Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1311940003 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | umytie,kontrola osv.,dopl.kvapalín | 53,16 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc85/2018 | 02.1.2019 | 10.01.2019 | 30.3.2021 |
1311940002 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | umytie,kontrola osv.,dopl.kvapalín | 50,86 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc85/2018 | 02.1.2019 | 10.01.2019 | 30.3.2021 |
1311940001 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | umytie,kontrola osv.,dopl.kvapalín | 44,16 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc85/2018 | 02.1.2019 | 10.01.2019 | 30.3.2021 |
Interné číslo | Obchodný partner |
00000000 | Predmet faktúry | Na úhradu DM bez DPH |
Dátum prijatia | 30.3.2021 | |||
Interné číslo | Obchodný partner |
00000000 | Predmet faktúry | Na úhradu DM bez DPH |
Dátum prijatia | 30.3.2021 | |||
Interné číslo | Obchodný partner |
00000000 | Predmet faktúry | Na úhradu DM bez DPH |
Dátum prijatia | 30.3.2021 | |||
Interné číslo | Obchodný partner |
00000000 | Predmet faktúry | Na úhradu DM bez DPH |
Dátum prijatia | 30.3.2021 | |||
1312040240 | MOLPIR s.r.o. SNP 129, Smolenice |
31431372 | dávkovač dezinfekcie | 1014,00 vrátane DPH |
48/2020 | 30.6.2020 | 30.3.2021 | ||
Interné číslo | Obchodný partner |
00000000 | Predmet faktúry | Na úhradu DM bez DPH |
Dátum prijatia | 30.3.2021 | |||
Interné číslo | Obchodný partner |
00000000 | Predmet faktúry | Na úhradu DM bez DPH |
Dátum prijatia | 30.3.2021 | |||
vrátane DPH |
30.3.2021 | ||||||||
Interné číslo | Obchodný partner |
00000000 | Predmet faktúry | Na úhradu DM bez DPH |
Dátum prijatia | 30.3.2021 | |||
1312040070 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Ban.Bystrica |
36631124 | DEKVS zľava za 01/2020 | -38,18 vrátane DPH |
povolenie | 19.2.2020 | 30.3.2021 | ||
Interné číslo | Obchodný partner |
00000000 | Predmet faktúry | Na úhradu DM bez DPH |
Dátum prijatia | 30.3.2021 | |||
Interné číslo | Obchodný partner |
00000000 | Predmet faktúry | Na úhradu DM bez DPH |
Dátum prijatia | 30.3.2021 | |||
1311940499 | Scylla Security servis s.r.o. |
46798811 | bezp.služba 12/2019 | 3859,81 vrátane DPH |
30.12.2019 | 30.3.2021 | |||
1311940498 | StVPS, a.s. |
36644030 | C 250919-181219 | 963,90 vrátane DPH |
27.12.2019 | 30.3.2021 | |||
1311940497 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. |
45960470 | spoluúčasť za poškodenie vozidla | 150,00 vrátane DPH |
23.12.2019 | 30.3.2021 | |||
Interné číslo | Obchodný partner |
00000000 | Predmet faktúry | Na úhradu DM bez DPH |
Dátum prijatia | 30.3.2021 | |||
1311940425 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Ban.Bystrica |
36631124 | DEKVS zľava za 10/2019 | -48,70 vrátane DPH |
povolenie | 14.11.2019 | 30.3.2021 | ||
Interné číslo | Obchodný partner |
00000000 | Predmet faktúry | Na úhradu CM bez DPH |
Dátum prijatia | 30.3.2021 | |||
1311940352 | STAVART s.r.o. Čerenčianska, Rim. Sobota |
31644830 | G-oprava strešnej rímsy | 10197,67 vrátane DPH |
Lc61/2019 | 17.9.2019 | 30.3.2021 | ||
Interné číslo | Obchodný partner |
00000000 | Predmet faktúry | Na úhradu DM bez DPH |
Dátum prijatia | 30.3.2021 | |||
Interné číslo | Obchodný partner |
00000000 | Predmet faktúry | Na úhradu DM bez DPH |
Dátum prijatia | 30.3.2021 | |||
Interné číslo | Obchodný partner |
00000000 | Predmet faktúry | Na úhradu DM bez DPH |
Dátum prijatia | 30.3.2021 | |||
Interné číslo | Obchodný partner |
00000000 | Predmet faktúry | Na úhradu DM bez DPH |
Dátum prijatia | 30.3.2021 | |||
Interné číslo | Obchodný partner |
00000000 | Predmet faktúry | Na úhradu DM bez DPH |
Dátum prijatia | 30.3.2021 | |||
1311940042 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie 1.1.2018-31.12.2018 | 1985,07 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 17.1.2019 | 30.3.2021 | ||
1311940030 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | dobropis 1-12/2019 | 300,67 vrátane DPH |
5673/08-IV/7 | 14.1.2019 | 30.3.2021 | ||
1311940029 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesťa 9, Ban.Bystrica |
36631124 | DEKVS zľava za 12/2018 | -38,76 vrátane DPH |
povolenie | 14.1.2019 | 30.3.2021 | ||
1312140377 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava |
35763469 | 01112021-30112021 | 174,37 vrátane DPH |
1207216903 | 08.12.2021 | 10,12,2021 | 14.12.2021 | |
1312140376 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Ban.Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt.pouk. U | 14,56 vrátane DPH |
žiadosť | 08.12.2021 | 10,12,2021 | 14.12.2021 | |
1312140375 | Golden eyes 3D agency, s.r.o. L.Svobodu 1741/22,Rim.Sobota |
36647756 | EZS 11/2021 | 270,00 vrátane DPH |
Lc 96/2019 | 06.12.2021 | 10,12,2021 | 14.12.2021 | |
1312140374 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava |
31322832 | PHM | 856,58 vrátane DPH |
002863/73120/04 | 03.12.2021 | 10,12,2021 | 14.12.2021 | |
1312140373 | SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o. Rudľovská 53, Banská Bystrica |
46798811 | bezp.služba 11/2021 | 4062,96 vrátane DPH |
329/131/2019 | 03.12.2021 | 10,12,2021 | 14.12.2021 | |
1312140372 | AGROBAN s.r.o. 131 Bátka 160 |
36046558 | nájomné 01/2021 | 993,91 vrátane DPH |
1/2016/RS | 03.12.2021 | 10,12,2021 | 14.12.2021 | |
1312140371 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | PLYN 01122021-31122021 | 1753,72 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 02.12.2021 | 10,12,2021 | 14.12.2021 | |
1312140370 | Bindasová Milota,MUDr. 131 Malinovského 5, Tisovec |
31929362 | zdravotné výkony 11/2021 | 13,94 vrátane DPH |
447/2008 | 01.12.2021 | 10,12,2021 | 14.12.2021 | |
1312140369 | LE-MED s.r.o. Klokočova 736, Hnúšťa |
48283606 | 01072021-30092021 | 27,88 vrátane DPH |
447/2008 | 01.12.2021 | 10,12,2021 | 14.12.2021 | |
1312140368 | Schmotzer Richard MUDr.. OZS Lenartovce |
51704404 | zdrav.výkony 010421-300621 | 23,70 vrátane DPH |
447/2008 | 01.12.2021 | 10,12,2021 | 14.12.2021 |