Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422140322 | Slovnaft, a.s., Vlčia hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-30.09.2021 | 1 511,34 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 05.10.2021 | 11.10.2021 | 11.10.2021 | |
1422140293 | Slovnaft, a.s., Vlčia hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16-31.08.2021 | 1 321,51 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 06.09.2021 | 09.09,.2021 | 7.9.2021 | |
1422140035 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-31.01.2021 | 643,19 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 03.02.2021 | 12.02.2021 | 15.2.2021 | |
1422140383 | Slovnaft, a.s., Vlčia hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-30.11.2021 | 364,25 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 22.11.2021 | 01.12.2021 | 1.12.2021 | |
1422140071 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-28.02.2021 | 543,04 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.03.2021 | 10.03.2021 | 8.3.2021 | |
1422140311 | Slovnaft, a.s., Vlčia hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.09-15.09.2021 | 429.43 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 20.09.2021 | 23.09.2021 | 21.9.2021 | |
1422140187 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.05.-15.05.2021 | 381,99 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 18.05.2021 | 27.05.2021 | 25.5.2021 | |
1422140414 | Slovnaft, a.s., Vlčia hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.12.2021 | 89,88 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | 27.12.2021 | |
1422140348 | Slovnaft, a.s., Vlčia hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.10.2021 | 28,37 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 19.10.2021 | 27.10.2021 | 26.10.2021 | |
1422140347 | Slovnaft, a.s., Vlčia hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.10.2021 | 723,71 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 19.10.2021 | 27.10.2021 | 26.10.2021 | |
1422140135 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.04.2021 | 219,82 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 21.04.2021 | 29.04.2021 | 27.4.2021 | |
1422140284 | Slovnaft, a.s., Vlčia hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01-15.08.2021 | 333,27 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 18.08.2021 | 27.08.2021 | 26.8.2021 | |
1422140218 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL - obdobie 01.06.-15.06.2021 | 426,67 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 24.06.2021 | 02.07.2021 | 1.7.2021 | |
1422140294 | ARGUS- BALIACE MATERIÁLY Verbovčík 21, 071 01 Michalovce |
32678568 | papieroví utierky s vnútorným odvíjaním 150 ks | 369,00 s DPH vrátane DPH |
OV210099 | 06.09.2021 | 10.09.2021 | 8.9.2021 | |
1422140416 | ARGUS- BALIACE MATERIÁLY Verbovčík 21, 071 01 Michalovce |
32678568 | papierové utierky do zasobníka s vnútorným odvíjaním 150 ks | 369,00 EUR vrátane DPH |
OV210136 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | 27.12.2021 | |
1422140038 | Služby - Servis spol. s.r.o Františka Hečku 1872/1, 071 01 Michalovce |
36579629 | papierové utierky do zásobníka s vnútorným odvíjaním | 432,00 EUR vrátane DPH |
OV210014 | 04.02.2021 | 12.02.2021 | 15.2.2021 | |
1422140033 | Milan Rovňak VODROM 071 01 Petrovce nad Lab.30 |
32694032 | opravu vodovodnej prípojky a výmenu ventilov Saaleziánov 1, Michalovce | 3 349,30 EUR vrátane DPH |
OV200104 | 02.02.2021 | 10.02.2021 | 9.2.2021 | |
1422140060 | VISION IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Tower 115, 811 09 Bratislava |
36815799 | oprava výpočtovej techniky - služby pozáručného servisu za obdobie 01.01.2021-31.01.2021 | 319,36 EUR vrátane DPH |
436/OI/2019 | OV210006 | 15.02.2021 | 26..02.2021 | 24.2.2021 |
1422140088 | Martin Kollár- Autodielńa Svätokrížske námestie 257/19, 965 01 žiar nad Hronom |
43875122 | oprava SMV Renalt Trafic | 161,00 EUR vrátane DPH |
OV210026 | 10.03.2021 | 22.03.2021 | 18.3.2021 | |
1422140276 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava SMN MI 199 CD | 424, 75 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV 210092 | 12.08.2021 | 17.08.2021 | 23.8.2021 |
1422140345 | Ivan Cheipesh 072 51 Vyšné Nemecké 10 |
51714639 | oprava podláh chodby a schodišťa na pracovisku v Sobranciach, ul. Michalovská 55 | 4 629,00 EUR vrátane DPH |
OV210082 | 15.10.2021 | 19.10.2021 | 18.10.2021 | |
1422140286 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava EZS, Saleziánov 1, Michalovce | 287,52 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV210085 | 18.08.2021 | 27.08.2021 | 26.8.2021 |
1422140287 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava EZS, Michalovská 55, Sobrance | 501,24 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV210091 | 18.08.2021 | 27.08.2021 | 26.8.2021 |
1422140195 | Fittich OST. s.r.o Južná trieda 74, 040 01 Košice |
31685293 | oprava EZS na pracovisku v Sobranciach, ul. Michalovská 55 | 714,60 vrátane DPH |
OV210049 | 01.06.2021 | 09.06.2021 | 7.6.2021 | |
1422140197 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava EZS - výmena akumulátora pri ročnej kontrole | 75,84 EUR vrátane DPH |
OV210078 | 01.06.2021 | 09.06.2021 | 7.6.2021 | |
1422140306 | AZ-RO spol. s.r.o 073 01 Baškovce 38 |
46931724 | oprava a odvodenie spevnenej plochy ÚPSVaR Michalovce pracovisko v Sobranciach, ul. Michalovská 55 | 2 582,75 EUR vrátane DPH |
OV210074 | 10.09.2021 | 21.09.2021 | 20.9.2021 | |
1422140410 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom, energie SPO CPS 12/2021 | 129,63 EUR bez DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 15.12.2021 | 20.12.2021 | 17.12.2021 | |
1422140342 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom, energie SPO CPS 10/2021 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 13.10.2021 | 19.10.2021 | 18.10.2021 | |
1422140098 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom, energie CPS 03/2021 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve z 6.08.2019 | 18.03.2021 | 26.03.2021 | 25.3.2021 | |
1422140065 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom, energie 02/2021 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve z 6.08.2019 | 24.02.2021 | 08.03.2021 | 4.3.2021 | |
1422140253 | Mesto Veľké Kapušany L. N. Tolstého 80/1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | Nájom za užívanie nebytových priestorov 7/2021 | 115,12 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2018/OE | 16.07.2021 | 26.07.2021 | 22.7.2021 | |
1422140189 | Mesto Veľké Kapušany L.N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | Nájom za užívanie nebytových priestorov 05/2021 | 115,12 EUR bez DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestrov č. 2/2018/OE zo dňa 30.07.2018 | 20.05.2021 | 27.05.2021 | 25.5.2021 | |
1422140401 | Technické služby mesta Sobrance Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | Nájom za prenájom kontajnera za obdobie 01.07.-31.12.2021 | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomná zmluva č. 9/2009 z 25.05.2009 | 07.12.2021 | 09.12.2021 | 9.12.2021 | |
1422140094 | Mesto Veľké Kapušany L. N. Tolstého 80/1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | Nájom za nebytové priestory 3/2021 | 115,12 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.2/2018/OE | 15.03.2021 | 22.03.2021 | 18.3.2021 | |
1422140058 | Mesto Veľké Kapušany L. N. Tolstého 80/1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | Nájom za nebytové priestory 2/2021 | 115,12 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.2/2018/OE | 15.02.2021 | 19.02.2021 | 17.2.2021 | |
1422140008 | Mesto Veľké Kapušany L. N. Tolstého 80/1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | Nájom za nebytové priestory 1/2021 | 115,12 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.2/2018/OE | 20.01.2021 | 28.01.2021 | 27.1.2021 | |
1422140214 | Mesto Veľké Kapušany L. N. Tolstého 80/1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | Nájom za nebytové priestory 06/2021 | 115,12 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2018/OE | 15.06.2021 | 17.06.2021 | 17.6.2021 | |
1422140072 | LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce |
36600229 | Nájom za nebytové priestory 03/2021 | 609,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyových priestorov č. 1/2018/OE | 04.03.2021 | 10.03.2021 | 8.3.2021 | |
1422140216 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom SPO centrum poradenských služieb 6/2021 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve z 6.8.2019 | 17.06.2021 | 23.06.2021 | 30.6.2021 | |
1422140184 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom SPO centrum poradenských služieb 05/2021 | 129,63 EUR bez DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve z 6.08.2019 | 14.05.2021 | 24.05.2021 | 21.5.2021 |