Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1311940140 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | nové pneu 4ks,umytie,kontrola osv,dopl.kvapalín | 383,64 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc 15/2019 | 08.4.2019 | 15.04.2019 | 30.3.2021 |
1311940141 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | nové pneu 4ks,umytie,kontrola osv,dopl.kvapalín | 310,62 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc 14/2019 | 08.4.2019 | 15.04.2019 | 30.3.2021 |
1311940142 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | nové pneu 4ks,umytie,kontrola osv,dopl.kvapalín | 270,96 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc 13/2019 | 08.4.2019 | 15.04.2019 | 30.3.2021 |
1311940143 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | sezónne prezutie,umytie,kontrola osv,dopl.kvapalín | 67,96 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc 09/2019 | 08.4.2019 | 15.04.2019 | 30.3.2021 |
1311940144 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | sezónne prezutie,umytie,kontrola osv,dopl.kvapalín | 61,50 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc 12/2019 | 08.4.2019 | 15.04.2019 | 30.3.2021 |
1311940145 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | nové pneu 4ks,umytie,kontrola osv,dopl.kvapalín | 280,55 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc 18/2019 | 08.4.2019 | 15.04.2019 | 30.3.2021 |
1311940146 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | sezónne prezutie,umytie,kontrola osv,dopl.kvapalín | 70,67 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc 17/2019 | 08.4.2019 | 15.04.2019 | 30.3.2021 |
1311940147 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | nové pneu 4ks,umytie,kontrola osv,dopl.kvapalín | 275,87 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc 10/2019 | 08.4.2019 | 15.04.2019 | 30.3.2021 |
1311940148 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | nové pneu 4ks,umytie,kontrola osv,dopl.kvapalín | 281,70 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc 11/2019 | 08.4.2019 | 15.04.2019 | 30.3.2021 |
1311940149 | Singlár Tibor 131 Gemerské Dechtáre171 |
32966164 | GJ výmena sociálnych zariadení | 209,00 vrátane DPH |
Lc 19/2019 | 08.4.2019 | 15.04.2019 | 30.3.2021 | |
1311940150 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Ban.Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt.pouk. U | 16,20 vrátane DPH |
žiadosť | 09.4.2019 | 15.04.2019 | 30.3.2021 | |
1311940151 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | 01032019-31032019 | 1147,02 vrátane DPH |
5673/08-IV/7 | 09.4.2019 | 15.04.2019 | 30.3.2021 | |
1311940153 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta, Banská Bystrica |
36597007 | C 010319-310319 | 1331,58 vrátane DPH |
21VPZSE/2017 35 | 11.4.2019 | 18.04.2019 | 30.3.2021 | |
1311940154 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta, Banská Bystrica |
36597007 | GJ 010319-310319 | 1304,69 vrátane DPH |
21VPZSE/2017 35 | 11.4.2019 | 18.04.2019 | 30.3.2021 | |
1311940155 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta, Banská Bystrica |
36597007 | G 010319-310319 | 264,59 vrátane DPH |
21VPZSE/2017 35 | 11.4.2019 | 18.04.2019 | 30.3.2021 | |
1311940158 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32,Bratislava |
36361127 | komlexná správa objektov 03/2019 | 2605,46 vrátane DPH |
zml.o posk.služ. | 15.4.2019 | 18.04.2019 | 30.3.2021 | |
1311940159 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Ban.Bystrica |
36631124 | DEKVS zľava za 03/2019 | 43,14 vrátane DPH |
povolenie | 15.4.2019 | 18.04.2019 | 30.3.2021 | |
1311940160 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Ban.Bystrica |
36631124 | poštové služby 03/2019 | 3819,99 vrátane DPH |
6/2004/SPP | 15.4.2019 | 18.04.2019 | 30.3.2021 | |
1311940161 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | sezónne prezutie a vyváženie | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc 23/2019 | 15.4.2019 | 18.04.2019 | 30.3.2021 |
1311940162 | ADJAMED s.r.o. |
46545638 | zdrav.výkony 1/2019 | 34,85 vrátane DPH |
447/2008 | 16.4.2019 | 18.04.2019 | 30.3.2021 | |
1311904536 | STAVART s.r.o. Čerenčianska, Rim. Sobota |
31644830 | nájomné 04/2019 | 1173,54 vrátane DPH |
1/2018/RS | 05.4.2019 | 05.04.2019 | 30.3.2021 | |
1311904537 | Parmo Agentúra 131 Kirejevská 35/40, Rimavská Sobota |
17985919 | nájomné 03/2019 | 1690,28 vrátane DPH |
zml.30.09.2009 | 05.4.2019 | 05.04.2019 | 30.3.2021 | |
1311903093 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2,Bratislava |
00151866 | 201904 | 3,98 vrátane DPH |
9609006215 | 05.4.2019 | 15.04.2019 | 30.3.2021 | |
1311904432 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Ban.Bystrica |
36631124 | dialková kreditácia | 20000,00 vrátane DPH |
628596100 | 02.04.2019 | 05.04.2019 | 30.3.2021 | |
1311940026 | AGROBAN s.r.o. 131 Bátka 160 |
36046558 | IV.Q.2018-el.energia | 5673,70 vrátane DPH |
1/2016/RS | 11.1.2019 | 18.01.2019 | 30.3.2021 | |
1311940156 | AGROBAN s.r.o. 131 Bátka 160 |
36046558 | I.Q.2019-el.energia | 6382,58 vrátane DPH |
1/2016/RS | 11.4.2019 | 18.04.2019 | 30.3.2021 | |
1311940157 | Kovox.eu s.r.o. 131 Rimavská Sobota |
47383577 | Č-oprava bočnej brány | 36,00 vrátane DPH |
Lc 25/2019 | 12.4.2019 | 18.04.2019 | 30.3.2021 | |
1311940163 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Štúrova 7, Košice |
00151700 | 14052019-13082019 | 186,95 vrátane DPH |
9970069735 | 17.4.2019 | 29.04.2019 | 30.3.2021 | |
1311940164 | LI-NOX s.r.o. Sedliacka 44, Rim.Sobota |
36007145 | trojdielné poštové poukážky | 498,00 vrátane DPH |
Lc 22/2019 | 17.4.2019 | 29.04.2019 | 30.3.2021 | |
1311940165 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava |
31322832 | PHM | 568,36 vrátane DPH |
002863/73120/04 | 23.4.2019 | 29.04.2019 | 30.3.2021 | |
1311940166 | Talian Tibor Včelince |
17983410 | B-oprava WC | 291,00 vrátane DPH |
Lc 26/2019 | 24.4.2019 | 29.04.2019 | 30.3.2021 | |
1311940167 | Mesto Rim. Sobota 131 Svätoplukova 9,Rim.Sobota |
00319031 | Č - I.polrok-popl.za kom.odpady | 1761,76 vrátane DPH |
rozhodnutie | 24.4.2019 | 29.04.2019 | 30.3.2021 | |
1311940168 | Mesto Rim. Sobota 131 Svätoplukova 9,Rim.Sobota |
00319031 | G - I.polrok-popl.za kom.odpady | 176,18 vrátane DPH |
rozhodnutie | 24.4.2019 | 29.04.2019 | 30.3.2021 | |
1311940169 | Mesto Rim. Sobota 131 Svätoplukova 9,Rim.Sobota |
00319031 | daň z nehnuteľnosti | 561,87 vrátane DPH |
rozhodnutie | 24.4.2019 | 29.04.2019 | 30.3.2021 | |
1311940170 | JUDr. Dušan Cirbes Svätoplukova 425/36,Rim.Sobota |
30435382 | trovy exekúcie | 46,53 vrátane DPH |
návrh | 24.4.2019 | 29.04.2019 | 30.3.2021 | |
1311940171 | JUDr. Dušan Cirbes Svätoplukova 425/36,Rim.Sobota |
30435382 | trovy exekúcie | 70,51 vrátane DPH |
návrh | 24.4.2019 | 29.04.2019 | 30.3.2021 | |
1311940172 | JUDr. Dušan Cirbes Svätoplukova 425/36,Rim.Sobota |
30435382 | trovy exekúcie | 52,97 vrátane DPH |
návrh | 24.4.2019 | 29.04.2019 | 30.3.2021 | |
1311940173 | Ochrana zdravia s.r.o. 130 Poštová 11, Tornaľa |
36620734 | 01012019-31032019 | 104,55 vrátane DPH |
447/2008 | 25.4.2019 | 29.04.2019 | 30.3.2021 | |
1311940174 | GAZDA Ing. Herényi 131 Hajnáčka 287 |
31646247 | GJ nájomné 04/2019 | 221,93 vrátane DPH |
dod.č.3/25.7.2007 | 25.4.2019 | 29.04.2019 | 30.3.2021 | |
Interné číslo | Obchodný partner |
00000000 | Predmet faktúry | Na úhradu DM bez DPH |
Dátum prijatia | 30.3.2021 |