Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1311940475 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie sady pneu,sezónne uskladnenie | 81,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc 88/2019 | 13.12.2019 | 19.12.2019 | 30.3.2021 |
1311940476 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie sady pneu,sezónne uskladnenie | 81,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc 88/2019 | 13.12.2019 | 19.12.2019 | 30.3.2021 |
1311940477 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie sady pneu,sezónne uskladnenie | 81,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc 88/2019 | 13.12.2019 | 19.12.2019 | 30.3.2021 |
1311940478 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie sady pneu,sezónne uskladnenie | 81,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc 88/2019 | 13.12.2019 | 19.12.2019 | 30.3.2021 |
1311940479 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie sady pneu,sezónne uskladnenie | 81,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc 88/2019 | 13.12.2019 | 19.12.2019 | 30.3.2021 |
1311940480 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | zimné pneumatiky 195/65 R15 88H | 218,40 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc 83/2019 | 13.12.2019 | 19.12.2019 | 30.3.2021 |
1311940481 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | zimné pneumatiky 195/65 R15 88H | 218,40 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc 84/2019 | 13.12.2019 | 19.12.2019 | 30.3.2021 |
1311940482 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | zimné pneumatiky 195/65 R15 88H | 218,40 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc 85/2019 | 13.12.2019 | 19.12.2019 | 30.3.2021 |
1311940483 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | zimné pneumatiky 205/55 R16 94V | 300,00 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc 86/2019 | 13.12.2019 | 19.12.2019 | 30.3.2021 |
1311940484 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | vykonanie TK a Ek | 133,80 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc 72/2019 | 13.12.2019 | 19.12.2019 | 30.3.2021 |
1311940485 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | vykonanie TK a Ek | 133,80 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc 74/2019 | 13.12.2019 | 19.12.2019 | 30.3.2021 |
1311940486 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | vykonanie TK a Ek | 133,80 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc 91/2019 | 13.12.2019 | 19.12.2019 | 30.3.2021 |
1311940487 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Ban.Bystrica |
36631124 | poštové služby 11/2019 | 4157,55 vrátane DPH |
6/2004/SPP | 13.12.2019 | 19.12.2019 | 30.3.2021 | |
1311940488 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Ban.Bystrica |
36631124 | DEKVS zľava za 11/2019 | -32,14 vrátane DPH |
povolenie | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 30.3.2021 | |
1311940489 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | výmena oleja,opr.bŕzd,náprav,spojky | 307,54 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc 68/2019 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 30.3.2021 |
1311940490 | DATALAN, a.s. Krasovského 14,Bratislava |
35810734 | servisné služby | 512,16 vrátane DPH |
368/OI/216 | Lc 87/2019 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 30.3.2021 |
1311940491 | Stredoslovenská energetika a. Rajčianske 8591/4B,Žilina |
51865467 | GJ 15102019-30112019 | 1866,06 vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 30.3.2021 | |
1311940492 | Stredoslovenská energetika a. Rajčianske 8591/4B,Žilina |
51865467 | G 15102019-30112019 | 487,45 vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 30.3.2021 | |
1311940493 | Stredoslovenská energetika a. Rajčianske 8591/4B,Žilina |
51865467 | Č 15102019-30112019 | 2335,28 vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 30.3.2021 | |
Interné číslo | Obchodný partner |
00000000 | Predmet faktúry | Na úhradu DM bez DPH |
Dátum prijatia | 30.3.2021 | |||
1311940494 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | ročné služby prevádzky | 144,00 vrátane DPH |
zmluva | 19.12.2019 | 23.12.2019 | 30.3.2021 | |
1311940495 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava |
31322832 | PHM | 716,00 vrátane DPH |
002863/73120/04 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 30.3.2021 | |
1311940496 | SFOS.SK s.r.o. 131 Mlynská 1029/2,Rim.Sobota |
44887809 | trubíca,žiarovky,predl.šnúra | 300,92 vrátane DPH |
Lc 95/2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 30.3.2021 | |
1311940497 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. |
45960470 | spoluúčasť za poškodenie vozidla | 150,00 vrátane DPH |
23.12.2019 | 30.3.2021 | |||
1311940498 | StVPS, a.s. |
36644030 | C 250919-181219 | 963,90 vrátane DPH |
27.12.2019 | 30.3.2021 | |||
1311940499 | Scylla Security servis s.r.o. |
46798811 | bezp.služba 12/2019 | 3859,81 vrátane DPH |
30.12.2019 | 30.3.2021 | |||
Interné číslo | Obchodný partner |
00000000 | Predmet faktúry | Na úhradu DM bez DPH |
Dátum prijatia | 30.3.2021 | |||
1311940494 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | ročné služby prevádzky | 144,00 vrátane DPH |
zmluva | 19.12.2019 | 23.12.2019 | 30.3.2021 | |
1311940495 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava |
31322832 | PHM | 716,00 vrátane DPH |
002863/73120/04 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 30.3.2021 | |
1311940496 | SFOS.SK s.r.o. 131 Mlynská 1029/2,Rim.Sobota |
44887809 | trubíca,žiarovky,predl.šnúra | 300,92 vrátane DPH |
Lc 95/2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 30.3.2021 | |
1311940497 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | spoluúčasť za poškodenie vozidla | 150,00 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc 95/2019 | 23.12.2019 | 09.01.2020 | 30.3.2021 |
1311940498 | StVPS, a.s. Banská Bystrica |
36644030 | C 250919-181219 | 963,90 vrátane DPH |
406200909 | 27.12.2019 | 09.01.2020 | 30.3.2021 | |
1311940499 | Scylla Security servis s.r.o. Rudľovská 53, Banská Bystrica |
46798811 | bezp.služba 12/2019 | 3859,81 vrátane DPH |
329/131/2019 | 30.12.2019 | 09.01.2020 | 30.3.2021 | |
1312000584 | JUDr.Jana Debnárová 129 T.Vasovej 2, Lučenec |
45029164 | výzva na úhradu trov exekúcie | 72,00 vrátane DPH |
výzva | 14.1.2020 | 27.01.2020 | 30.3.2021 | |
1312040001 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 | upratovanie 12/2019 | 3990,58 vrátane DPH |
205/131/2018 | 07.1.2020 | 09.01.2020 | 30.3.2021 | |
1312040002 | AMG Security, s.r.o. 133 Nám. SNP 98/2, Zvolen |
46268995 | ochrana majetku 12/2019 | 396,00 vrátane DPH |
Lc 81/2017 | 07.1.2020 | 09.01.2020 | 30.3.2021 | |
1312040003 | StVPS, a.s. Banská Bystrica |
36644030 | G 25092019-19122019 | 276,55 vrátane DPH |
406200909 | 07.1.2020 | 09.01.2020 | 30.3.2021 | |
1312040004 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | PLYN 01012020-31012020 | 1762,16 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 07.1.2020 | 09.01.2020 | 30.3.2021 | |
1312040005 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava |
31322832 | PHM | 789,54 vrátane DPH |
002863/73120/04 | 09.1.2020 | 17.01.2020 | 30.3.2021 | |
1312040006 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava |
35763469 | 01122019-31122019 | 207,62 vrátane DPH |
1207216903 | 09.1.2020 | 17.01.2020 | 30.3.2021 |