Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1022140222 | Srabag Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 7/2021 | 2774,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.16515 | 17.8.2021 | 19.08.2021 | 8.9.2021 | |
1022140221 DOBROPIS | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava na frankovanie - 7/2021 | 30,96 bez DPH |
Zmluva o diaľkovom kreditovaní | 17.8.2021 | 24.08.2021 | 8.9.2021 | |
1022140220 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania - 7/2021 | 604,38 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 17.8.2021 | 19.08.2021 | 8.9.2021 | |
1022140219 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - vyúčtovanie - 7/2021 | 1673,59 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 17.8.2021 | 19.08.2021 | 8.9.2021 | |
1022140218 | Slovenská pošta, a.s. Partozánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu - 7/2021 | 4,48 bez DPH |
17.8.2021 | 19.08.2021 | 8.9.2021 | ||
1022140217 | AMG Security, s.r.o. Lieskovská 6, Zvolen |
46268995 | Služby informátora - 7/2021 | 1459,26 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora | 17.8.2021 | 19.08.2021 | 31.8.2021 | |
1022140216 | B2B Partner, s.r.o. Šulekova 2, Bratislava |
44413467 | Kancelársky nábytok | 1178,40 vrátane DPH |
OV21062 | 17.8.2021 | 19.08.2021 | 31.8.2021 | |
1022140215 | ips cleaning, s.r.o. Nám SNP 19, Bratislava |
50429558 | Upratovanie - 7/2021 | 1565,30 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 17.8.2021 | 19.08.2021 | 31.8.2021 | |
1022140214 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 8/2021 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.8.2021 | 11.08.2021 | 31.8.2021 | |
1022140213 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 175,03 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 4.8.2021 | 06.08.2021 | 31.8.2021 | |
1022140212 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba - 8/2021 | 1641,24 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 2.8.2021 | 05.08.2021 | 31.8.2021 | |
1022140211 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.6.- 23.7.2021 | 984,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 29.7.2021 | 02.08.2021 | 31.8.2021 | |
1022140210 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 21.6.-18.7.2021 | 32,28 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájne rohoží | 27.7.2021 | 28.07.2021 | 31.8.2021 | |
1022140209 | Medica plus s.r.o. Plavecký Mikuláš 294 |
36661899 | Zdravotné výkony 1-6/2021 | 13,94 bez DPH |
21.7.2021 | 28.07.2021 | 31.8.2021 | ||
1022140208 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 49,62 bez DPH |
30.8.2021 | ||||
1022140207 | MUDr. Štilian Nenovský Plavecký Štvrtok |
36284793 | Zdravotné výkony 4-6/2021 | 41,82 bez DPH |
20.7.2021 | 22.07.2021 | 30.8.2021 | ||
1022140206 DOBROPIS | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava na frankovanie - 6/2021 | 45,92 bez DPH |
Zmluva o diľkovom kreditovaní | 20.7.2021 | 27.07.2021 | 30.8.2021 | |
1022140205 | Strabag Property + FS, s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 6/2021 | 2774,72 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 15.7.2021 | 22.07.2021 | 30.8.2021 | |
1022140204 | Slovenská po3ta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - 6/2021 | 559,20 bez DPH |
Povolenie č. 31/2021/PKZak | 14.7.2021 | 22.07.2021 | 30.8.2021 | |
1022140203 | ips cleaning, s.r.o. Žilinská 2955/2, Bratislava |
50429558 | Zásobník na utierky 1ks Bezdotykový dávkovač 1ks | 113,04 vrátane DPH |
OV21057 | 12.7.2021 | 16.07.2021 | 30.8.2021 | |
1022140202 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania - 6/2021 | 655,22 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.7.2021 | 16.07.2021 | 30.8.2021 | |
1022140201 | Easy Service s.r.o. Martina Rázusa 2780/25, Malacky |
51666057 | Dezinfekcia dotykových plôch - 6/2021 | 726,00 vrátane DPH |
OV21058 | 12.7.2021 | 16.07.2021 | 30.8.2021 | |
1022140200 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 6/2021 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 12.7.2021 | 16.07.2021 | 30.8.2021 | |
1022140199 | AMG Security s.r.o. Lieskovská 6, Zvolen |
46268995 | Služby informátora 6/2021 | 1551,72 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora | 12.7.2021 | 16.07.2021 | 30.8.2021 | |
1022140198 | ips cleaning s.r.o. Žilinská 2955/2, Bratislava |
50429558 | Upratovanie - 6/2021 | 1565,30 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 12.7.2021 | 16.07.2021 | 30.8.2021 | |
1022140197 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 6/2021 | 4,00 bez DPH |
12.7.2021 | 16.07.2021 | 30.8.2021 | ||
1022140196 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie - elektrina 6/2021 | 1722,68 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 12.7.2021 | 16.07.2021 | 30.8.2021 | |
1022140195 | MUDr. Chmelová Božena Vysoká pri Morave |
31864201 | Zdravotné výkony 1-6/2021 | 124,20 bez DPH |
12.7.2021 | 28.07.2021 | 30.8.2021 | ||
1022140194 | MUDr. Černý Manfréd Komenského 997, Veľké Leváre |
30787823 | Zdravotné výkony 4-6/2021 | 97,58 bez DPH |
12.7.2021 | 14.07.2021 | 30.8.2021 | ||
1022140193 | MUDr. Marián Jánoš Zdravotnícka 1, Stupava |
43967400 | Zdravotné výkony 1-6/2021 | 34,85 bez DPH |
12.7.2021 | 16.07.2021 | 30.8.2021 | ||
1022140192 | MUDr. Slobodová Eva Nám. SNP 2377/7, Malacky |
30856604 | Poskytovanie zdravotnej starostlivosti 4-6/2021 | 41,82 bez DPH |
12.7.2021 | 16.07.2021 | 30.8.2021 | ||
1022140191 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 22,43 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 7.7.2021 | neuhrádzať, fa je predmetom zpočítania so splátkami pre veriteľa | 30.8.2021 | |
1022140190 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 316,57 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft Karty | 6.7.2021 | 07.07.2021 | 6.7.2021 | |
1022140189 | Internet Mall Slovakia s.r.o. Galvaniho 6, Bratislava |
35950226 | Sada náradia | 79,00 vrátane DPH |
OV21059 | 6.7.2021 | 11.6.2021 HOTOVOSŤ | 6.7.2021 | |
1022140188 | JUDr. Hrebík Štefan - Ex. úrad Duklianskych hrdinov 2946/6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie EX 116/2014 | 42,00 vrátane DPH |
2.7.2021 | 07.07.2021 | 6.7.2021 | ||
1022140187 | JUDr. Hrebík Štefan - Ex. úrad Duklianskych hrdinov 2946/6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie EX 120/2014 | 42,00 vrátane DPH |
2.7.2021 | 07.07.2021 | 6.7.2021 | ||
1022140186 | JUDr. Hrebík Štefan Ex. úrad Duklianskych hrdinov 2946/6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie EX 199/2015 | 42,00 vrátane DPH |
2.7.2021 | 07.07.2021 | 6.7.2021 | ||
1022140185 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba 7/2021 | 1641,24 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 1.7.2021 | 07.07.2021 | 6.7.2021 | |
1022140184 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.5.- 23.6.2021 | 603,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 29.6.2021 | 06.07.2021 | 6.7.2021 | |
1022140183 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 24.5.-20.6.2021 | 32,28 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 29.6.2021 | 06.07.2021 | 6.7.2021 |