Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422140080 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 02/2021 | 1 160,75 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23685001057 | 08.03.2021 | 11.03.2021 | 10.3.2021 | |
1422140049 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 01/2021 | 1 481,68 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23685001057 | 08.02.2021 | 12.02.2021 | 15.2.2021 | |
1422040685 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 12/2020 | 1 173,11 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla 2368501057 | 11.01.2021 | 15.01.2021 | 14.1.2021 | |
1422140211 | KONIMEX s.r.o Jantárová 30, 040 01 Košice - Juh |
36174874 | kancelársky stôl 3 ks, zásuvkový kontajner 2 ks | 816,00 EUR vrátane DPH |
OV210073 | Ing. Daniel Tiža, MBA | riaditeľ ÚPSVaR | 30.6.2021 | |
1422140358 | HARD PLUS s.r.o Mojmírova 3, 071 01 Mchalovce |
36175684 | stanovisko k technickému stavu výpočtovej techniky | 100,00 EUR vrátane DPH |
OV210120 | 26.10.2021 | 03.11.2021 | 29.10.2021 | |
1422140385 | k-PRINT, s.r.o SNP 1944/91, 075 01 Trebišov |
36202908 | polep sklenených plôch na ÚPSVaR v Michalovciach, Saleziánov 1 | 744,00 EUR vrátane DPH |
OV210132 | 24.11.2021 | 01.12.2021 | 1.12.2021 | |
1422140413 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 11/2021 | 4153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 17.12.2021 | 20.12.2021 | 17.12.2021 | |
1422140382 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 10/2021 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 16.11.2021 | 01.12.2021 | 1.12.2021 | |
1422140344 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za obdobie 9/2021 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 14.10.2021 | 19.10.2021 | 18.10.2021 | |
1422140310 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov 8/2021 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 16.09.2021 | 23.09.2021 | 21.9.2021 | |
1422140287 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava EZS, Michalovská 55, Sobrance | 501,24 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV210091 | 18.08.2021 | 27.08.2021 | 26.8.2021 |
1422140286 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava EZS, Saleziánov 1, Michalovce | 287,52 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV210085 | 18.08.2021 | 27.08.2021 | 26.8.2021 |
1422140283 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 07/2021 | 4153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 16.08.2021 | 27.08.2021 | 26.8.2021 | |
1422140252 | STRABAG Prosperty and Facility Service s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 6/2021 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 2/2019/OE | 16.07.2021 | 26.07.2021 | 22.7.2021 | |
1422140238 | STRABAG Prosperty and Facility Service s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | diagnostika poruchy EZS | 130,20 EUR vrátane DPH |
OV210084 | 08.07.2021 | 16.07.2021 | 14.7.2021 | |
1422140219 | STRABAG Prosperty and Facility Service s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výmena akumulátorov EZS, na pracoviskách Zelená 63 a P.O. Hviezdoslava 66, Veľké Kapušany | 149,28 EUR vrátane DPH |
OV210083 | 24.06.2021 | 02.07.2021 | 1.7.2021 | |
1422140215 | STRABAG Prosperty and Facility Service s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 05/2021 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluv ao poskytovaní služieb | 15.06.2021 | 17.06.2021 | 17.6.2021 | |
1422140197 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava EZS - výmena akumulátora pri ročnej kontrole | 75,84 EUR vrátane DPH |
OV210078 | 01.06.2021 | 09.06.2021 | 7.6.2021 | |
1422140131 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 03/2021 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 19.04.2021 | 22.04.2021 | 20.4.2021 | |
1422140091 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 2/2021 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 12.03.2021 | 22.03.2021 | 18.3.2021 | |
1422140059 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 1/2021 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluv o poskytovaní služieb | 15.02.2021 | 19.02.2021 | 17.2.2021 | |
1422140019 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov 12/2020 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 25.01.2021 | 28.01.2021 | 27.1.2021 | |
1422140005 | Š-Autoservis ranov, s.r.o Močarianská 5824, 071 01 Michalovce |
36455385 | servis SMV ŠKODA Fábia BL 130 RJ | 199,50 EUR vrátane DPH |
OV210007 | 14.01.2021 | 20.01.2021 | 19.1.2021 | |
1422140194 | Mulktimontáže, s.r.o Štefániková 26, 949 01 Nitra |
36566063 | rekonštrukcia zdroju tepla na základe cenovej ponuky Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 19 606,58 EUR vrátane DPH |
OV200106 | 31.05.2021 | 07.06.2021 | 3.6.2021 | |
1422140323 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 23.06.2021-29.09.2021 | 904,22 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 05.10.2021 | 11.10.2021 | 11.10.2021 | |
1422140315 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné stočné 23.03.2021-24.09.2021 | 306,95 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 01.10.2021 | 11.10.2021 | 11.10.2021 | |
1422140288 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | výmena ventilu na vodovodnej prípojke na pracovisku v Sobranciach, ul. Michalovská 55 | 60,00 EUR vrátane DPH |
OV210093 | 19.08.2021 | 27.08.2021 | 26.8.2021 | |
1422140231 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | stočné, obdobie 01.01.-30.06.2021 POH V. Kapušany | 70,56 EUR vrátane DPH |
80-0000938PO2015 | 06.07.2021 | 19.07.2021 | 14.7.2021 | |
1422140228 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 30.12.-28.6.2021 , Michalovská 55 Sobrance | 445,27 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 02.07.2021 | 16.07.2021 | 8.7.2021 | |
1422140221 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné 27.03..-27.06.2021 | 899,00 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 28.06.2021 | 02.07.2021 | 1.7.2021 | |
1422140109 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné, Saleziánov 1, Michalovce obdobie 29.12-2020-26.03.2021 | 884,64 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 06.04.2021 | 09.04.2021 | 9.4.2021 | |
1422140102 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné Zelená 63/299, Veľké Kapušany obdobie 30.09.2020-22.03.2021 | 233,80 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 30.03.2021 | 07.04.2021 | 1.4.2021 | |
1422140024 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Dobropis k faktúre 2500240075 | - 1 458,00 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 28.01.2021 | 1.2.2021 | ||
1422040684 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné - Saleziánov 1, Michalovce 01.10.-28.12.2020 | 4 449,54 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 08.01.2021 | 15.01.2021 | 14.1.2021 | |
1422040683 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | voda z povrchu 01.07.-31.12.2020 POH 66/118, Veľké Kapušany | 62,59 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 08.01.2021 | 15.01.2021 | 14.1.2021 | |
1422040678 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné obdobie 30.06.-29.12.2020 Michalovská 55, Sobrance | 482,57 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 05.01.2021 | 15.01.2021 | 14.1.2021 | |
1422040676 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | diagnostika uniku vody | 67,57 EUR vrátane DPH |
OV200103 | 05.01.2021 | 15.01.2021 | 14.1.2021 | |
1422140417 | EUROPAD - požiarny servis s.r.o 072 16 Vrbnica 65 |
36573256 | hadica C 52 hydrant 4 ks | 156,00 EUR vrátane DPH |
OV210134 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | 27.12.2021 | |
1422140038 | Služby - Servis spol. s.r.o Františka Hečku 1872/1, 071 01 Michalovce |
36579629 | papierové utierky do zásobníka s vnútorným odvíjaním | 432,00 EUR vrátane DPH |
OV210014 | 04.02.2021 | 12.02.2021 | 15.2.2021 | |
1422140015 | ZS Dr. Schweitzera s.r.o 072 13 Palín 272 |
36585173 | zdravotné výkony | 69,70 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 25.01.2021 | 28.01.2021 | 27.1.2021 |