Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1362140504 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 11/2021 | 101,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí verejných služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 09.11.2021 | 10.11.2021 | 19.11.2021 |
1362140503 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 11/2021 | 39,22 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí verejných služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 09.11.2021 | 10.11.2021 | 19.11.2021 |
1362140499 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny PP 10/2021 | 1855,84 vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 | nie | 09.11.2021 | 10.11.2021 | 19.11.2021 |
1362140498 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny LE 10/2021 | 3015,37 vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 | nie | 09.11.2021 | 10.11.2021 | 19.11.2021 |
1362140497 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica |
31644791 | upratovanie PP+LE 10/2021 | 2894,81 vrátane DPH |
Realizačná zmluva - Úrad PSVR Poprad č. 193/136/2018 k Rámcovej dohode pre zabezpečenie upratovacích služieb v objektoch ÚPSVAR č. 15/OVS/2018 | nie | 09.11.2021 | 10.11.2021 | 19.11.2021 |
1362140522 | SANA, s.r.o. Nám. Majstra Pavla 38, 05401 Levoča |
36181188 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 08.11.2021 | 18.11.2021 | 19.11.2021 |
1362140521 | SANA, s.r.o. Nám. Majstra Pavla 38, 05401 Levoča |
36181188 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 08.11.2021 | 18.11.2021 | 19.11.2021 |
1362140517 | G and T s.r.o. Sadová 5310/39, 058 01 Poprad |
44510535 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 08.11.2021 | 18.11.2021 | 19.11.2021 |
1362140502 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vodné, stočné LE 10/2021 | 346,82 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 361, 11.08.2015 | nie | 08.11.2021 | 10.11.2021 | 19.11.2021 |
1362140501 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vodné, stočné PP 10/2021 | 321,34 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 360, 11.08.2015 | nie | 08.11.2021 | 10.11.2021 | 19.11.2021 |
1362140500 | AUTOSKLO Salaj, s.r.o. Myslavská 299, 040 16 Košice |
46299335 | výmena skla - BL150US | 597,95 vrátane DPH |
nie | 86/2021 | 08.11.2021 | 10.11.2021 | 19.11.2021 |
1362140509 | G and T s.r.o. Sadová 5310/39, 058 01 Poprad |
44510535 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 05.11.2021 | 12.11.2021 | 19.11.2021 |
1362140508 | MUDr. Michal Rusnák, s.r.o. Podtatranska 4559, 05801 Poprad |
45873101 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 05.11.2021 | 12.11.2021 | 19.11.2021 |
1362140507 | LUEVA s.r.o. Slovenského odboja 179/13, 05801 Poprad |
44550073 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 05.11.2021 | 12.11.2021 | 19.11.2021 |
1362140506 | EURIGIA, s.r.o. Tatranské nám. 4914/8, 05801 Poprad |
43869394 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 05.11.2021 | 12.11.2021 | 19.11.2021 |
1362140495 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | príprava na STK, prezutie sady kolies BL073KU | 198 vrátane DPH |
Zmluva č. 97/OVS/2021 | 69/2021 | 05.11.2021 | 09.11.2021 | 19.11.2021 |
1362140494 | NeoPedia, s.r.o. Kukučínova 3, 05401 Levoča |
46055045 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 05.11.2021 | 09.11.2021 | 19.11.2021 |
1362140493 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie sady kolies PP948BU | 480 vrátane DPH |
Zmluva č. 97/OVS/2021 | 76/2021 | 05.11.2021 | 09.11.2021 | 19.11.2021 |
1362140492 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena autobatérie PP948BU | 249,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 97/OVS/2021 | 74/2021 | 05.11.2021 | 09.11.2021 | 19.11.2021 |
1362140491 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. peň. poukazy U 10/2021 | 8,16 bez DPH |
Žiadosť o poskytnuté služby poštový poukaz na výplatu 11.12.2013 | nie | 05.11.2021 | 09.11.2021 | 19.11.2021 |
1362140496 | Dzurík Marián MUDr. Mariánske nám. 36, 053 04 Spišské Podhradie |
31996035 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 04.11.2021 | 10.11.2021 | 19.11.2021 |
1362140490 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn LE 10/2021 | -210,23 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019 | nie | 04.11.2021 | 19.11.2021 | |
1362140489 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 01001 Žilina |
31611630 | pravidelná prehliadka | 64,8 vrátane DPH |
Zmluva č. 287 - 14.12.2012 | 84/2021 | 04.11.2021 | 08.11.2021 | 19.11.2021 |
1362140488 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 01001 Žilina |
31611630 | pravidelná prehliadka | 136,8 vrátane DPH |
Zmluva č. 287 - 14.12.2012 | 71/2021 | 04.11.2021 | 08.11.2021 | 19.11.2021 |
1362140487 | CHLADIARENSTVO TATRY Jesenna 17, 058 01 Poprad |
35414791 | výmena klimatizácie | 2400 vrátane DPH |
nie | 85/2021 | 04.11.2021 | 08.11.2021 | 19.11.2021 |
1362140484 | Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS Saleziánska 2618/3, 01 001 Žilina |
42215617 | strážna služba 10/2021 | 1635,48 bez DPH |
Zmluva č. 168/136/2020 | nie | 03.11.2021 | 08.11.2021 | 19.11.2021 |
1362140480 | Peter Gajan - PEGATHERM Veľký Slavkov 191, 059 91 Veľký Slavkov |
41301064 | dodávka a montáž horizontálnej žalúzie | 96 vrátane DPH |
nie | 77/2021 | 03.11.2021 | 08.11.2021 | 19.11.2021 |
1362140486 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn LE 11/2021 | 2700,82 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019 | nie | 02.11.2021 | 08.11.2021 | 19.11.2021 |
1362140485 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn PP 11/2021 | 869,81 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019 | nie | 02.11.2021 | 08.11.2021 | 19.11.2021 |
1362140478 | ANAED, s.r.o. Mnoheľová 2, 05801 Poprad |
43847978 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 29.10.2021 | 08.11.2021 | 19.11.2021 |
1362140482 | POLYMPT s.r.o. Hornozelenická 8, 900 28 Zálesie |
50222333 | nákup dezinfekcie | 120 vrátane DPH |
nie | 83/2021 | 28.10.2021 | 08.11.2021 | 19.11.2021 |
1362140481 | PosAm, spol s r.o. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
31365078 | nákup výpočtovej techniky - USB token | 98,4 vrátane DPH |
nie | 70/2021 | 28.10.2021 | 08.11.2021 | 19.11.2021 |
1362140479 | SOLARIS Poprad, s.r.o. Sadova 364/15, 059 51 Poprad-Matejovce |
36517313 | zdravotné výkony | 90,61 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 25.10.2021 | 08.11.2021 | 19.11.2021 |
1362140477 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | prenájom + služby 10/2021 | 1782,01 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 131/136/2021 | nie | 21.10.2021 | 25.10.2021 | 26.10.2021 |
1362140476 | Exekútorský úrad JUDr. Bulko Michal Nám. sv. Egídia 95, 05801 Poprad |
37790412 | odmena exekútora EX179/2017, Horváthová Andrea, PP | 78,28 vrátane DPH |
Uznesenie | nie | 21.10.2021 | 25.10.2021 | 26.10.2021 |
1362140475 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHM 10/2021 | 35,39 vrátane DPH |
Zmluva pre požívanie slovnaft karty reg. č. 002863/73120/2004 | nie | 21.10.2021 | 25.10.2021 | 26.10.2021 |
1362140473 | RAFAELMEDIC, s.r.o. Hviezdoslavova 284, 05916 Hranovnica |
36690481 | zdravotné výkony | 125,46 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 18.10.2021 | 21.10.2021 | 26.10.2021 |
1362140468 | Exekútorský úrad JUDr. Bulko Michal Nám. sv. Egídia 95, 05801 Poprad |
37790412 | odmena exekútora EX212/2016, Koňa Ján, Spišský Štiavnik | 53,7 vrátane DPH |
Uznesenie | nie | 18.10.2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 |
1362140464 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | zľava poštovné PP 9/2021 dobropis k Fa 9001417559 | -21,88 bez DPH |
Žiadosť o povolenie na vybraný spôsob úhrady cien výplatným strojom zo dňa 21.3.2018 | nie | 15.10.2021 | 20.10.2021 | |
1362140469 | CHEMOMED s.r.o. Štúrova 101, 059 21 Svit |
46459375 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 14.10.2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 |