Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1372140027 | SWAN a.s. Landererova č. 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky 12/2020 | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 15.01.2021 | 05.02.2021 | 24.2.2021 | |
1372140026 | SWAN a.s. Landererova č. 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | IP telefonia 12/2020 | 133,44 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 15.01.2021 | 05.02.2021 | 24.2.2021 | |
1372140025 | SWAN a.s. Landererova č. 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL back-up poplatky 12/2020 | 132,82 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 15.01.2021 | 05.02.2021 | 24.2.2021 | |
1372140024 | SWAN a.s. Landererova č. 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky 12/2020 | 1022,84 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 15.01.2021 | 05.02.2021 | 24.2.2021 | |
1372140031 | SWAN a.s. Landererova č. 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | správa a údržba LAN siete 12/2020 | 1428,19 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 15.01.2021 | 28.01.2021 | 4.2.2021 | |
1372140036 | DLC s.r.o. Sabinovská č. 58/5124, 080 01 Prešov |
45901872 | dezinfekčné práce pracovisko Prešov, SB 12/2020 | 469,50 vrátane DPH |
124/2021/PO | 15.01.2021 | 26.01.2021 | 4.2.2021 | |
1372040028 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu U 12/2020 | 17,12 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet - finančné podmienky slovenskej pošty | 15.01.2021 | 26.01.2021 | 4.2.2021 | |
1372140034 | SWAN a.s. Landererova č. 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | telef. hovory 12/2020 | 3079,55 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 15.01.2021 | 26.01.2021 | 4.2.2021 | |
1372140035 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn - pracovisko Prešov 12/2020 | 2458,- vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 18.01.2021 | 26.01.2021 | 4.2.2021 | |
1372140030 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné - pracovisko SB | 3358,55 vrátane DPH |
Povolenie na úver pošt. 11/2004 | 18.01.2021 | 26.01.2021 | 4.2.2021 | |
1372140029 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn pracovisko Sabinov, Lipany - DOB | 546,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 19.01.2021 | 25.1.2021 | ||
1372140042 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská č. 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov 12/2020 | 4460,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.z. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 21.01.2021 | 26.01.2021 | 4.2.2021 | |
1372140045 | Odborový dom kultúry s.r.o. Námestie mieru č. 1, 080 01 Prešov |
31665071 | služby nájmu - DOB 2020 | 248,76 vrátane DPH |
zmluva č. 99/137/2018 | 21.01.2021 | 25.1.2021 | ||
1372140076 | SIMA-MEDIK s.r.o., MUDr. Melánia Ruckschlosová Žehňa č. 26, 082 06 |
45275017 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 25.01.2021 | 15.02.2021 | 24.2.2021 | |
1372140067 | MEDIMEL s.r.o. 17. novembra č. 11, 080 01 Prešov |
44491646 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 25.01.2021 | 08.02.2021 | 24.2.2021 | |
1372140066 | WESPER a.s. Garbiarska č. 16, 040 01 Košice |
44653174 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 25.01.2021 | 08.02.2021 | 24.2.2021 | |
1372140065 | SLAVMED s.r.o. Poloma č. 130 |
45588996 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 25.01.2021 | 08.02.2021 | 24.2.2021 | |
1372140064 | LaSmed s.r.o.-MUDr. Lucia Šimoňáková Konštantínová č. 17, 080 01 Prešov |
43848362 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 25.01.2021 | 08.02.2021 | 24.2.2021 | |
137210063 | PEDIAM s.r.o. A.Hlinku č. 43, 082 21 Veľký Šariš |
46404775 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 25.01.2021 | 08.02.2021 | 24.2.2021 | |
1372140062 | MEDPRESS s.r.o. Konštantínová č. 19, 080 01 Prešov |
36500071 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 25.01.2021 | 08.02.2021 | 24.2.2021 | |
1372140061 | ABEROTT s.r.o. Nám. sv. Pavla č. 33, 082 33 Chminianska Nová Ves |
36517160 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 25.01.2021 | 08.02.2021 | 24.2.2021 | |
1372140057 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského č. 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné - pracovisko SB 01/2021 | 915,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039 PO 2015 | 25.01.2021 | 02.02.2021 | 18.2.2021 | |
1372140047 | CARS Prešov s.r.o. Strojnícka č. 19, 080 01 Prešov |
46105557 | údržba služobného motorového vozidla | 306,35 vrátane DPH |
3/2021/PO | 25.01.2021 | 01.02.2021 | 18.2.2021 | |
1372140050 | SPŠ strojnícka Prešov Duklianska č. 1, 080 01 Prešov |
00161845 | režijné náklady 02/2021 | 2215,- bez DPH |
zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a Dodatok č. 3 zo dňa 31.05.2019 | 25.01.2021 | 02.02.2021 | 18.2.2021 | |
1372140049 | SPŠ strojnícka Prešov Duklianska č. 1, 080 01 Prešov |
00161845 | režijné náklady 01/2021 | 2215,- bez DPH |
zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a Dodatok č. 3 zo dňa 31.05.2019 | 25.01.2021 | 02.02.2021 | 18.2.2021 | |
1372140048 | SPŠ strojnícka Prešov Duklianska č. 1, 080 01 Prešov |
00161845 | nájomné 01/2021 | 6406,58 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 | 25.01.2021 | 02.02.2021 | 18.2.2021 | |
1372140060 | Pado MD s.r.o. Levočská č.18, 080 01 Prešov |
35911891 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 26.01.2021 | 08.02.2021 | 24.2.2021 | |
1372140046 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | režijné náklady - nedoplatok 2020 | 334,32 vrátane DPH |
zmluva č. 298/137/2017 | 26.01.2021 | 02.02.2021 | 18.2.2021 | |
1372140058 | VARIETO CASSOVIA s.r.o. Holubyho č. 14, 040 01 Košice |
46037039 | DOBROPIS - vyúčtovanie 2020 | 27,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 162/137/2017 | 27.01.2021 | 25.01.2021 | 7.4.2021 | |
1372140056 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č.1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHL 01/2021 | 93,80 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004 | 27.01.2021 | 01.02.2021 | 18.2.2021 | |
1372140053 | SPŠ strojnícka Prešov Duklianska č. 1, 080 01 Prešov |
00161845 | energie nájmu 03/2021 | 2115,- bez DPH |
zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a Dodatok č. 3 zo dňa 31.05.2019 | 28.01.2021 | 12.02.2021 | 5.3.2021 | |
1372140077 | FIMED s.r.o. Radničné námestie č. 43, 085 01 Bardejov |
45274312 | zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 28.01.2021 | 15.02.2021 | 24.2.2021 | |
1372140052 | SPŠ strojnícka Prešov Duklianska č. 1, 080 01 Prešov |
00161845 | nájomné 01/2021 - doplatok, nájomné 02/2021 | 6650,04 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 | 28.01.2021 | 12.02.2021 | 24.2.2021 | |
1372140051 | SPŠ strojnícka Prešov Duklianska č. 1, 080 01 Prešov |
00161845 | nájomné 03/2021 | 6528,31 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 | 28.01.2021 | 12.02.2021 | 24.2.2021 | |
1372140054 | DLC s.r.o. Sabinovská č. 58/5124, 080 01 Prešov |
45901872 | dezinfekčné práce pracovisko Prešov 01/2021 | 197,28 vrátane DPH |
6/2021/PO | 28.01.2021 | 10.02.2021 | 24.2.2021 | |
1372140068 | RHEUMA s.r.o. Zborovjanová Jesenského č. 26, 080 01 Prešov |
36692441 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 28.01.2021 | 08.02.2021 | 24.2.2021 | |
1372140059 | Medikocentrum s.r.o. Čapajevova č. 23, 080 01 Prešov |
36506290 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 28.01.2021 | 08.02.2021 | 24.2.2021 | |
1372140055 | Odborový dom kultúry s.r.o. Námestie mieru č. 1, 080 01 Prešov |
31665071 | nájomné 01/2021 | 639,60 bez DPH |
zmluva č. 99/137/2018 | 28.01.2021 | 02.02.2021 | 18.2.2021 | |
1372140070 | INTERCOLOR s.r.o. Brezovica č. 520, 08274 |
36448150 | nákup - lak polomatný | 79,61 vrátane DPH |
4/2021/PO | 29.01.2021 | 09.02.2021 | 24.2.2021 | |
1372140071 | FECUPRAL s.r.o. Ľ.Štúra č 17, 082 21 Veľký Šariš |
36448974 | likvidácia odpadu - COVID19 | 76,80 vrátane DPH |
5/2021/PO | 01.02.2021 | 09.02.2021 | 24.2.2021 |