Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422140186 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľava k DEKVS 04/2021 | 66,52 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 18.05.2021 | 31.5.2021 | ||
1422140187 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.05.-15.05.2021 | 381,99 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 18.05.2021 | 27.05.2021 | 25.5.2021 | |
1422140188 | BOSKOV s.r.o Myslina č. 15, 066 01 |
46461701 | vypracovanie statického posúdenia Administratívnej budovy P.O. Hviezdoslava 66, Veľké Kapušany | 780,00 EUR vrátane DPH |
OV210063 | 18.05.2021 | 27.05.2021 | 25.5.2021 | |
1422140189 | Mesto Veľké Kapušany L.N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | Nájom za užívanie nebytových priestorov 05/2021 | 115,12 EUR bez DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestrov č. 2/2018/OE zo dňa 30.07.2018 | 20.05.2021 | 27.05.2021 | 25.5.2021 | |
1422140190 | PosAm, spol. s.r.o Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
31365078 | USB tokeny | 195,12 EUR vrátane DPH |
OV200102 | 25.05.2021 | 07.06.2021 | 3.6.2021 | |
1422140190 | PosAm, spol. s.r.o Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
31365078 | USB tokeny | 195,12 EUR vrátane DPH |
OV200102 | 25.05.2021 | 07.06.2021 | 3.6.2021 | |
1422140191 | Delphia s.r.o Búdkova cesta č. 3, 811 04 Bratislava |
44505736 | polymérovú dezinfekciu povrchov , Michalovská 55, Sobrance | 163,20 EUR vrátane DPH |
OV210077 | 27.05.2021 | 07.06.2021 | 3.6.2021 | |
1422140191 | Slovenský Červený kríž Michalovce Námestie osloboditeľov 82 , 071 01 Michalovce |
00416215 | školenie prvej pomoci 23 osôb | 506,00 EUR bez DPH |
OV200073 | 31.05.2021 | 07.06.2021 | 3.6.2021 | |
1422140193 | LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o Nám.osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce |
36600229 | Vyúčtovanie nákladov r. 2020 energie | 195,92 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov 1/OE/2018 | 31.05.2021 | 09.06.2021 | 7.6.2021 | |
1422140194 | Mulktimontáže, s.r.o Štefániková 26, 949 01 Nitra |
36566063 | rekonštrukcia zdroju tepla na základe cenovej ponuky Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 19 606,58 EUR vrátane DPH |
OV200106 | 31.05.2021 | 07.06.2021 | 3.6.2021 | |
1422140195 | Fittich OST. s.r.o Južná trieda 74, 040 01 Košice |
31685293 | oprava EZS na pracovisku v Sobranciach, ul. Michalovská 55 | 714,60 vrátane DPH |
OV210049 | 01.06.2021 | 09.06.2021 | 7.6.2021 | |
1422140196 | Fittich OST. s.r.o Južná trieda 74, 040 01 Košice |
31685293 | -demontáž starých pohybových snímačov v počte 33 ks, dodanie a montáž pohybových snímačov k EZS Digiplex EVO 48 v počte 33 ks, naprogramovanie ústredne | 2 070,60 EUR vrátane DPH |
OV210075 | 01.06.2021 | 09.06.2021 | 7.6.2021 | |
1422140197 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava EZS - výmena akumulátora pri ročnej kontrole | 75,84 EUR vrátane DPH |
OV210078 | 01.06.2021 | 09.06.2021 | 7.6.2021 | |
1422140198 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | upratovanie služby 5/2021 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | 01.06.2021 | 09.06.2021 | 7.6.2021 | |
1422140199 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | dezinfekciu kontaktných plôch a kľučiek úradov práce denne po 11:00 hod. pracovisko v Sobranciach, Michalovská 55 1 hod. denne, pracovisko vo Veľkých Kapušanoch, Zelená 63/299 1 hod. denne pracovisko v Michalovciach , Saleziánov 1, 2 hod. denne | 917,28 EUR vrátane DPH |
OV210071 | 03.06.2021 | 09.06.2021 | 7.6.2021 | |
1422140200 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 06/2021 | 1 856,43 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 03.06.2021 | 09.06.2021 | 7.6.2021 | |
1422140201 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.5.-31.05.2021 | 958,90 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 03.06.2021 | 09.06.2021 | 7.6.2021 | |
1422140202 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 5/2021 | 11,36 vrátane DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 08.06.2021 | 17.06.2021 | 17.6.2021 | |
1422140203 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 05/2021 | 212,81 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.06.2021 | 17.06.2021 | 17.6.2021 | |
1422140204 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 05/2021 | 219,53 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 09.06.2021 | 17.06.2021 | 17.6.2021 | |
1422140205 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 05/2021 | 476,57 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2021 | 09.06.2021 | 17.06.2021 | 17.6.2021 | |
1422140206 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 05/2021 - Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 305,64 EUR bez DPH |
185/OVS/2021 | 09.06.2021 | 17.06.2021 | 17.6.2021 | |
1422140207 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 05/2021 - Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 103,18 EUR bez DPH |
185/OVS/2021 | 09.06.2021 | 17.06.2021 | 17.6.2021 | |
1422140208 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 5/2021 Saleziánov 1, Michalovce A,B,C | 965,28 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2021 | 09.06.2021 | 17.06.2021 | 17.6.2021 | |
1422140209 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 05/2021 Michalovská 55, Sobrance | 340,99 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2021 | 09.06.2021 | 17.06.2021 | 17.6.2021 | |
1422140210 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 05/2021 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.06.2021 | 17.06.2021 | 17.6.2021 | |
1422140211 | KONIMEX s.r.o Jantárová 30, 040 01 Košice - Juh |
36174874 | kancelársky stôl 3 ks, zásuvkový kontajner 2 ks | 816,00 EUR vrátane DPH |
OV210073 | Ing. Daniel Tiža, MBA | riaditeľ ÚPSVaR | 30.6.2021 | |
1422140212 | SWAN, a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 05/2021 | 1 273,56 EUR bez DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.06.2021 | 17.06.2021 | 17.6.2021 | |
1422140213 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9 |
36631124 | poštové služby 5/2021 | 4 334,10 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 14.06.2021 | 17.06.2021 | 17.6.2021 | |
1422140214 | Mesto Veľké Kapušany L. N. Tolstého 80/1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | Nájom za nebytové priestory 06/2021 | 115,12 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2018/OE | 15.06.2021 | 17.06.2021 | 17.6.2021 | |
1422140215 | STRABAG Prosperty and Facility Service s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 05/2021 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluv ao poskytovaní služieb | 15.06.2021 | 17.06.2021 | 17.6.2021 | |
1422140216 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom SPO centrum poradenských služieb 6/2021 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve z 6.8.2019 | 17.06.2021 | 23.06.2021 | 30.6.2021 | |
1422140217 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dopropis zľava k DEKVS | 71,48 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 17.06.2021 | 14.06,.2021 | 30.6.2021 | |
1422140218 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL - obdobie 01.06.-15.06.2021 | 426,67 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 24.06.2021 | 02.07.2021 | 1.7.2021 | |
1422140219 | STRABAG Prosperty and Facility Service s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výmena akumulátorov EZS, na pracoviskách Zelená 63 a P.O. Hviezdoslava 66, Veľké Kapušany | 149,28 EUR vrátane DPH |
OV210083 | 24.06.2021 | 02.07.2021 | 1.7.2021 | |
1422140220 | Technické služby mesta Sobrance Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | prenájom kontajnera 01-06/2021 | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomná zmluva č. 9/2009 | 25.06.2021 | 02.07.2021 | 1.7.2021 | |
1422140221 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné 27.03..-27.06.2021 | 899,00 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 28.06.2021 | 02.07.2021 | 1.7.2021 | |
1422140222 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla MI 199 CD | 188,71 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV210086 | 29.06.2021 | 02.07.2021 | 1.7.2021 |
1422140223 | ELMARO s.r.o Prostejovská 101, 080 01 Prešov |
47476109 | vyhotovenie uzemnenia doregulačnej stanice plynu na ÚPSVaR vo Veľkých Kapušanoch, ul. Zelená 63 | 210,00 EUR vrátane DPH |
OV210081 | 29.06.2021 | 02.07.2021 | 1.7.2021 | |
1422140224 | MUDr. Dulinová Andrea Ľ.Štúra 12, 071 01 Michlovce |
35539003 | zdravotné vody | 20,91 EUR bez DPH |
zákon 447. Z.z. | 01.07.2021 | 21.07.2021 | 19.7.2021 |