Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1022140100 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, Nová Baňa |
45539197 | Mobilná skartácia dokumentov 2500 kg | 1,20 vrátane DPH |
OV21021 | 12.4.2021 | 13.04.2021 | 21.4.2021 | |
1022140099 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Poplatku za volania - 3/2021 | 1011,54 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 9.4.2021 | 19.04.2021 | 21.4.2021 | |
1022140098 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 4/2021 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.4.2021 | 13.04.2021 | 21.4.2021 | |
1022140097 | MUDr. Manfréd Černý Komenského 997, Veľké Leváre |
30787823 | Zdravotné výkony 1-3/2021 | 69,70 bez DPH |
8.4.2021 | 09.04.2021 | 21.4.2021 | ||
1022140096 | MUDr. Slobodová Elena Nám. SNP 2377/7, Malacky |
30856604 | Zdravotné výkony 1-3/2021 | 27,88 bez DPH |
8.4.2021 | 09.04.2021 | 21.4.2021 | ||
1022140095 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 1.3.-28.3.2021 | 32,28 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 8.4.2021 | 09.04.2021 | 21.4.2021 | |
1022140094 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - 3/2021 | 1962,22 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 8.4.2021 | 09.04.2021 | 21.4.2021 | |
1022140093 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty, autoumývareň | 113,19 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 8.4.2021 | 09.04.2021 | 21.4.2021 | |
1022140092 | SPB Security s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
44626975 | Služby informátora 3/2021 | 1571,70 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 6.4.2021 | 09.04.2021 | 21.4.2021 | |
1022140091 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba - 4/2021 | 1641,24 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 6.4.2021 | 07.04.2021 | 21.4.2021 | |
1022140090 | ips cleaning s.r.o. Žilinská 2955/2, Bratislava |
50429558 | Papierová rola KC Scott 36ks | 375,84 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV21027 | 31.3.2021 | 01.04.2021 | 21.4.2021 |
1022140089 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.2.-23.3.2021 | 322,98 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 29.3.2021 | 01.04.2021 | 21.4.2021 | |
1022140088 | ips cleaning s.r.o. Žilinská 2955/2, Bratislava |
50429558 | Polymérová dezinfekcia priestorov budovy 2krát | 120,00 vrátane DPH |
OV21015 | 30.3.2021 | 01.04.2021 | 21.4.2021 | |
1022140087 | Lamitec, s.r.o. Pestovateľská 9, Bratislava |
35710691 | Šatňový blok 20 ks Plastový obal 15 ks | 28,62 vrátane DPH |
OV21026 | 22.3.2021 | 22.3.2021 Hotovosť | 21.4.2021 | |
1022140085 | JUDr. Ing. Hrebík Štefan, Ex. úrad Duklianskych hrdinov 2946/6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie EX4515/2012 | 42,00 vrátane DPH |
17.3.2021 | 24.03.2021 | 21.4.2021 | ||
1022140084 | JUDr. Hrebík Štefan Ex. úrad Duklianskych hrdinov 2946/6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie EX 291/2015 | 45,50 vrátane DPH |
17.3.2021 | 24.03.2021 | 21.4.2021 | ||
1022140083 | TEKOS s.r.o. Partizánska 1089/2, Malacky |
34111832 | Zvoz druhotných surovín - papier, plasty r. 2021 | 735,60 vrátane DPH |
OV21022 | 12.3.2021 | 17.03.2021 | 19.3.2021 | |
1022140082 | Strabag Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a ÚPSVR - 2/2021 | 2774,72 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 12.3.2021 | 17.03.2021 | 19.3.2021 | |
1022140081 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Úver poštovného - 2/2021 | 207,50 bez DPH |
Žiadosť o úver poštovného - Rozhodnutie | 12.3.2021 | 17.03.2021 | 19.3.2021 | |
1022140080 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania - 2/2021 | 998,45 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 11.3.2021 | 17.03.2021 | 19.3.2021 | |
1022140079 DOBROPIS | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava - kreditovanie - 2/2021 | -53,20 bez DPH |
Zmluva o diaľkovom kreditovaní | 11.3.2021 | 23.03.2021 | 19.3.2021 | |
1022140077 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží - 2/2021 | 32,28 vrátane DPH |
Zmluva o servisom prenájme rohoží | 10.3.2021 | 17.03.2021 | 19.3.2021 | |
1022140076 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 2/2021 | 3,36 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPn | 9.3.2021 | 11.03.2021 | 19.3.2021 | |
1022140075 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 2/2021 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.3.2021 | 11.03.2021 | 19.3.2021 | |
1022140074 | Easy Service s.r.o. M. Rázusa 2780/25, Malacky |
51666057 | Dezinfekcia dotykových plôch 2/2021 | 660,00 vrátane DPH |
OV21009 | 9.3.2021 | 11.03.2021 | 19.3.2021 | |
1022140073 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - 2/2021 | 1858,42 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 9.3.2021 | 11.03.2021 | 19.3.2021 | |
1022140072 | ips cleaning s.r.o. Žilinská 2955/2, Bratislava |
50429558 | Upratovanie 2/2021 | 1565,30 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaví služieb | 4.3.2021 | 10.03.2021 | 19.3.2021 | |
1022140071 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.1.-23.2.2021 | 392,96 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 4.3.2021 | 10.03.2021 | 19.3.2021 | |
1022140070 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 56,43 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 4.3.2021 | 10.03.2021 | 19.3.2021 | |
1022140069 | SPB Security s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
44626975 | Služby informátora - 2/2021 | 1341,60 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 2.3.2021 | 10.03.2021 | 19.3.2021 | |
1022140068 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Pie |
35743565 | Plyn - záloha - 3/2021 | 1641,24 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 1.3.2021 | 10.03.2021 | 19.3.2021 | |
1022140067 | ips cleaning s.r.o. Žilinská 2955/2, Bratislava |
50429558 | Polymérová dezinfekcia budovy 1x | 60,00 vrátane DPH |
OV21014 | 26.2.2021 | 02.03.2021 | 3.3.2021 | |
1022140066 | MUDr. Jana Vrablicová Obchodná 5, Rohožník |
34049291 | Testovanie zamestnancov - COVID 19 - 55 zamestnancov á 5,00EUR | 275,00 bez DPH |
OV21016 | 25.2.2021 | 01.03.2021 | 3.3.2021 | |
1022140065 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Vystavenie preukazu splnomocnenca | 3,50 bez DPH |
24.2.2021 | 17.2.2021 hotovosť | 3.3.2021 | ||
1022140064 | Easy Service s.r.o. Martina Rázusa 2780/25, Malacky |
51666057 | Dezinfekcia dotykových plôch - 1/2021 | 627,00 vrátane DPH |
OV21001 | 24.2.2021 | 26.02.2021 | 3.3.2021 | |
1022140063 | Final - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Poškodený disk Peugeot 208 | 149,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o nájme dopravného prostiedku | 22.2.2021 | 26.02.2021 | 3.3.2021 | |
1022140062 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Poškodený predný nárazník - Peugeot 208 | 149,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o nájme dopravného prostriedku | 22.2.2021 | 26.02.2021 | 3.3.2021 | |
1022140061 | Final CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Poškodený zadný nárazník - Peugeot 208 | 149,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o nájme dopravného prostriedku | 22.2.2021 | 26.02.2021 | 3.3.2021 | |
1022140060 | ips cleaning, s.r.o. Žilinská 2955/2, Bratislava |
50429558 | Hygienické potreby pre zamestnancov - 2/2021 | 112,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby | OV21010 | 22.2.2021 | 26.02.2021 | 3.3.2021 |
1022140059 DOBROPIS | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava - frankovanie - 1/202 | -43,54 bez DPH |
Zmluva o diaľkovom kreditovaní | 22.2.2021 | 24.02.2021 | 3.3.2021 |