. Hornozelenická 8, Zálesie |
50222333 | Polymérová dezinfekcia POLY HOME 25l | 96,00 vrátane DPH |
OV21098 | 2.12.2021 | 06.12.2021 | 7.12.2021 | |
1022140316 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Záloha - zemný plyn 12/2021 | 1641,24 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 2.12.2021 | 06.12.2021 | 7.12.2021 | |
1022140315 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.10.-23.11.2021 | 2804,94 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 29.11.2021 | 01.12.2021 | 7.12.2021 | |
1022140314 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Sezónne prezutie pneumatík na SMV BL 155 US | 48,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | OV21084 | 29.11.2021 | 01.12.2021 | 7.12.2021 |
1022140313 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Sezónne prezutie pneumatík na SMV MA 843 BO | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | OV21082 | 29.11.2021 | 01.12.2021 | 7.12.2021 |
1022140312 | STRABAG Property + FS Service s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Výmena nefunkčných detektorov úniku plynu | 549,12 vrátane DPH |
OV21068 | 29.11.2021 | 01.12.2021 | 1.12.2021 | |
1022140311 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.9.-23.10.2021 | 1590,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 22.11.2021 | 25.11.2021 | 29.11.2021 | |
1022140310 | STRABAG Property + FS, s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Odstránenie úniku vody - oprava vodovodného potrubia | 2019,60 vrátane DPH |
OV21092 | 22.11.2021 | 23.11.2021 | 29.11.2021 | |
1022140309 | Peter Andrla Garant DDD Gajary 1190 |
50465520 | Jesenná deratizácia objektu | 86,40 vrátane DPH |
OV21087 | 22.11.2021 | 25.11.2021 | 29.11.2021 | |
1022140308 | EVROFIN Int., s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Toner do frankovacieho stroja 2ks | 364,00 vrátane DPH |
OV21093 | 19.11.2021 | 23.11.2021 | 29.11.2021 | |
1022140307 | OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A, Bratislava |
35683929 | vypracovanie projektovej dokumentácie a technickej správy k výťahu pre stavebné povolenie | 4560,00 vrátane DPH |
OV21067 | 18.11.2021 | 23.11.2021 | 29.11.2021 | |
1022140306 | JUDr. Ing. Hrebík Štefan - Ex. úrad Duklianskych hrdinov 2946/6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie - EX 3647/2011 | 42,00 vrátane DPH |
Zákon č. 233/2019 Z.z. | 16.11.2021 | 22.11.2021 | 29.11.2021 | |
1022140305 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 11.10.-7.11.2021 | 32,28 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 16.11.2021 | 22.11.2021 | 29.11.2021 | |
1022140304 DOBROPIS | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - 10/2021 | 45,72 bez DPH |
Zmluva o prevádzkovaní systému diaľkového kreditovania - DIAMOND | 16.11.2021 | 26.11.2021 | 29.11.2021 | |
1022140303 | ips cleaning, s.r.o. Nám. SNP 19, Bratislava |
50429558 | Umývanie okien, čistenie interiérových horizontálnych žalúzií | 1460,76 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby | OV21078 | 15.11.2021 | 18.11.2021 | 29.11.2021 |