![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1022140334 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie sezónneho prezutia pneumatík SMV ŠPZ BL 689 XN | 36,00 vrátane DPH |
RZ o poskytovaní servisných služieb 97/OVS/2021 | 20.12.2021 | 21.12.2021 | 17.1.2022 | |
1022140332 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie sezónneho prezutia pneumatík SMV ŠPZ MA 502 BF | 36,00 vrátane DPH |
RZ o poskytovaní servisných služieb 97/OVS/2021 | OV21085 | 17.12.2021 | 21.12.2021 | 17.1.2022 |
1022140313 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Sezónne prezutie pneumatík na SMV MA 843 BO | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | OV21082 | 29.11.2021 | 01.12.2021 | 7.12.2021 |
1022140301 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava |
36815799 | Posúdenie výpočtovej techniky na vyradenie | 36,00 vrátane DPH |
OV21081 | 15.11.2021 | 18.11.2021 | 29.11.2021 | |
1022140145 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík - služobné motorové vozidlo ŠPZ MA 502BF | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV21047 | 28.5.2021 | 01.06.2021 | 8.6.2021 |
1022140146 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík - služobné motorové vozidlo ŠPZ BL 136RJ | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV21048 | 28.5.2021 | 01.06.2021 | 8.6.2021 |
1022140143 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík - služobné motorové vozidlo ŠPZ MA 843 BO | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV21042 | 28.5.2021 | 01.06.2021 | 8.6.2021 |
1022140144 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík - služobné motorové vozidlo ŠPZ BL 689XN | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV21043 | 28.5.2021 | 01.06.2021 | 8.6.2021 |
1022140341 | MUDr. Marián Jánoš Zdravotnícka 1, Stupava |
43967400 | Výkony na sociálne účely 10-12/2021 | 34,85 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 31.12.2021 | 13.01.2022 | 17.1.2022 | |
1022140193 | MUDr. Marián Jánoš Zdravotnícka 1, Stupava |
43967400 | Zdravotné výkony 1-6/2021 | 34,85 bez DPH |
12.7.2021 | 16.07.2021 | 30.8.2021 | ||
1022140023 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794536 | Prenájom a servis rohoží 30.11.- 31.12.2020 | 33,89 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 15.1.2021 | 19.01.2021 | 4.2.2021 | |
1022140331 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 8.11.-5.12.2021 | 32,28 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 15.12.2021 | 17.12.2021 | 17.1.2022 | |
1022140305 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 11.10.-7.11.2021 | 32,28 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 16.11.2021 | 22.11.2021 | 29.11.2021 | |
1022140271 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 13.9.-10.10.2021 | 32,28 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 19.10.2021 | 20.10.2021 | 25.11.2021 | |
1022140246 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 16.8.-12.9.2021 | 32,28 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 27.9.2021 | 29.09.2021 | 5.10.2021 | |
1022140226 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 19.7.- 15.8.2021 | 32,28 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájne rohoží | 25.8.2021 | 27.08.2021 | 8.9.2021 | |
1022140210 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 21.6.-18.7.2021 | 32,28 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájne rohoží | 27.7.2021 | 28.07.2021 | 31.8.2021 | |
1022140183 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 24.5.-20.6.2021 | 32,28 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 29.6.2021 | 06.07.2021 | 6.7.2021 | |
1022140151 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 26.4. - 23.5.2021 | 32,28 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 1.6.2021 | 04.06.2021 | 9.6.2021 | |
1022140122 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 29.3.-25.4.2021 | 32,28 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 5.5.2021 | 12.05.2021 | 13.5.2021 | |
1022140095 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 1.3.-28.3.2021 | 32,28 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 8.4.2021 | 09.04.2021 | 21.4.2021 | |
1022140077 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží - 2/2021 | 32,28 vrátane DPH |
Zmluva o servisom prenájme rohoží | 10.3.2021 | 17.03.2021 | 19.3.2021 | |
1022140044 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží - 1/2021 | 32,28 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom premájme rohoží | 11.2.2021 | 15.02.2021 | 2.3.2021 | |
1022140221 DOBROPIS | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava na frankovanie - 7/2021 | 30,96 bez DPH |
Zmluva o diaľkovom kreditovaní | 17.8.2021 | 24.08.2021 | 8.9.2021 | |
1022140012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Kredit do frankovacieho stroja | 30 000,00 bez DPH |
Zmluva o diaľkovom kreditovaní | OV20113 | 14.1.2021 | 14.01.2021 | 4.2.2021 |
1022140087 | Lamitec, s.r.o. Pestovateľská 9, Bratislava |
35710691 | Šatňový blok 20 ks Plastový obal 15 ks | 28,62 vrátane DPH |
OV21026 | 22.3.2021 | 22.3.2021 Hotovosť | 21.4.2021 | |
1022140096 | MUDr. Slobodová Elena Nám. SNP 2377/7, Malacky |
30856604 | Zdravotné výkony 1-3/2021 | 27,88 bez DPH |
8.4.2021 | 09.04.2021 | 21.4.2021 | ||
1022140028 | MUDr. Marián Jánoš Malacky |
43967400 | Zdravotné výkony 10-12/2020 | 27,88 bez DPH |
20.1.2021 | 26.01.2021 | 4.2.2021 | ||
1022140191 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 22,43 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 7.7.2021 | neuhrádzať, fa je predmetom zpočítania so splátkami pre veriteľa | 30.8.2021 | |
1022140209 | Medica plus s.r.o. Plavecký Mikuláš 294 |
36661899 | Zdravotné výkony 1-6/2021 | 13,94 bez DPH |
21.7.2021 | 28.07.2021 | 31.8.2021 | ||
1022140034 | Pandrlak advertising, s.r.o. Pezinská 5104, Malacky |
52394476 | Gumový štočok 1ks | 10,73 vrátane DPH |
OV21006 | 22.1.2021 | 22.1.2021 HOTOVOSŤ | 4.2.2021 | |
1022140148 - DOBROPIS | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava |
00151866 | Vyúčtovanie r. 2020 - archív (ZB HaZZ, Továrenská ulica 1, Malacky) | 9,70 bez DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov | 31.5.2021 | 02.06.2021 | 9.6.2021 | |
1022140333 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 7,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 20.12.2021 | 21.12.2021 | 17.1.2022 | |
1022140114 | SINAMED, s.r.o. Hviezdoslavova 537, Šaštín-Stráže |
36287164 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
21.4.2021 | 29.04.2021 | 12.5.2021 | ||
1022140327 | Slovenská konsoliačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 4,80 bez DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019/UPSVR Malacky | 8.12.2021 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 14.1.2022 | |
1022140326 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 11/2021 | 4,16 bez DPH |
8.12.2021 | 15.12.2021 | 14.1.2022 | ||
1022140287 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 4,80 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 5.11.2021 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami veriteľa | 29.11.2021 | |
1022140285 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 10/2021 | 4,00 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 5.11.2021 | 10.11.2021 | 29.11.2021 | |
1022140262 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 4,80 bez DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok | 13.10.2021 | neuhrádzať, fa je predmetom zpočítania so splátkami pre veriteľa | 24.11.2021 | |
1022140257 | Slovenská pošta, a.s. Pezinská 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 9/2021 | 4,96 bez DPH |
7.10.2021 | 12.11.2021 | 14.10.2021 |