Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1092140210 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 145,00 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 08.09.2021 | 13.09.2021 | 6.10.2021 |
1092140192 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 145,00 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 06.08.2021 | 11.08.2021 | 6.9.2021 |
1092140172 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 145,00 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 09.07.2021 | 13.07.2021 | 3.8.2021 |
1092140145 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 145,00 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 08.06.2021 | 14.06.2021 | 1.7.2021 |
1092140117 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 145,00 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 06.05.2021 | 13.05.2021 | 2.6.2021 |
1092140092 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 145,00 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 08.04.2021 | 13.04.2021 | 4.5.2021 |
1092140070 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 145,00 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 09.03.2021 | 11.03.2021 | 8.4.2021 |
1092140043 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 145,00 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 08.02.2021 | 12.02.2021 | 3.3.2021 |
1092140008 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 145,00 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 08.01.2021 | 15.01.2021 | 4.2.2021 |
1092140291 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 12/2021 | 3477,25 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 02.12.2021 | 06.12.2021 | 17.12.2021 |
1092140250 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 11/2021 | 3477,25 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 02.11.2021 | 08.11.2021 | 17.12.2021 |
1092140222 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 10/2021 | 3477,25 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 01.10.2021 | 07.10.2021 | 8.11.2021 |
1092140203 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 9/2021 | 3477,25 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 02.09.2021 | 13.09.2021 | 6.10.2021 |
1092140185 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 8/2021 | 3477,25 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 02.08.2021 | 06.08.2021 | 6.9.2021 |
1092140158 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 7/2021 | 3477,25 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 02.07.2021 | 13.07.2021 | 3.8.2021 |
1092140135 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 5/2021 | 3477,25 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 01.06.2021 | 09.06.2021 | 1.7.2021 |
1092140115 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 5/2021 | 3477,25 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 04.05.2021 | 13.05.2021 | 2.6.2021 |
1092140081 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 4/2021 | 3477,25 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 01.04.2021 | 13.04.2021 | 4.5.2021 |
1092140061 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 3/2021 | 3477,25 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 02.03.2021 | 11.03.2021 | 8.4.2021 |
1092140031 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 2/2021 | 3477,25 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 02.02.2021 | 05.02.2021 | 3.3.2021 |
1092140022 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn vyúčtovanie 1 - 12/2020 | 1983,53 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 15.01.2021 | 25.01.2021 | 4.2.2021 |
1092140001 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 1/2021 | 3564,59 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 04.01.2021 | 15.01.2021 | 4.2.2021 |
1092140301 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 73,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 13.12.2021 | 16.12.2021 | 26.1.2022 |
1092140271 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 73,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 12.11.2021 | 16.11.2021 | 17.12.2021 |
1092140241 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 73,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 14.10.2021 | 22.10.2021 | 8.11.2021 |
1092140217 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 73,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 17.09.2021 | 27.09.2021 | 6.10.2021 |
1092140202 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 73,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 20.08.2021 | 27.08.2021 | 6.9.2021 |
1092140182 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 73,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 21.07.2021 | 30.07.2021 | 3.8.2021 |
1092140156 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 73,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 24.06.2021 | 29.06.2021 | 1.7.2021 |
1092140134 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 73,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 27.05.2021 | 09.06.2021 | 1.7.2021 |
1092140111 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 73,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 29.04.2021 | 05.05.2021 | 2.6.2021 |
1092140085 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 73,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 01.04.2021 | 13.04.2021 | 4.5.2021 |
1092140063 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 73,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 04.03.2021 | 11.03.2021 | 8.4.2021 |
1092140037 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 73,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 05.02.2020 | 12.02.2021 | 3.3.2021 |
1092140009 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 96,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 08.01.2021 | 15.01.2021 | 4.2.2021 |
1092140087 | Mailtec Slovakia,.s.r.o. Nám.Hraničiarov 29, 851 03 Bratislava |
35687487 | Servis kreditovacieho stroja Neopost IJ-40 | 229,20 vrátane DPH |
IN-050/2019 | Obj. č. 04/21 | 07.04.2021 | 13.04.2021 | 4.5.2021 |
1092140030 | Mailtec Slovakia,.s.r.o. Nám.Hraničiarov 29, 851 03 Bratislava |
35687487 | Ročný poplatok hot-line DIAMOND a kreditovanie | 144,00 vrátane DPH |
Dohoda č.4005 | - | 01.02.2021 | 04.02.2021 | 3.3.2021 |
1092140029 | Mailtec Slovakia,.s.r.o. Nám.Hraničiarov 29, 851 03 Bratislava |
35687487 | Atramentová náplň do frankovacieho stroja | 184,80 vrátane DPH |
IN-050/2019 | Obj.č.05/21 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 4.2.2021 |
1092140295 | PMR s.r.o. Trenčianska cesta 1337, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
34099433 | Oprava kotlov na zabezpečenie vykorovania | 1198,40 vrátane DPH |
IN-050/2019 | Obj. č. 79/21 | 06.12.2021 | 14.12.2021 | 26.1.2022 |
1092140285 | PMR s.r.o. Trenčianska cesta 1337, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
34099433 | Rekonštrukcia plynovej kotolne | 75697,54 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č.172/109/2021 | 26.11.2021 | 06.12.2021 | 17.12.2021 |