Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422140158 | Služby mesta Michalovce s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce |
44389442 | dobropis - vyúčtovanie energie obdobie 01.01.-31.12.2020 | -106,49 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 2/2019/OE | 30.04.2021 | 20.05.2021 | 17.6.2021 | |
1422140413 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 11/2021 | 4153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 17.12.2021 | 20.12.2021 | 17.12.2021 | |
1422140283 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 07/2021 | 4153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 16.08.2021 | 27.08.2021 | 26.8.2021 | |
1422140281 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 07/2021 | 3151,30 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.08.2021 | 17.08.2021 | 23.8.2021 | |
1422140230 | MAGNA Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 7/2021 | 1856,43 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 06.07.2021 | 16.07.2021 | 14.7.2021 | |
1422140161 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 05/2021 | 1856,43 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 03.05.2021 | 13.05.2021 | 12.5.2021 | |
1422140040 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn obdobie 2/2021 | 1856,43 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 04.02.2021 | 12.02.2021 | 15.2.2021 | |
1422140141 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis motorového vozidla BT438 BU | 1348,34 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV210052 | 21.04.2021 | 29.04.2021 | 27.4.2021 |
1422140137 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BT 957 AB | 1290,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV210042 | 21.04.2021 | 29.04.2021 | 27.4.2021 |
1422140236 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 6/2021 Saleziánov 1, 071 01 Michalovce A, B, C | 998,35 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2021 | 08.07.2021 | 16.07.2021 | 14.7.2021 | |
1422140301 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina 08/2021 - Saleziánov 1, Michalovce A, B,C | 995,41 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 08.09.2021 | 13.09.2021 | 10.9.2021 | |
1422140307 | SWAN, a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 08/2021 | 977,29 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb | 13.09.2021 | 21.09.2021 | 20.9.2021 | |
1422140208 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 5/2021 Saleziánov 1, Michalovce A,B,C | 965,28 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2021 | 09.06.2021 | 17.06.2021 | 17.6.2021 | |
1422140225 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19 B, 817 62 Bratislava |
44390823 | dezinfekčné práce za obdobie 6/2021 | 960,96 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | OV210079 | 01.07.2021 | 06.07.2021 | 2.7.2021 |
1422140201 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.5.-31.05.2021 | 958,90 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 03.06.2021 | 09.06.2021 | 7.6.2021 | |
1422140326 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina 09/2021 - Saleziánov 1, 071 01 Michalovce A,B,C, | 940,99 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 06.10.2021 | 11.10.2021 | 11.10.2021 | |
1422140164 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.04.-30.4.2021 | 921,20 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 07.05.2021 | 13.05.2021 | 12.5.2021 | |
1422140199 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | dezinfekciu kontaktných plôch a kľučiek úradov práce denne po 11:00 hod. pracovisko v Sobranciach, Michalovská 55 1 hod. denne, pracovisko vo Veľkých Kapušanoch, Zelená 63/299 1 hod. denne pracovisko v Michalovciach , Saleziánov 1, 2 hod. denne | 917,28 EUR vrátane DPH |
OV210071 | 03.06.2021 | 09.06.2021 | 7.6.2021 | |
1422040674 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | nadpaušálne práce- dezinfekcia | 917,28 EUR vrátane DPH |
OV200089 | 04.01.2021 | 13.01.2021 | 11.1.2021 | |
1422140323 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 23.06.2021-29.09.2021 | 904,22 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 05.10.2021 | 11.10.2021 | 11.10.2021 | |
1422140338 | SWAN, a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 09/2021 | 900,23 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 12.10.2021 | 18.10.2021 | 14.10.2021 | |
1422140221 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné 27.03..-27.06.2021 | 899,00 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 28.06.2021 | 02.07.2021 | 1.7.2021 | |
1422140275 | SWAN, a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 07/2021 | 891,11 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb | 11.08.2021 | 17.08.2021 | 23.8.2021 | |
1422140109 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné, Saleziánov 1, Michalovce obdobie 29.12-2020-26.03.2021 | 884,64 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 06.04.2021 | 09.04.2021 | 9.4.2021 | |
1422140363 | Slovnaft, a.s., Vlčia hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-31.10.2021 | 874,29 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 04.11.2021 | 11.11.2021 | 10.11.2021 | |
1422140180 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
00000821 | dezinfekcia kontaktných plôch a kľučiek Michalovce Sobrance, Veľké Kapušany | 873,60 EUR vrátane DPH |
OV210048 | 10.05.2021 | 13.05.2021 | 12.5.2021 | |
1422140068 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | dezinfekčné práce 02/2021 | 873,60 EUR vrátane DPH |
OV210015 | 01.03.2021 | 08.03.2021 | 4.3.2021 | |
1422140395 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina 11/2021 Saleziánov 1, Michalovce | 869,75 EUR vrátane DPH |
365/OVS/2021 | 06.12.2021 | 09.12.2021 | 9.12.2021 | |
1422140395 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
00051865 | Elektrina 11/2021 - Saleziánov 1, Michalovce D | 869,75 EUR vrátane DPH |
365/OVS/2021 | 06.12.2021 | 09.12.2021 | 9.12.2021 | |
1422140418 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | vrecia do košov 30l, toaletný papier do 19 cm, osviežovač vzduchu | 850,56 EUR vrátane DPH |
OV210137 | 22.12.2021 | 23.12.2021 | 28.12.2021 | |
1422140232 | Marián Štefan - FANMA - STAV Martina Rázusa 1850/7, 071 01 Michalovce |
44411570 | dodanie a podkládku PVC krytina na detašovanom pracovisku v Sobranciach, ul. Michalovská 55 | 838,15 EUR vrátane DPH |
OV210076 | 07.07.2021 | 16.07.2021 | 14.7.2021 | |
1422140372 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 10/2021 | 836,65 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 10.11.2021 | 22.11.2021 | 19.11.2021 | |
1422140074 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | dezinfekčné práce 1/2021 | 829,92 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | OV200098 | 05.03.2021 | 05.03.2021 | 5.3.2021 |
1422140211 | KONIMEX s.r.o Jantárová 30, 040 01 Košice - Juh |
36174874 | kancelársky stôl 3 ks, zásuvkový kontajner 2 ks | 816,00 EUR vrátane DPH |
OV210073 | Ing. Daniel Tiža, MBA | riaditeľ ÚPSVaR | 30.6.2021 | |
1422140188 | BOSKOV s.r.o Myslina č. 15, 066 01 |
46461701 | vypracovanie statického posúdenia Administratívnej budovy P.O. Hviezdoslava 66, Veľké Kapušany | 780,00 EUR vrátane DPH |
OV210063 | 18.05.2021 | 27.05.2021 | 25.5.2021 | |
1422140249 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19 B, 817 62 Bratislava |
44390823 | toaletný papier 840 ks, osviežovač vzduchu 50 ks | 766,56 EUR vrátane DPH |
OV210087 | 14.07.2021 | 21.07.2021 | 19.7.2021 | |
1422140390 | Slovnaft, a.s., Vlčia hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.11.-30.11.2021 | 757,08 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 06.12.2021 | 15.12.2021 | 13.12.2021 | |
1422140385 | k-PRINT, s.r.o SNP 1944/91, 075 01 Trebišov |
36202908 | polep sklenených plôch na ÚPSVaR v Michalovciach, Saleziánov 1 | 744,00 EUR vrátane DPH |
OV210132 | 24.11.2021 | 01.12.2021 | 1.12.2021 | |
1422140374 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina 10/2021 Saleziánov 1, Michalovce pavilón, D | 726,62 EUR vrátane DPH |
195/OVS/2020, 365/OVS/2021 | 10.11.2021 | 22.11.2021 | 19.11.2021 | |
1422140347 | Slovnaft, a.s., Vlčia hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.10.2021 | 723,71 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 19.10.2021 | 27.10.2021 | 26.10.2021 |