Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102140067 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 2/2021 | 108,80 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. z 12.7.16 | 08.02.2021 | 17.02.2021 | 18.3.2021 | |
1102140066 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 1/2021 | 43,69 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. z 12.7.16 | 08.02.2021 | 17.02.2021 | 18.3.2021 | |
1102140004 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 12/2020 | 43,69 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. z 12.7.16 | 04.01.2021 | 13.01.2021 | 19.2.2021 | |
1102140003 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 12/2020 | 109,80 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. z 12.7.16 | 04.01.2021 | 13.01.2021 | 19.2.2021 | |
1102140248 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
00357634 | Telefónne poplatky 6/2021 | 108,80 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. z 12.7.16 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | 17.8.2021 | |
1102140424 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn Stará Turá 12/2021 | 658,46 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 01.12.2021 | 13.12.2021 | 22.12.2021 | |
1102140389 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 11/2021 | 658,46 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 02.11.2021 | 12.11.2021 | 30.11.2021 | |
1102140310 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn ST 9/21 | 658,46 vrátane DPH |
zmluva č.312/OVS/2019_1 z 26.4.19 | 03.09.2021 | 14.09.2021 | 17.9.2021 | |
1102140274 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn Stará Turá 8/2021 | 658,46 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 02.08.2021 | 12.08.2021 | 6.9.2021 | |
1102140243 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn Stará Turá 7/2021 | 658,46 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 02.07.2021 | 14.07.2021 | 17.8.2021 | |
1102140202 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn Stará Turá 6/2021 | 658,46 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 01.06.2021 | 15.06.2021 | 30.6.2021 | |
1102140160 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn Stará Turá 5/2021 | 658,46 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 04.05.2021 | 13.05.2021 | 19.5.2021 | |
1102140121 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn Stará Turá 4/2021 | 658,46 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 06.04.2021 | 14.04.2021 | 30.4.2021 | |
1102140086 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn Stará Turá 3/2021 | 658,46 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 02.03.2021 | 11.03.2021 | 19.3.2021 | |
1102140056 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn Stará Turá 2/2021 | 658,46 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 03.02.2021 | 11.02.2021 | 17.3.2021 | |
1102140056 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn Stará Turá 2/2021 | 658,46 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 03.02.2021 | 11.02.2021 | 17.3.2021 | |
1102140039 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plyn Stará Turá 1.-12./2020 | -2 890,22 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 15.01.2021 | 09.02.2021 | 17.3.2021 | |
1102140022 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn Stará Turá | 947,90 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 08.01.2021 | 15.01.2021 | 19.2.2021 | |
1102140347 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
03574356 | Plyn Stará Turá 10/2021 | 658,46 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 04.10.2021 | 13.10.2021 | 27.10.2021 | |
1102140275 | TSM Banská 6279/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
00350656 | Odvoz a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu za rok 2021 | 1 320,-€ vrátane DPH |
VZN-dodatok č.7 | 02.08.2021 | 12.08.2021 | 6.9.2021 | |
1102140182 | Technické Služby mesta Nové Mesto nad Váhom Banská 6279/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
00350656 | Uloženie odpadu - ZKO | 10,05 vrátane DPH |
1102140062 | 17.05.2021 | 19.05.2021 | 16.6.2021 | |
1102140168 | MUDr.Husárová Denisa M.Rázusa 917/13, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
34491317 | Zdravotné výkony | 104,55 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 07.05.2021 | 21.05.2021 | 15.6.2021 | |
1102140102 | Mário Dvoran D-servis 916 41 Dolné Srnie č.d.474 |
34489002 | Odborná prehliadka kondenzačného kotla-Stará Turá | 120,- vrátane DPH |
1102140020 | 10.03.2021 | 17.03.2021 | 13.4.2021 | |
1102140068 | ADATEX, s r.o. Turecká 2447/27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
34134719 | Pranie uterákov | 65,20 vrátane DPH |
1102140007 | 08.02.2021 | 12.02.2021 | 18.3.2021 | |
1102140151 | Tilia v.o.s. Tehelná 2166/85, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
34115668 | Police do skrinky | 31,50 vrátane DPH |
1102140033 | 30.04.2021 | 04.05.2021 | 19.5.2021 | |
1102140150 | Tilia v.o.s. Tehelná 2166/85, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
34115668 | Konferenčný stôl | 385,- vrátane DPH |
1102140030 | 30.04.2021 | 03.05.2021 | 19.5.2021 | |
1102140020 | MUDr. Jarmila Kohoutová Československej armády 19, 907 01 Myjava |
34048634 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 08.01.2021 | 05.02.2021 | 19.2.2021 | |
1102140117 | PhDr.Gabriela Spišáková, Majster Papier Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 851 01 Bratislava V. |
33768897 | Nákup toaletného papiera | 176,40 vrátane DPH |
1102140028 | 24.03.2021 | 08.04.2021 | 30.4.2021 | |
1102140288 | Ing. Knapp Juraj Veľkomoravská 34, 911 05 Trenčín |
33193240 | vypr. projekt. dokument. - rekonštrukcia kanalizácie MY | 980,00 vrátane DPH |
Obj.č.110210067 | 06.08.2021 | 03.09.2021 | 16.9.2021 | |
1102140204 | MUDr. Emília Dovalová 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
32779615 | Zdravotné výkony | 90,61 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 02.06.2021 | 30.06.2021 | 21.7.2021 | |
1102140327 | Minerálne vody a.s. Slovenská 9, 081 86 Prešov |
31711464 | Voda galon + nájom za dispenzor | 75,31 vrátane DPH |
1102140078 | 14.09.2021 | 24.09.2021 | 20.10.2021 | |
1102140326 | Minerálne vody a.s. Slovenská 9, 081 86 Prešov |
31711464 | Voda galon + nájom za dispenzor | 75,31 vrátane DPH |
1102140084 | 14.09.2021 | 24.09.2021 | 20.10.2021 | |
1102140304 | MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9, 081 86 Prešov |
31711464 | Voda galon | 75,31 vrátane DPH |
Obj.č.1102140078 | 18.08.2021 | 24.08.2021 | 17.9.2021 | |
1102140281 | Minerálne vody a.s. Slovenská 9, 081 86 Prešov |
31711464 | Pramenitá voda Galon+nájom za dispenzor | 75,31 vrátane DPH |
1102140084 | 03.08.2021 | 12.08.2021 | 14.9.2021 | |
1102140257 | Minerálne vody a.s. Slovenská 9, 081 86 Prešov |
31711464 | Voda galon | 75,31 vrátane DPH |
1102140078 | 08.07.2021 | 21.07.2021 | 17.8.2021 | |
1102140451 | Bytový podnik Myjava, spol. s r.o. 8.apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Teplo Myjava 11/2021 | 3 256,02 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla | 17.12.2021 | 22.12.2021 | 5.1.2022 | |
1102140399 | Bytový podnik Myjava, spol. s r.o. 8.apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Teplo Myjava 10/2021 | 2 661,77 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla | 09.11.2021 | 12.11.2021 | 30.11.2021 | |
1102140362 | Bytový podnik Myjava, spol. s r.o. 8.apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Teplo Myjava 9/2021 | 1 254,15 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla | 11.10.2021 | 15.10.2021 | 27.10.2021 | |
1102140322 | Bytový podnik Myjava spol.s.r.o. 8. apríla 372/1, 90701 Myjava |
31445918 | teplo MY 8/2021 | 1120,33 vrátane DPH |
KZ o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006 | 10.09.2021 | 16.09.2021 | 17.9.2021 | |
1102140294 | Bytový podnik Myjava spol.s.r.o. 8. apríla 372/1, 90701 Myjava |
31445918 | teplo MY 7/2021 | 1120,33 vrátane DPH |
KZ o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006 | 10.08.2021 | 17.08.2021 | 16.9.2021 |