Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422140136 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla MI 909 BD | 368,04 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV210045 | 21.04.2021 | 29.04.2021 | 27.4.2021 |
1422140387 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla VL 063 KU | 199,30 EUR vrátane DPH |
OV210130 | 30.11.2021 | 07.12.2021 | 7.12.2021 | |
1422140145 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis motorového vozidlo BT 957 AB | 48,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | Ov210057 | 21.04.2021 | 29.04.2021 | 27.4.2021 |
1422140154 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis služobného motorového vozidla BL 063 KU | 36,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV210064 | 29.04.2021 | 13.05.2021 | 12.5.2021 |
1422140175 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis služobného motorového vozidla BL 130 RJ | 36,00 EUR vrátane DPH |
OV210067 | 10.05.2021 | 13.05.2021 | 12.5.2021 | |
1422140155 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis služobného motorového vozidla MI 199 CD | 350,48 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV210053 | 29.04.2021 | 13.05.2021 | 12.5.2021 |
1422140156 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis služobného motorového vozidla MI199 CD | 36,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV210062 | 29.04.2021 | 13.05.2021 | 12.5.2021 |
1422140014 | Sabo Ján MOTOFIT Kapušianska 2, 071 01 Michalovce |
33887306 | servis služobného motorového vozidla ŠKODA Super B BA 625 UC | 224,00 EUR vrátane DPH |
OV210008 | 22.01.2021 | 28.01.2021 | 27.1.2021 | |
1422140295 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 096 US | 225,14 EUR vrátane DPH |
OV210097 | 06.09.2021 | 10.09.2021 | 8.9.2021 | |
1422140289 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV MI 199 CD | 236,94 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV210094 | 20.08.2021 | 27.08.2021 | 26.8.2021 |
1422140005 | Š-Autoservis ranov, s.r.o Močarianská 5824, 071 01 Michalovce |
36455385 | servis SMV ŠKODA Fábia BL 130 RJ | 199,50 EUR vrátane DPH |
OV210007 | 14.01.2021 | 20.01.2021 | 19.1.2021 | |
1422040696 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP Telefónia 12/2020 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 14.01.2021 | 20.01.2021 | 19.1.2021 | |
1422140025 | Sabo Ján MOTOFIT Kapušianska 2, 071 01 Michalovce |
33887306 | SMV BL 821 KV | 248,76 EUR vrátane DPH |
OV210013 | 28.01.2021 | 02.02.2021 | 1.2.2021 | |
1422140305 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci august 2021 | 10,72 EUR vrátane DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 10.09.2021 | 21.09.2021 | 20.9.2021 | |
1422140239 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci jún 2021 | 10,56 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 08.07.2021 | 16.07.2021 | 14.7.2021 | |
1422140054 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PP U za 1/2021 | 7,04 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 12.02.2021 | 19.02.2021 | 17.2.2021 | |
1422140079 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 2/21 | 7,20 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 08.03.2021 | 11.03.2021 | 10.3.2021 | |
1422140124 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U za 03/2021 | 9,12 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 12.04.2021 | 19.04.2021 | 15.4.2021 | |
1422140174 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP u za 04/2021 | 7,68 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 10.05.2021 | 13.05.2021 | 12.5.2021 | |
1422140267 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 07/2021 | 11,36 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 06.08.2021 | 17.08.2021 | 23.8.2021 | |
1422140368 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 10/2021 | 12,32 EUR vrátane DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 05.11.2021 | 22.11.2021 | 19.11.2021 | |
1422140404 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 11/2021 | 11,52 EUR vrátane DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 08.12.2021 | 09.12.2021 | 9.12.2021 | |
1422140022 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 12/2020 | 9,44 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 25.01.2021 | 28.01.2021 | 27.1.2021 | |
1422140202 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 5/2021 | 11,36 vrátane DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 08.06.2021 | 17.06.2021 | 17.6.2021 | |
1422140334 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 9/2021 | 11,04 EUR vrátane DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 08.10.2021 | 15.10.2021 | 14.10.2021 | |
1422040650 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 11/2020 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.12.2020 | 05.01.2021 | 5.1.2021 | |
1422040698 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 12/2020 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 14.01.2021 | 20.01.2021 | 19.1.2021 | |
1422140358 | HARD PLUS s.r.o Mojmírova 3, 071 01 Mchalovce |
36175684 | stanovisko k technickému stavu výpočtovej techniky | 100,00 EUR vrátane DPH |
OV210120 | 26.10.2021 | 03.11.2021 | 29.10.2021 | |
1422140231 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | stočné, obdobie 01.01.-30.06.2021 POH V. Kapušany | 70,56 EUR vrátane DPH |
80-0000938PO2015 | 06.07.2021 | 19.07.2021 | 14.7.2021 | |
1422140191 | Slovenský Červený kríž Michalovce Námestie osloboditeľov 82 , 071 01 Michalovce |
00416215 | školenie prvej pomoci 23 osôb | 506,00 EUR bez DPH |
OV200073 | 31.05.2021 | 07.06.2021 | 3.6.2021 | |
1422140077 | Psychiodiagnostika., a.s. Mickiewiczova ul. č.2, 811 07 Bratislava |
31385770 | T 1171 Luscherova klinická diagnostika (SADA 100 ks záznamový hárok , T-16 Štandardne progresívne matice (SADA 100 ks záznamový hárok) | 99,20 EUR vrátane DPH |
OV210029 | 05.03.2021 | 11.03.2021 | 10.3.2021 | |
1422140243 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 06/2021 | 212,95 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.07.2021 | 16.07.2021 | 14.7.2021 | |
1422140371 | Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 10/2021 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.11.2021 | 22.11.2021 | 19.11.2021 | |
1422140042 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01/2021 | 97,45 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.02.2021 | 12.02.2021 | 15.2.2021 | |
1422140092 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 02/2021 | 2 064,12 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.03.2021 | 22.03.2021 | 18.3.2021 | |
1422140087 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 02/2021 | 114,83 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.03.2021 | 15.03.2021 | 11.3.2021 | |
1422140086 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 02/2021 | 211,48 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.03.2021 | 15.03.2021 | 11.3.2021 | |
1422140127 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 03/2021 | 2 505,54 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 13.04.2021 | 19.04.2021 | 15.4.2021 | |
1422140115 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 03/2021 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.04.2021 | 19.04.2021 | 15.4.2021 | |
1422140114 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 03/2021 | 212,81 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.04.2021 | 19.04.2021 | 15.4.2021 |