Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422140272 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina 07/2021 , Saleziánov 1, Michalovce D | 453,54 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 06.08.2021 | 17.08.2021 | 23.8.2021 | |
1422140271 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina 07/2021 - Saleziánov 1, Michalovce A, B, C | 1 096,04 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 06.08.2021 | 17.08.2021 | 23.8.2021 | |
1422140270 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina 07/2021 - Michalovská 55, Sobrance | 308,29 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 06.08.2021 | 17.08.2021 | 23.8.2021 | |
1422140269 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina 07/2021- Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 234,01 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 06.08.2021 | 17.08.2021 | 23.8.2021 | |
1422140268 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina 07/2021 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 73,54 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 06.08.2021 | 17.08.2021 | 23.8.2021 | |
1422140266 | Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35762469 | Telekomunikačné poplatky 07/2021 | 212,81 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 06.08.2021 | 17.08.2021 | 23.8.2021 | |
1422140265 | Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35762469 | Telekomunikačné poplatky 07/2021 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 06.08.2021 | 17.08.2021 | 23.8.2021 | |
1422140274 | MUDr. Prunyiová Tatiana Štefániková 2, 071 01 Michalovce |
31974309 | zdravotné výkony | 34,85 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2007 Z.z. | 10.08.2021 | 10.08.2021 | 26.8.2021 | |
1422140321 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 10/2021 | 1 856,43 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 11.08.2021 | 11.10.2021 | 11.10.2021 | |
1422140275 | SWAN, a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 07/2021 | 891,11 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb | 11.08.2021 | 17.08.2021 | 23.8.2021 | |
1422140277 | JUDr. Rudolf Dulina - Exekútorský úrad Michalovce Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | trovy exekúcie Ex 170/15-K | 39,83 EUR vrátane DPH |
Ex 170/15 K | 12.08.2021 | 03.09.2021 | 2.9.2021 | |
1422140280 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | dobropis zľava k DEKVS 07/2021 | 78,30 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 12.08.2021 | 30.8.2021 | ||
1422140276 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava SMN MI 199 CD | 424, 75 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV 210092 | 12.08.2021 | 17.08.2021 | 23.8.2021 |
1422140281 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 07/2021 | 3151,30 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.08.2021 | 17.08.2021 | 23.8.2021 | |
1422140283 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 07/2021 | 4153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 16.08.2021 | 27.08.2021 | 26.8.2021 | |
1422140282 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica Mieru 12, 071 01 Michalovc |
35582391 | Nájom CPS 08/2021 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 16.08.2021 | 27.08.2021 | 26.8.2021 | |
1422140287 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava EZS, Michalovská 55, Sobrance | 501,24 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV210091 | 18.08.2021 | 27.08.2021 | 26.8.2021 |
1422140286 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava EZS, Saleziánov 1, Michalovce | 287,52 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV210085 | 18.08.2021 | 27.08.2021 | 26.8.2021 |
1422140285 | MUDr. Aszalayová Kveta Ukrajinská 173/10, 071 01 Michalovce |
47589264 | zdravotné výkony | 48,79 EUR bez DPH |
zákon 447/2007 Z.z.. | 18.08.2021 | 27.08.2021 | 26.8.2021 | |
1422140284 | Slovnaft, a.s., Vlčia hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01-15.08.2021 | 333,27 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 18.08.2021 | 27.08.2021 | 26.8.2021 | |
1422140288 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | výmena ventilu na vodovodnej prípojke na pracovisku v Sobranciach, ul. Michalovská 55 | 60,00 EUR vrátane DPH |
OV210093 | 19.08.2021 | 27.08.2021 | 26.8.2021 | |
1422140289 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV MI 199 CD | 236,94 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV210094 | 20.08.2021 | 27.08.2021 | 26.8.2021 |
1422140291 | ATALIAN s.r.o Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
44390823 | upratovacie služby 8/2021 | 4 740,00 EUR vrátane DPH |
192/142/2021 | 31.08.2021 | 08.09.2021 | 7.9.2021 | |
1422140292 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 9/2021 | 1 856,43 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 02.09.2021 | 09.09,.2021 | 7.9.2021 | |
1422140295 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 096 US | 225,14 EUR vrátane DPH |
OV210097 | 06.09.2021 | 10.09.2021 | 8.9.2021 | |
1422140294 | ARGUS- BALIACE MATERIÁLY Verbovčík 21, 071 01 Michalovce |
32678568 | papieroví utierky s vnútorným odvíjaním 150 ks | 369,00 s DPH vrátane DPH |
OV210099 | 06.09.2021 | 10.09.2021 | 8.9.2021 | |
1422140293 | Slovnaft, a.s., Vlčia hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16-31.08.2021 | 1 321,51 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 06.09.2021 | 09.09,.2021 | 7.9.2021 | |
1422140300 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina 08/2021 -Zelená 63/299, V. Kapušany | 73,89 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 07.09.2021 | 13.09.2021 | 10.9.2021 | |
1422140299 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 08/2021 "Zelená 63/299, V. Kapušany | 252,28 vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 07.09.2021 | 13.09.2021 | 10.9.2021 | |
1422140298 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina 08/2021 Michalovská 55, Sobrance | 329,48 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 07.09.2021 | 13.09.2021 | 10.9.2021 | |
1422140297 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 234 KU | 239,34 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 07.09.2021 | 13.09.2021 | 10.9.2021 | |
1422140296 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka a odber tepla 08/2021 | 219,59 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 07.09.2021 | 13.09.2021 | 10.9.2021 | |
1422140304 | Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763569 | Telekomunikačné poplatky 08/2021 | 212,81 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.09.2021 | 13.09.2021 | 10.9.2021 | |
1422140303 | Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763569 | Telekomunikačné poplatky 08/2021 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.09.2021 | 13.09.2021 | 10.9.2021 | |
1422140302 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina 08/2021 Saleziánov 1, Michalovce | 448,82 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 08.09.2021 | 13.09.2021 | 10.9.2021 | |
1422140301 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina 08/2021 - Saleziánov 1, Michalovce A, B,C | 995,41 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 08.09.2021 | 13.09.2021 | 10.9.2021 | |
1422140306 | AZ-RO spol. s.r.o 073 01 Baškovce 38 |
46931724 | oprava a odvodenie spevnenej plochy ÚPSVaR Michalovce pracovisko v Sobranciach, ul. Michalovská 55 | 2 582,75 EUR vrátane DPH |
OV210074 | 10.09.2021 | 21.09.2021 | 20.9.2021 | |
1422140305 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci august 2021 | 10,72 EUR vrátane DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 10.09.2021 | 21.09.2021 | 20.9.2021 | |
1422140309 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | dobropis zľava k DEKVS 08/2021 | 57,56 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 13.09.2021 | 29.9.2021 | ||
1422140308 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 08/2021 | 2 471,95 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.09.2021 | 21.09.2021 | 20.9.2021 |