Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422140297 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 234 KU | 239,34 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 07.09.2021 | 13.09.2021 | 10.9.2021 | |
1422140237 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 6/2021 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 238,82 EUR vrátane DPH |
195/OVS/2020 | 08.07.2021 | 16.07.2021 | 14.7.2021 | |
14221140004 | Martin Vašarhelyi 072 33 Závadka 78 |
50067389 | Renovácia 2 sedacích súprav | 238,00 EUR bez DPH |
OV 210005 | 14.01.2021 | 20.01.2021 | 19.1.2021 | |
1422140289 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV MI 199 CD | 236,94 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV210094 | 20.08.2021 | 27.08.2021 | 26.8.2021 |
1422140269 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina 07/2021- Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 234,01 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 06.08.2021 | 17.08.2021 | 23.8.2021 | |
1422140102 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné Zelená 63/299, Veľké Kapušany obdobie 30.09.2020-22.03.2021 | 233,80 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 30.03.2021 | 07.04.2021 | 1.4.2021 | |
1422140295 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 096 US | 225,14 EUR vrátane DPH |
OV210097 | 06.09.2021 | 10.09.2021 | 8.9.2021 | |
1422140014 | Sabo Ján MOTOFIT Kapušianska 2, 071 01 Michalovce |
33887306 | servis služobného motorového vozidla ŠKODA Super B BA 625 UC | 224,00 EUR vrátane DPH |
OV210008 | 22.01.2021 | 28.01.2021 | 27.1.2021 | |
1422140331 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka a odber tepla 9/2021 | 219,53 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 06.10.2021 | 15.10.2021 | 14.10.2021 | |
1422140324 | Delpia s.r.o Búdkova cesta č. 3, 811 04 Bratislava |
44505736 | polymerová dezinfekcia 288,45 m2 | 219,18 EUR vrátane DPH |
OV210108 | 06.10.2021 | 11.10.2021 | 11.10.2021 | |
1422140296 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka a odber tepla 08/2021 | 219,59 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 07.09.2021 | 13.09.2021 | 10.9.2021 | |
1422140273 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla, POH 66/118, Veľké Kapušany | 219,53 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 06.08.2021 | 17.08.2021 | 23.8.2021 | |
1422140240 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla 6/2021 | 219,53 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 08.07.2021 | 16.07.2021 | 14.7.2021 | |
1422140204 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 05/2021 | 219,53 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 09.06.2021 | 17.06.2021 | 17.6.2021 | |
1422140165 | TERMMING a.s Jarošová 1, Bratislava |
35972254 | dodávka a odber tepla 4/2021 | 219,53 EUR vrátane DPH |
Zmluv o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 07.05.2021 | 13.05.2021 | 12.5.2021 | |
1422140135 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.04.2021 | 219,82 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 21.04.2021 | 29.04.2021 | 27.4.2021 | |
1422140121 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
359672254 | Dodávka a odber tepla 03/2021 | 219,53 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23685001057 | 08.04.2021 | 19.04.2021 | 15.4.2021 | |
1422140172 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 04/2021 | 213,24 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 07.05.2021 | 13.05.2021 | 12.5.2021 | |
1422140406 | Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 11/2021 | 212,81 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.12.2021 | 09.12.2021 | 9.12.2021 | |
1422140370 | Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 10/2021 | 212,81 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.11.2021 | 22.11.2021 | 19.11.2021 | |
1422140336 | Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 09/2021 | 212,81 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.10.2021 | 15.10.2021 | 14.10.2021 | |
1422140304 | Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763569 | Telekomunikačné poplatky 08/2021 | 212,81 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.09.2021 | 13.09.2021 | 10.9.2021 | |
1422140266 | Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35762469 | Telekomunikačné poplatky 07/2021 | 212,81 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 06.08.2021 | 17.08.2021 | 23.8.2021 | |
1422140243 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 06/2021 | 212,95 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.07.2021 | 16.07.2021 | 14.7.2021 | |
1422140203 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 05/2021 | 212,81 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.06.2021 | 17.06.2021 | 17.6.2021 | |
1422140114 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 03/2021 | 212,81 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.04.2021 | 19.04.2021 | 15.4.2021 | |
1422140086 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 02/2021 | 211,48 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.03.2021 | 15.03.2021 | 11.3.2021 | |
1422140050 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 1/2021 | 211,01 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.02.2021 | 12.02.2021 | 15.2.2021 | |
1422040682 | Slovak Telefon, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 12/2020 | 211,14 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.01.2021 | 15.01.2021 | 14.1.2021 | |
1422140223 | ELMARO s.r.o Prostejovská 101, 080 01 Prešov |
47476109 | vyhotovenie uzemnenia doregulačnej stanice plynu na ÚPSVaR vo Veľkých Kapušanoch, ul. Zelená 63 | 210,00 EUR vrátane DPH |
OV210081 | 29.06.2021 | 02.07.2021 | 1.7.2021 | |
1422140388 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 275 KU | 202,24 EUR vrátane DPH |
OV210129 | 01.12.2021 | 07.12.2021 | 7.12.2021 | |
1422140387 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla VL 063 KU | 199,30 EUR vrátane DPH |
OV210130 | 30.11.2021 | 07.12.2021 | 7.12.2021 | |
14221403351 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BT 438 BU | 199,52 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV210113 | 25.10.2021 | 29.10.2021 | 28.10.2021 |
1422140005 | Š-Autoservis ranov, s.r.o Močarianská 5824, 071 01 Michalovce |
36455385 | servis SMV ŠKODA Fábia BL 130 RJ | 199,50 EUR vrátane DPH |
OV210007 | 14.01.2021 | 20.01.2021 | 19.1.2021 | |
1422040694 | Delphia s.r.o Búdkova cesta 3, 811 04 Bratislava |
44505736 | polymerová dezinfekcia saleziánov 1, michalovce | 198,18 EUR vrátane DPH |
OV 200105 | 14.01.2021 | 20.01.2021 | 19.1.2021 | |
1422140193 | LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o Nám.osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce |
36600229 | Vyúčtovanie nákladov r. 2020 energie | 195,92 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov 1/OE/2018 | 31.05.2021 | 09.06.2021 | 7.6.2021 | |
1422140190 | PosAm, spol. s.r.o Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
31365078 | USB tokeny | 195,12 EUR vrátane DPH |
OV200102 | 25.05.2021 | 07.06.2021 | 3.6.2021 | |
1422140190 | PosAm, spol. s.r.o Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
31365078 | USB tokeny | 195,12 EUR vrátane DPH |
OV200102 | 25.05.2021 | 07.06.2021 | 3.6.2021 | |
14222140010 | Delphia s.r.o Búdkova cesta 3, 811 04 Bratislava |
44505736 | dezinfekcia priestorov ul. Saleziánov 1, Michalovce | 190,04 EUR vrátane DPH |
OV210001 | 20.01.2021 | 28.01.2021 | 27.1.2021 | |
1422140357 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 821 KV | 188,78 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV210111 | 25.10.2021 | 29.10.2021 | 28.10.2021 |