Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1122140171 | Benet s.r.o. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | Teplo 3/2021 | 655,44 vrátane DPH |
č. NP-2009/KA/02/BT | 19.4.2021 | 29.04.2021 | 27.4.2021 | |
1122140167 | Benet s.r.o. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | Teplo za r.2020 | 501,43 vrátane DPH |
č. NP-2009/KA/02/BT | 16.4.2021 | 29.04.2021 | 27.4.2021 | |
1122140147 | Benet s.r.o. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | Nájomné | 222,00 bez DPH |
č. NP-2009/KA/02/BT | 8.4.2021 | 16.04.2021 | 14.4.2021 | |
1122140135 | Benet s.r.o. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | Voda I. štvrťrok | 117,32 vrátane DPH |
č. NP-2009/KA/02/BT | 29.3.2021 | 16.04.2021 | 14.4.2021 | |
1122140128 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | Teplo 2/21 | 754,74 vrátane DPH |
č. NP-2009/KA/02/BT | 17.3.2021 | 26.03.2021 | 24.3.2021 | |
1122140119 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | Nájomné 2/2021 | 222,00 bez DPH |
č. NP-2009/KA/02/BT | 11.3.2021 | 24.03.2021 | 22.3.2021 | |
1122140090 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | Teplo 1/21 | 753,36 vrátane DPH |
č. NP-2009/KA/02/BT | 17.2.2021 | 04.03.2021 | 5.3.2021 | |
1122140055 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | Nájom 1/2021 | 222,00 bez DPH |
č. NP-2009/KA/02/BT | 4.2.2021 | 15.02.2021 | 12.2.2021 | |
1122140029 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | Teplo 12/2020 | 618,49 vrátane DPH |
č. NP-2009/KA/02/BT | 18.1.2021 | 26.01.2021 | 27.1.2021 | |
1122140047 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | Voda IV /2020 | 173,26 vrátane DPH |
č. NP-2009/KA/02/BT | 13.1.2021 | 26.01.2021 | 27.1.2021 | |
1122140005 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974, Nováky |
36299219 | Nájom 12/2020 | 222,00 bez DPH |
č. NP-2009/KA/02/BT | 4.1.2021 | 18.01.2021 | 22.1.2021 | |
1122140045 | DIGI Slovakia, s.r.o Röntgenova 26 Bratislava |
1058011122 | Káblovka | 7,60 vrátane DPH |
č.1058011122 | 28.1.2021 | 29.01.2021 | 29.1.2021 | |
1122140395 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa | 5785,31 vrátane DPH |
č.16515/2020-M-OSAP | 14.9.2021 | 24.09.2021 | 22.9.2021 | |
1122140273 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa | 5785,31 vrátane DPH |
č.16515/2020-M-OSAP | 15.6.2021 | 23.06.2021 | 21.6.2021 | |
1122140193 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Prievidza |
51865467 | Vyúčtovanie plyn | -0,10 bez DPH |
č.185/OVS/2020 | 4.5.2021 | 02.06.2021 | 14.5.2021 | |
1122140011 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4, Žilina |
51865467 | Elektrina 12/2020 | 233,65 vrátane DPH |
č.185/OVS/2020 | 11.1.2021 | 26.01.2021 | 27.1.2021 | |
1122140010 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4, Žilina |
51865467 | Elektrina 12/20 | 653,78 vrátane DPH |
č.185/OVS/2020 | 11.1.2021 | 26.01.2021 | 27.1.2021 | |
1122140286 | Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava |
35742364 | Rohože | 37,64 vrátane DPH |
č.35130/A/30/2013 | 24.6.2021 | 29.06.2021 | 28.6.2021 | |
1122140520 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | Elektrina | 894,05 vrátane DPH |
č.365/OVS/2021 | 8.12.2021 | 13.12.2021 | 10.12.2021 | |
1122140519 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | Elektrina | 457,72 vrátane DPH |
č.365/OVS/2021 | 8.12.2021 | 13.12.2021 | 10.12.2021 | |
1122140541 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servis | 212,18 vrátane DPH |
č.97/OVS/2021 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | 21.12.2021 | |
1122140540 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servis | 192,91 vrátane DPH |
č.97/OVS/2021 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | 21.12.2021 | |
1122140539 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servis | 218,60 vrátane DPH |
č.97/OVS/2021 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | 21.12.2021 | |
1122140116 | Súdny exekútor JUDr.René Matuška Mariánska 35,Prievidza |
36122050 | Trovy exekúcie | 378,00 vrátane DPH |
Zák. č. 233/2019 Z.z. | 10.3.2021 | 24.03.2021 | 22.3.2021 |