Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422040696 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP Telefónia 12/2020 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 14.01.2021 | 20.01.2021 | 19.1.2021 | |
1422040695 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 12/2020 | 1 148,23 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 14.01.2021 | 20.01.2021 | 19.1.2021 | |
1422040694 | Delphia s.r.o Búdkova cesta 3, 811 04 Bratislava |
44505736 | polymerová dezinfekcia saleziánov 1, michalovce | 198,18 EUR vrátane DPH |
OV 200105 | 14.01.2021 | 20.01.2021 | 19.1.2021 | |
1422040693 | LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o Nám.osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce |
36600229 | Nájom 11-12/2020 | 1 217,99 EUR vrátane DPH |
Zmluv a nájme nebytových priestorov 1/OE/2018 | 14.01.2021 | 20.01.2021 | 19.1.2021 | |
1422040692 | MEDIPRAKTIK s.r.o Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
36588997 | zdravotné výkony | 48,79 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 14.01.2021 | 20.01.2021 | 19.1.2021 | |
1422140001 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 1/2021 | 1 854,83 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 05.01.2021 | 15.01.2021 | 14.1.2021 | |
1422040690 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 12/2020 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 83,17 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 11.01.2021 | 15.01.2021 | 14.1.2021 | |
1422040689 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 12/2020 | 375,37 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 11.01.2021 | 15.01.2021 | 14.1.2021 | |
1422040688 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 12/2020 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 296,62 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 11.01.2021 | 15.01.2021 | 14.1.2021 | |
1422040687 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 12/2020 Saleziánov 1, Michalovce A,B,C | 1 223,60 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 11.01.2021 | 15.01.2021 | 14.1.2021 | |
1422040687 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 12/2020 Saleziánov 1, Michalovce A,B,C | 1 223,60 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 11.01.2021 | 15.01.2021 | 14.1.2021 | |
1422040686 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 12/2020 Saleziánov 1, Michalovce D | 528,84 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 11.01.2021 | 15.01.2021 | 14.1.2021 | |
1422040685 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 12/2020 | 1 173,11 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla 2368501057 | 11.01.2021 | 15.01.2021 | 14.1.2021 | |
1422040684 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné - Saleziánov 1, Michalovce 01.10.-28.12.2020 | 4 449,54 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 08.01.2021 | 15.01.2021 | 14.1.2021 | |
1422040683 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | voda z povrchu 01.07.-31.12.2020 POH 66/118, Veľké Kapušany | 62,59 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 08.01.2021 | 15.01.2021 | 14.1.2021 | |
1422040682 | Slovak Telefon, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 12/2020 | 211,14 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.01.2021 | 15.01.2021 | 14.1.2021 | |
1422040681 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 12/2020 | 97,45 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.01.2020 | 15.01.2021 | 14.1.2021 | |
1422040679 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina POH 66/118 Veľké Kapušany 15.10.-31.12.2020 | 33,84 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 07.01.2021 | 15.01.2021 | 14.1.2021 | |
1422040678 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné obdobie 30.06.-29.12.2020 Michalovská 55, Sobrance | 482,57 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 05.01.2021 | 15.01.2021 | 14.1.2021 | |
1422040677 | MUDr. Prunyiová Tatiana Štefánikova 2, 071 01 Michalovce |
31974309 | zdravotné výkony | 34,85 EUR bez DPH |
447/2008 Z.z. | 05.01.2021 | 15.01.2021 | 14.1.2021 | |
1422040676 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | diagnostika uniku vody | 67,57 EUR vrátane DPH |
OV200103 | 05.01.2021 | 15.01.2021 | 14.1.2021 | |
1422040675 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-31.12.2020 | 376,19 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 05.01.2021 | 15.01.2021 | 14.1.2021 | |
1422040673 | MUDr. Dulinová Andrea Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
35539003 | zdravotné výkony | 13,94 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 04.01.2021 | 15.01.2021 | 14.1.2021 | |
1422040672 | MUDr. Maškulík Marián A. Dubčeka 270, 072 22 Strážske |
31983871 | zdravotné výkony | 6,97 EUR bez DPH |
447/2008 Z.z. | 04.01.2021 | 15.01.2021 | 14.1.2021 | |
1422040669 | CS MED s.r.o., MUDr. Majorošová Mária Záhradna 459/11, 079 01 Veľké Kapušany |
46517855 | zdravotné výkony | 104,55 EUR vrátane DPH |
447/2008 Z.z. | 23.12.2020 | 15.01.2021 | 14.1.2021 | |
1422040674 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | nadpaušálne práce- dezinfekcia | 917,28 EUR vrátane DPH |
OV200089 | 04.01.2021 | 13.01.2021 | 11.1.2021 | |
1422040670 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | upratovacie služby 12/2020 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 192/142/2018 | 31.12.2020 | 13.01.2021 | 11.1.2021 | |
1422040650 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 11/2020 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.12.2020 | 05.01.2021 | 5.1.2021 | |
1422040648 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL back up 11/2020 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.12.2020 | 05.01.2021 | 5.1.2021 |