Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1122140236 | ASTERION, n.o. Námestie baníkov 5, Handlová |
37923358 | Nájomné | 1441,24 bez DPH |
č. 432/112/2015 | 18.5.2021 | 27.05.2021 | 27.5.2021 | |
1122140233 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | Teplo | 547,02 vrátane DPH |
č. NP - 2009/KA/02/BT | 17.5.2021 | 27.05.2021 | 27.5.2021 | |
11232140238 | Súdny exekútor JUDr. René Matuška Mariánska 35, Prievidza |
36122050 | Trovy exekúcie | 58,01 vrátane DPH |
19.5.2021 | 26.05.2021 | 24.5.2021 | ||
1122140235 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servis | 373,81 vrátane DPH |
č. 97/OVS/2021 | 17.5.2021 | 26.05.2021 | 24.5.2021 | |
1122140234 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servis | 400,00 vrátane DPH |
č. 97/OVS/2021 | č. 044/2021 | 17.5.2021 | 26.05.2021 | 24.5.2021 |
1122140232 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa | 5785,31 vrátane DPH |
č. 16515/2020-M-OSAP | 17.5.2021 | 26.05.2021 | 24.5.2021 | |
1122140231 | Maroš Perina Malá Čausa 260 |
40182266 | Výmena obkladu a sanity | 4889,12 bez DPH |
č. 023/2021 | 13.5.2021 | 26.05.2021 | 24.5.2021 | |
1122140230 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | P.O.BOX | 12,90 vrátane DPH |
13.5.2021 | 26.05.2021 | 24.5.2021 | ||
1122140229 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, B.Bystrica |
31644791 | Upratovanie | 2421,80 vrátane DPH |
č. 15/OVS/2018 | 13.5.2021 | 26.05.2021 | 24.5.2021 | |
1122140228 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, B.Bystrica |
31644791 | Dezinfekcia | 754,40 vrátane DPH |
č. 024/2021 | 13.5.2021 | 26.05.2021 | 24.5.2021 | |
1122140226 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | Elektrina | 1644,89 vrátane DPH |
č. 185/OVS/2020 | 11.5.2021 | 26.05.2021 | 24.5.2021 | |
1122140225 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | Elektrina | 579,02 vrátane DPH |
č. 185/OVS/2020 | 11.5.2021 | 26.05.2021 | 24.5.2021 | |
1122140224 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | Elektrina | 229,50 vrátane DPH |
č. 185/OVS/2020 | 11.5.2021 | 26.05.2021 | 24.5.2021 | |
1122140210 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | IP-Telefonia | 16,68 vrátane DPH |
10.5.2021 | 24.05.2021 | 24.5.2021 | ||
1122140209 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Volania | 2113,31 vrátane DPH |
10.5.2021 | 24.05.2021 | 24.5.2021 | ||
1122140223 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servis | 194,58 vrátane DPH |
č. 97/OVS/2021 | č. 039/2021 | 10.5.2021 | 21.05.2021 | 24.5.2021 |
1122140222 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servis | 269,70 vrátane DPH |
č. 97/OVS/2021 | č. 036/2021 | 10.5.2021 | 21.05.2021 | 24.5.2021 |
1122140221 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servis | 194,35 vrátane DPH |
č. 97/OVS/2021 | č. 038/2021 | 10.5.2021 | 21.05.2021 | 24.5.2021 |
1122140220 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servis | 198,65 vrátane DPH |
č. 97/OVS/2021 | č. 040/2021 | 10.5.2021 | 21.05.2021 | 24.5.2021 |
1122140219 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servis | 36,00 vrátane DPH |
č. 97/OVS/2021 | č. 033/2021 | 10.5.2021 | 21.05.2021 | 24.5.2021 |
1122140218 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servis | 36,00 vrátane DPH |
č. 97/OVS/2021 | č. 033/2021 | 10.5.2021 | 21.05.2021 | 24.5.2021 |
1122140217 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servis | 36,00 vrátane DPH |
č. 97/OVS/2021 | č. 033/2021 | 10.5.2021 | 21.05.2021 | 24.5.2021 |
1122140216 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servis | 36,00 vrátane DPH |
č. 97/OVS/2021 | č. 033/2021 | 10.5.2021 | 21.05.2021 | 24.5.2021 |
1122140215 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servis | 36,00 vrátane DPH |
č. 97/OVS/2021 | č. 032/2021 | 10.5.2021 | 21.05.2021 | 24.5.2021 |
1122140214 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servis | 36,00 vrátane DPH |
č. 97/OVS/2021 | č. 032/2021 | 10.5.2021 | 21.05.2021 | 24.5.2021 |
1122140213 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servis | 36,00 vrátane DPH |
č. 97/OVS/2021 | č. 032/2021 | 10.5.2021 | 21.05.2021 | 24.5.2021 |
1122140212 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servis | 36,00 vrátane DPH |
č. 97/OVS/2021 | č. 032/2021 | 10.5.2021 | 21.05.2021 | 24.5.2021 |
1122140211 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servis | 48,00 vrátane DPH |
č. 97/OVS/2021 | č. 034/2021 | 10.5.2021 | 21.05.2021 | 24.5.2021 |
1122140227 | Súdny exekútor Mgr. Klaudia Boorová Dzuriková Mlynská 3, Bánovce nad Bebravou |
1039847182 | Trovy exekúcie | 42 vrátane DPH |
13.5.2021 | 18.05.2021 | 17.5.2021 | ||
1122140193 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Prievidza |
51865467 | Vyúčtovanie plyn | -0,10 bez DPH |
č.185/OVS/2020 | 4.5.2021 | 02.06.2021 | 14.5.2021 | |
1122140192 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Prievidza |
51865467 | vyúčtovanie plyn | -0,07 bez DPH |
č. 185/OVS/2020 | 4.5.2021 | 02.06.2021 | 14.5.2021 | |
1122140208 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn | 575,93 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 | 10.5.2021 | 18.05.2021 | 14.5.2021 | |
1122140207 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | PPU | 4,00 bez DPH |
10.5.2021 | 18.05.2021 | 14.5.2021 | ||
1122140204 | Ing. Peter Lackovič - PELAC Agátová 744/1, Prievidza |
35382538 | Priestorová dezinfekcia | 693,60 bez DPH |
č. 047/2021 | 7.5.2021 | 18.05.2021 | 14.5.2021 | |
1122140198 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | Nájomné | 222,00 bez DPH |
č. NP - 2009/KA/02/BT | 6.5.2021 | 18.05.2021 | 14.5.2021 | |
1122140188 | TERAVA, s.r.o. Na letisko 2121/44, Poprad |
44644329 | Strážna služba | 1663,10 bez DPH |
č. 333/112/2019 | 3.5.2021 | 18.05.2021 | 14.5.2021 | |
1122140186 | Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava |
35742364 | Rohože | 18,56 vrátane DPH |
č. 35130A/30/2013 | 29.4.2021 | 18.05.2021 | 14.5.2021 | |
1122140185 | Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava |
35742364 | Rohože | 107,69 vrátane DPH |
č. 35130A/30/2013 | 29.4.2021 | 18.05.2021 | 14.5.2021 | |
1122140196 | MR-MEDICAL s.r.o. Nábrežná 5, Prievidza |
44630611 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
5.5.2021 | 18.05.2021 | 14.5.2021 | ||
1122140195 | AMBULANCIA-Detské zdravie s.r.o. Narcisová 12, Prievidza |
44829361 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
5.5.2021 | 18.05.2021 | 14.5.2021 |