Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1311940037 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A,Bratislava |
35810734 | servisné služby | 1987,34 vrátane DPH |
368/OI/2016 | Lc69,71,76,77/18 | 15.1.2019 | 18.01.2019 | 30.3.2021 |
1311940036 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesťa 9, Ban.Bystrica |
36631124 | poštové služby 12/2018 | 3329,69 vrátane DPH |
6/2004/SPP | 15.1.2019 | 18.01.2019 | 30.3.2021 | |
1311940035 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32,Bratislava |
36361127 | komlexná správa objektov 12/2018 | 2541,91 vrátane DPH |
zml.o posk.služ. | 14.1.2019 | 18.01.2019 | 30.3.2021 | |
1311940034 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | 01122018-31122018 | 1684,68 vrátane DPH |
5673/08-IV/7 | 14.1.2019 | 18.01.2019 | 30.3.2021 | |
1311940033 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | 01122018-31122018 | 935,78 vrátane DPH |
5673/08-IV/7 | 14.1.2019 | 18.01.2019 | 30.3.2021 | |
1311940032 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | 01122018-31122018 | 398,45 vrátane DPH |
5673/08-IV/7 | 14.1.2019 | 18.01.2019 | 30.3.2021 | |
1311940031 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | 01122018-31122018 | 3842,12 vrátane DPH |
5673/08-IV/7 | 14.1.2019 | 18.01.2019 | 30.3.2021 | |
1311940030 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | dobropis 1-12/2019 | 300,67 vrátane DPH |
5673/08-IV/7 | 14.1.2019 | 30.3.2021 | ||
1311940029 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesťa 9, Ban.Bystrica |
36631124 | DEKVS zľava za 12/2018 | -38,76 vrátane DPH |
povolenie | 14.1.2019 | 30.3.2021 | ||
1311940028 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | výmena oleja a filtrov | 168,71 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc01/2019 | 14.1.2019 | 18.01.2019 | 30.3.2021 |
1311940027 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | výmena oleja a filtrov | 152,86 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc01/2019 | 14.1.2019 | 18.01.2019 | 30.3.2021 |
1311940026 | AGROBAN s.r.o. 131 Bátka 160 |
36046558 | IV.Q.2018-el.energia | 5673,70 vrátane DPH |
1/2016/RS | 11.1.2019 | 18.01.2019 | 30.3.2021 | |
1311940026 | AGROBAN s.r.o. 131 Bátka 160 |
36046558 | IV.Q.2018-el.energia | 5673,70 vrátane DPH |
1/2016/RS | 11.1.2019 | 18.01.2019 | 30.3.2021 | |
1311940025 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | výmena akumulátora | 120,00 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc02/2019 | 11.1.2019 | 18.01.2019 | 30.3.2021 |
1311940024 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | 01122018-31122018 | 782,26 vrátane DPH |
5673/08-IV/7 | 11.1.2019 | 18.01.2019 | 30.3.2021 | |
1311940022 | AGROBAN s.r.o. 131 Bátka 160 |
36046558 | nájomné 02/2019 | 993,91 vrátane DPH |
1/2016/RS | 10.1.2019 | 18.01.2019 | 30.3.2021 | |
1311940021 | LE-MED s.r.o. Hnúšťa |
48283606 | 01102018-31122018 | 125,46 vrátane DPH |
447/2008 | 10.1.2019 | 18.01.2019 | 30.3.2021 | |
1311940020 | Bindasová Milota,MUDr. 131 Tisovec |
31929362 | 011118-301118 | 13,94 vrátane DPH |
447/2008 | 10.1.2019 | 18.01.2019 | 30.3.2021 | |
1311940019 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny1,Žilina |
31611630 | poplatok za dopl.kreditu | 11,40 vrátane DPH |
zmluva | 08.1.2019 | 10.01.2019 | 30.3.2021 | |
1311940018 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava |
31322832 | PHM | 1298,36 vrátane DPH |
002863/73120/04 | 07.1.2019 | 10.01.2019 | 30.3.2021 | |
1311940017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava |
35763469 | 01122018-31122018 | 207,62 vrátane DPH |
1207216903 | 07.1.2019 | 10.01.2019 | 30.3.2021 | |
1311940016 | Apriority services a.s. Lazaretská 3/A, Bratislava |
35783176 | bezp. a inform.služba 12/2018 | 2185,92 vrátane DPH |
262/131/2017 | 07.1.2019 | 10.01.2019 | 30.3.2021 | |
1311940015 | AMG Security, s.r.o. 128 Nám. SNP 98/2, Zvolen |
46268995 | ochrana majetku 12/2018 | 396,00 vrátane DPH |
Lc 81/2017 | 07.1.2019 | 10.01.2019 | 30.3.2021 | |
1311940014 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesťa 9, Ban.Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt.pouk. U | 14,40 vrátane DPH |
žiadosť | 07.1.2019 | 10.01.2019 | 30.3.2021 | |
1311940013 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | oprava nápravy | 827,87 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc74/2018 | 07.1.2019 | 10.01.2019 | 30.3.2021 |
1311940012 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o voz.12/2018 | 143,28 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 07.1.2019 | 10.01.2019 | 30.3.2021 | |
1311940011 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | 01012019-31012019 | 1243,10 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 04.1.2019 | 10.01.2019 | 30.3.2021 | |
1311940010 | StVPS, a.s. Banská Bystrica |
36644030 | C 270918-201218 | 921,38 vrátane DPH |
406200909 | 03.1.2019 | 10.01.2019 | 30.3.2021 | |
1311940009 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | umytie,kontrola osv.,dopl.kvapalín | 52,92 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc85/2018 | 02.1.2019 | 10.01.2019 | 30.3.2021 |
1311940008 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, bratislava |
44390823 | upratovanie 12/18, toal.papier | 4382,74 vrátane DPH |
205/131/2018 | Lc79/2018 | 02.1.2019 | 10.01.2019 | 30.3.2021 |
1311940007 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | príprava vozidla na TK,EK | 168,00 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc85/2018 | 02.1.2019 | 10.01.2019 | 30.3.2021 |
1311940006 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | umytie,kontrola osv.,dopl.kvapalín | 71,10 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc85/2018 | 02.1.2019 | 10.01.2019 | 30.3.2021 |
1311940005 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | umytie,kontrola osv.,dopl.kvapalín | 47,88 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc85/2018 | 02.1.2019 | 10.01.2019 | 30.3.2021 |
1311940004 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | umytie,kontrola osv.,dopl.kvapalín | 39,76 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc85/2018 | 02.1.2019 | 10.01.2019 | 30.3.2021 |
1311940003 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | umytie,kontrola osv.,dopl.kvapalín | 53,16 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc85/2018 | 02.1.2019 | 10.01.2019 | 30.3.2021 |
1311940002 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | umytie,kontrola osv.,dopl.kvapalín | 50,86 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc85/2018 | 02.1.2019 | 10.01.2019 | 30.3.2021 |
1311940001 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | umytie,kontrola osv.,dopl.kvapalín | 44,16 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc85/2018 | 02.1.2019 | 10.01.2019 | 30.3.2021 |
vrátane DPH |
30.3.2021 | ||||||||
Interné číslo | Obchodný partner |
00000000 | Predmet faktúry | Na úhradu DM bez DPH |
Dátum prijatia | 30.3.2021 | |||
Interné číslo | Obchodný partner |
00000000 | Predmet faktúry | Na úhradu DM bez DPH |
Dátum prijatia | 30.3.2021 |