Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422140201 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.5.-31.05.2021 | 958,90 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 03.06.2021 | 09.06.2021 | 7.6.2021 | |
1422140200 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 06/2021 | 1 856,43 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 03.06.2021 | 09.06.2021 | 7.6.2021 | |
1422140199 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | dezinfekciu kontaktných plôch a kľučiek úradov práce denne po 11:00 hod. pracovisko v Sobranciach, Michalovská 55 1 hod. denne, pracovisko vo Veľkých Kapušanoch, Zelená 63/299 1 hod. denne pracovisko v Michalovciach , Saleziánov 1, 2 hod. denne | 917,28 EUR vrátane DPH |
OV210071 | 03.06.2021 | 09.06.2021 | 7.6.2021 | |
1422140198 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | upratovanie služby 5/2021 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | 01.06.2021 | 09.06.2021 | 7.6.2021 | |
1422140197 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava EZS - výmena akumulátora pri ročnej kontrole | 75,84 EUR vrátane DPH |
OV210078 | 01.06.2021 | 09.06.2021 | 7.6.2021 | |
1422140196 | Fittich OST. s.r.o Južná trieda 74, 040 01 Košice |
31685293 | -demontáž starých pohybových snímačov v počte 33 ks, dodanie a montáž pohybových snímačov k EZS Digiplex EVO 48 v počte 33 ks, naprogramovanie ústredne | 2 070,60 EUR vrátane DPH |
OV210075 | 01.06.2021 | 09.06.2021 | 7.6.2021 | |
1422140195 | Fittich OST. s.r.o Južná trieda 74, 040 01 Košice |
31685293 | oprava EZS na pracovisku v Sobranciach, ul. Michalovská 55 | 714,60 vrátane DPH |
OV210049 | 01.06.2021 | 09.06.2021 | 7.6.2021 | |
1422140193 | LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o Nám.osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce |
36600229 | Vyúčtovanie nákladov r. 2020 energie | 195,92 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov 1/OE/2018 | 31.05.2021 | 09.06.2021 | 7.6.2021 | |
1422140194 | Mulktimontáže, s.r.o Štefániková 26, 949 01 Nitra |
36566063 | rekonštrukcia zdroju tepla na základe cenovej ponuky Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 19 606,58 EUR vrátane DPH |
OV200106 | 31.05.2021 | 07.06.2021 | 3.6.2021 | |
1422140191 | Delphia s.r.o Búdkova cesta č. 3, 811 04 Bratislava |
44505736 | polymérovú dezinfekciu povrchov , Michalovská 55, Sobrance | 163,20 EUR vrátane DPH |
OV210077 | 27.05.2021 | 07.06.2021 | 3.6.2021 | |
1422140191 | Slovenský Červený kríž Michalovce Námestie osloboditeľov 82 , 071 01 Michalovce |
00416215 | školenie prvej pomoci 23 osôb | 506,00 EUR bez DPH |
OV200073 | 31.05.2021 | 07.06.2021 | 3.6.2021 | |
1422140190 | PosAm, spol. s.r.o Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
31365078 | USB tokeny | 195,12 EUR vrátane DPH |
OV200102 | 25.05.2021 | 07.06.2021 | 3.6.2021 | |
1422140190 | PosAm, spol. s.r.o Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
31365078 | USB tokeny | 195,12 EUR vrátane DPH |
OV200102 | 25.05.2021 | 07.06.2021 | 3.6.2021 | |
1422140189 | Mesto Veľké Kapušany L.N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | Nájom za užívanie nebytových priestorov 05/2021 | 115,12 EUR bez DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestrov č. 2/2018/OE zo dňa 30.07.2018 | 20.05.2021 | 27.05.2021 | 25.5.2021 | |
1422140188 | BOSKOV s.r.o Myslina č. 15, 066 01 |
46461701 | vypracovanie statického posúdenia Administratívnej budovy P.O. Hviezdoslava 66, Veľké Kapušany | 780,00 EUR vrátane DPH |
OV210063 | 18.05.2021 | 27.05.2021 | 25.5.2021 | |
1422140187 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.05.-15.05.2021 | 381,99 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 18.05.2021 | 27.05.2021 | 25.5.2021 | |
1422140184 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom SPO centrum poradenských služieb 05/2021 | 129,63 EUR bez DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve z 6.08.2019 | 14.05.2021 | 24.05.2021 | 21.5.2021 | |
1422140183 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 4/2021 | 3 155,00 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.05.2021 | 24.05.2021 | 21.5.2021 | |
12422140157 | Služby mesta Michalovce s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce |
44389442 | vyúčtovanie energie CPS za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 | - 1 025,50 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve 063/2009/S/maS | 30.04.2021 | 20.05.2021 | 17.6.2021 | |
1422140158 | Služby mesta Michalovce s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce |
44389442 | dobropis - vyúčtovanie energie obdobie 01.01.-31.12.2020 | -106,49 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 2/2019/OE | 30.04.2021 | 20.05.2021 | 17.6.2021 | |
1422140182 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis motorového vozidla BA 625 UC | 36,00 EUR vrátane DPH |
OV210066 | 12.05.2021 | 13.05.2021 | 12.5.2021 | |
1422140181 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | vrecia modré, vrecia žlté 200 ks | 25,63 EUR vrátane DPH |
OV210069 | 10.05.2021 | 13.05.2021 | 12.5.2021 | |
1422140180 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
00000821 | dezinfekcia kontaktných plôch a kľučiek Michalovce Sobrance, Veľké Kapušany | 873,60 EUR vrátane DPH |
OV210048 | 10.05.2021 | 13.05.2021 | 12.5.2021 | |
1422140179 | MEDIPLUS s.r.o ul. Prof. Hlaváča 29, 071 01 Michalovce |
36599786 | zdravotné výkony | 62,73 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 10.05.2021 | 13.05.2021 | 12.5.2021 | |
1422140178 | MEDIPLUS s.r.o prof. Hlaváča 29, 071 01 |
36599786 | zdravotné výkony | 41,82 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 10.05.2021 | 13.05.2021 | 12.5.2021 | |
1422140177 | MUDr. Vaľo Milan ValoMed, s.r.o Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
51765268 | zdravotné výkony | 27,88 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 10.05.2021 | 13.05.2021 | 12.5.2021 | |
1422140176 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky 04/2021 | 1 785,29 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.05.2021 | 13.05.2021 | 12.5.2021 | |
1422140175 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis služobného motorového vozidla BL 130 RJ | 36,00 EUR vrátane DPH |
OV210067 | 10.05.2021 | 13.05.2021 | 12.5.2021 | |
1422140174 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP u za 04/2021 | 7,68 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 10.05.2021 | 13.05.2021 | 12.5.2021 | |
1422140173 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázdenenie nádob s papierom určeným na skartovanie v počte 6 ks (240L) umiestnených v budove ÚPSVaR Michalovce, u. Saleziánov 1 | 1,20 EUR vrátane DPH |
207/142/2017 | OV210058 | 10.05.2021 | 13.05.2021 | 12.5.2021 |
1422140172 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 04/2021 | 213,24 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 07.05.2021 | 13.05.2021 | 12.5.2021 | |
1422140171 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 04/2021 | 99,62 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 07.05.2021 | 13.05.2021 | 12.5.2021 | |
1422140170 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 04/2021 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 78,02 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 07.05.2021 | 13.05.2021 | 12.5.2021 | |
1422140168 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 04/2021 Saleziánov 1, Michalovce | 1 031,02 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 07.05.2021 | 13.05.2021 | 12.5.2021 | |
1422140169 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 04/2021 Michalovská 55, Sobrance | 336,25 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 07.05.2021 | 13.05.2021 | 12.5.2021 | |
1422140167 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 04/2021 Zelená 63/299, V. Kapušany | 272,36 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 07.05.2021 | 13.05.2021 | 12.5.2021 | |
1422140166 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 4/2021 Saleziánov 1, Michalovce | 482,78 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 07.05.2021 | 13.05.2021 | 12.5.2021 | |
1422140165 | TERMMING a.s Jarošová 1, Bratislava |
35972254 | dodávka a odber tepla 4/2021 | 219,53 EUR vrátane DPH |
Zmluv o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 07.05.2021 | 13.05.2021 | 12.5.2021 | |
1422140164 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.04.-30.4.2021 | 921,20 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 07.05.2021 | 13.05.2021 | 12.5.2021 | |
1422140162 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | upratovacie služby 04/2021 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 192/142/2018 | 03.05.2021 | 13.05.2021 | 12.5.2021 |