Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1022140081 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Úver poštovného - 2/2021 | 207,50 bez DPH |
Žiadosť o úver poštovného - Rozhodnutie | 12.3.2021 | 17.03.2021 | 19.3.2021 | |
1022140076 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 2/2021 | 3,36 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPn | 9.3.2021 | 11.03.2021 | 19.3.2021 | |
1022140285 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 10/2021 | 4,00 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 5.11.2021 | 10.11.2021 | 29.11.2021 | |
1022140325 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 11/2021 | 72,73 vrátane DPH |
Znluva o pripojení | 8.12.2021 | 15.12.2021 | 14.1.2022 | |
1022140320 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 11/2021 | 4677,91 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 365/OVS/2021 | 7.12.2021 | 10.12.2021 | 14.1.2022 | |
1022140149 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava |
00151866 | Energie - záloha r. 2021 - archív (ZB HaZZ, Továrenská ulica 1, Malacky) | 769,35 bez DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov | 31.5.2021 | 04.06.2021 | 9.6.2021 | |
1022140148 - DOBROPIS | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava |
00151866 | Vyúčtovanie r. 2020 - archív (ZB HaZZ, Továrenská ulica 1, Malacky) | 9,70 bez DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov | 31.5.2021 | 02.06.2021 | 9.6.2021 | |
1022140327 | Slovenská konsoliačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 4,80 bez DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019/UPSVR Malacky | 8.12.2021 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 14.1.2022 | |
1022140287 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 4,80 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 5.11.2021 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami veriteľa | 29.11.2021 | |
1022140225 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 4,80 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 17.8.2021 | neuhrádzať, fa je predmetom zpočítania so splátkami pre veriteľa | 8.9.2021 | |
1022140191 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 22,43 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 7.7.2021 | neuhrádzať, fa je predmetom zpočítania so splátkami pre veriteľa | 30.8.2021 | |
1022140156 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 3.6.2021 | neuhrádzať,faktúra je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 9.6.2021 | |
1022140155 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 4,80 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 3.6.2021 | neuhrádzať,faktúra je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 9.6.2021 | |
1022140129 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Vymoženie pohľadávok | 50,40 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 7.5.2021 | neuhrádzať,faktúra je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 4.6.2021 | |
1022140262 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 4,80 bez DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok | 13.10.2021 | neuhrádzať, fa je predmetom zpočítania so splátkami pre veriteľa | 24.11.2021 | |
1022140077 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží - 2/2021 | 32,28 vrátane DPH |
Zmluva o servisom prenájme rohoží | 10.3.2021 | 17.03.2021 | 19.3.2021 | |
1022140226 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 19.7.- 15.8.2021 | 32,28 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájne rohoží | 25.8.2021 | 27.08.2021 | 8.9.2021 | |
1022140210 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 21.6.-18.7.2021 | 32,28 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájne rohoží | 27.7.2021 | 28.07.2021 | 31.8.2021 | |
1022140331 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 8.11.-5.12.2021 | 32,28 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 15.12.2021 | 17.12.2021 | 17.1.2022 | |
1022140305 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 11.10.-7.11.2021 | 32,28 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 16.11.2021 | 22.11.2021 | 29.11.2021 | |
1022140271 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 13.9.-10.10.2021 | 32,28 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 19.10.2021 | 20.10.2021 | 25.11.2021 | |
1022140246 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 16.8.-12.9.2021 | 32,28 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 27.9.2021 | 29.09.2021 | 5.10.2021 | |
1022140183 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 24.5.-20.6.2021 | 32,28 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 29.6.2021 | 06.07.2021 | 6.7.2021 | |
1022140151 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 26.4. - 23.5.2021 | 32,28 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 1.6.2021 | 04.06.2021 | 9.6.2021 | |
1022140122 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 29.3.-25.4.2021 | 32,28 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 5.5.2021 | 12.05.2021 | 13.5.2021 | |
1022140095 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 1.3.-28.3.2021 | 32,28 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 8.4.2021 | 09.04.2021 | 21.4.2021 | |
1022140023 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794536 | Prenájom a servis rohoží 30.11.- 31.12.2020 | 33,89 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 15.1.2021 | 19.01.2021 | 4.2.2021 | |
1022140044 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží - 1/2021 | 32,28 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom premájme rohoží | 11.2.2021 | 15.02.2021 | 2.3.2021 | |
1022140296 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 11/2021 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.11.2021 | 12.11.2021 | 29.11.2021 | |
1022140259 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 10/2021 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 11.10.2021 | 13.10.2021 | 14.10.2021 | |
1022140236 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 9/2021 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.9.2021 | 09.09.2021 | 5.10.2021 | |
1022140214 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 8/2021 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.8.2021 | 11.08.2021 | 31.8.2021 | |
1022140200 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 6/2021 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 12.7.2021 | 16.07.2021 | 30.8.2021 | |
1022140160 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 6/2021 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.6.2021 | 14.06.2021 | 6.7.2021 | |
1022140126 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 5/2021 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.5.2021 | 17.05.2021 | 13.5.2021 | |
1022140098 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 4/2021 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.4.2021 | 13.04.2021 | 21.4.2021 | |
1022140075 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 2/2021 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.3.2021 | 11.03.2021 | 19.3.2021 | |
1022140054 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania - 1/2021 | 1043,92 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 12.2.2021 | 23.02.2021 | 3.3.2021 | |
1022140047 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 1/2021 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 11.2.2021 | 15.02.2021 | 3.3.2021 | |
1022140010 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 1/2021 | 71,28 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.1.2021 | 11.01.2021 | 4.2.2021 |