Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1312140072 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | dezinfekcia na dennej báze do 02/2021 | 2112,00 vrátane DPH |
04/2021 | 03.3.2021 | 09.03.2021 | 30.3.2021 | |
1312040429 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | dezinfekcia na dennej báze-11/2020 | 2112,00 vrátane DPH |
80/2020 | 08.12.2020 | 14.12.2020 | 30.3.2021 | |
1312040354 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | dezinfekcia na dennej báze-9/2020 | 2112,00 vrátane DPH |
66/2020 | 02.10.2020 | 09.10.2020 | 30.3.2021 | |
1311940070 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta, Banská Bystrica |
36597007 | GJ 010119-310119 | 2066,11 vrátane DPH |
21VPZSE/2017 35 | 13.2.2019 | 20.02.2019 | 30.3.2021 | |
1312040223 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | volanie-01052020-31052020 | 2063,11 vrátane DPH |
zmluva | 11.6.2020 | 22.06.2020 | 30.3.2021 | |
1312040209 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | dezinfekcia na dennej báze-máj | 2007,16 vrátane DPH |
39/2020 | 03.6.2020 | 08.06.2020 | 30.3.2021 | |
1312140040 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | dezinfekcia na dennej báze do 01/2021 | 2006,40 vrátane DPH |
98/2020 | 03.2.2021 | 05.02.2021 | 30.3.2021 | |
1312140040 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | dezinfekcia na dennej báze do 01/2021 | 2006,40 vrátane DPH |
98/2020 | 03.2.2021 | 05.02.2021 | 10.3.2021 | |
1312140050 | Stredoslovenská energetika a. Rajčianske 8591/4B,Žilina |
51865467 | GJ 01.01.2021-31.01.2021 | 1998,62 vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 09.2.2021 | 15.02.2021 | 30.3.2021 | |
1312140050 | Stredoslovenská energetika a. Rajčianske 8591/4B,Žilina |
51865467 | GJ 01.01.2021-31.01.2021 | 1998,62 vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 09.2.2021 | 15.02.2021 | 10.3.2021 | |
1311940037 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A,Bratislava |
35810734 | servisné služby | 1987,34 vrátane DPH |
368/OI/2016 | Lc69,71,76,77/18 | 15.1.2019 | 18.01.2019 | 30.3.2021 |
1311940042 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie 1.1.2018-31.12.2018 | 1985,07 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 17.1.2019 | 31.01.2019 | 30.3.2021 | |
1311940042 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie 1.1.2018-31.12.2018 | 1985,07 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 17.1.2019 | 30.3.2021 | ||
1312003586 | Parmo Agentúra 131 Kirejevská 35/40, Rimavská Sobota |
17985919 | nájomné 10/2020 | 1963,75 vrátane DPH |
z.č. 437/131/2019 | 07.10.2020 | 09.10.2020 | 30.3.2021 | |
1312007982 | Parmo Agentúra 131 Kirejevská 35/40, Rimavská Sobota |
17985919 | nájomné 08/2020 | 1963,75 vrátane DPH |
z.č. 437/131/2019 | 05.8.2020 | 13.08.2020 | 30.3.2021 | |
1312007982 | Parmo Agentúra 131 Kirejevská 35/40, Rimavská Sobota |
17985919 | nájomné 06/2020 | 1963,75 vrátane DPH |
z.č. 437/131/2019 | 04.6.2020 | 08.06.2020 | 30.3.2021 | |
1312006734 | Parmo Agentúra 131 Kirejevská 35/40, Rimavská Sobota |
17985919 | nájomné 05/2020 | 1963,75 vrátane DPH |
z.č. 437/131/2019 | 04.5.2020 | 11.05.2020 | 30.3.2021 | |
1312005044 | Parmo Agentúra 131 Kirejevská 35/40, Rimavská Sobota |
17985919 | nájomné 04/2020 | 1963,75 vrátane DPH |
z.č. 437/131/2019 | 03.4.2020 | 14.04.2020 | 30.3.2021 | |
1312003219 | Parmo Agentúra 131 Kirejevská 35/40, Rimavská Sobota |
17985919 | nájomné 03/2020 | 1963,75 vrátane DPH |
z.č. 437/131/2019 | 03.3.2020 | 11.03.2020 | 30.3.2021 | |
1312001684 | Parmo Agentúra 131 Kirejevská 35/40, Rimavská Sobota |
17985919 | nájomné 02/2020 | 1963,75 vrátane DPH |
zml.437/131/2019 | 07.2.2020 | 11.02.2020 | 30.3.2021 | |
1312000018 | Parmo Agentúra 131 Kirejevská 35/40, Rimavská Sobota |
17985919 | nájomné 01/2020 | 1963,75 vrátane DPH |
z.č. 437/131/2019 | 07.1.2020 | 09.01.2020 | 30.3.2021 | |
1312040409 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | volanie-01102020-31102020 | 1953,91 vrátane DPH |
zmluva | 12.11.2020 | 25.11.2020 | 30.3.2021 | |
1312140185 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | volanie-01052021-31052021 | 1918,55 vrátane DPH |
zmluva | 11.6.2021 | 18.06.2021 | 28.6.2021 | |
1311940384 | AGROBAN s.r.o. 131 Bátka 160 |
36046558 | III.Q.2019-el.energia | 1889,98 vrátane DPH |
1/2016/RS | 11.10.2019 | 17.10.2019 | 30.3.2021 | |
1311940491 | Stredoslovenská energetika a. Rajčianske 8591/4B,Žilina |
51865467 | GJ 15102019-30112019 | 1866,06 vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 30.3.2021 | |
1312040157 | DATALAN, a.s. Krasovského 14,Bratislava |
35810734 | servisné služby | 1864,98 vrátane DPH |
368/OI/216 | Lc6,14,16,18,31 | 16.4.2020 | 22.04.2020 | 30.3.2021 |
1311940040 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta, Banská Bystrica |
36597007 | GJ 011218-311218 | 1848,79 vrátane DPH |
21VPZSE/2017 35 | 16.1.2019 | 18.01.2019 | 30.3.2021 | |
1312040029 | Stredoslovenská energetika a. Rajčianske 8591/4B,Žilina |
51865467 | GJ 01.12.2019-31.12.2019 | 1841,24 vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 16.1.2020 | 27.01.2020 | 30.3.2021 | |
1312040265 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | volanie-01062020-30062020 | 1835,28 vrátane DPH |
zmluva | 09.7.2020 | 15.07.2020 | 30.3.2021 | |
1312140019 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | dezinfekcia na dennej báze do 11.1.2021 | 1815,36 vrátane DPH |
97/2020 | 12.1.2021 | 15.01.2021 | 30.3.2021 | |
1312140019 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | dezinfekcia na dennej báze do 11.1.2021 | 1815,36 vrátane DPH |
97/2020 | 12.1.2021 | 15.01.2021 | 26.1.2021 | |
1312140352 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | volanie-01102021-31102021 | 1814,82 vrátane DPH |
zmluva | 09.11.2021 | 16.11.2021 | 12.11.2021 | |
1312140002 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | PLYN 01012021-31012021 | 1808,24 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 04.1.2021 | 15.01.2021 | 30.3.2021 | |
1312040426 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | PLYN 01122020-311122020 | 1808,24 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 03.12.2020 | 08.12.2020 | 30.3.2021 | |
1312040388 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | PLYN 01112020-301102020 | 1808,24 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 02.11.2020 | 12.11.2020 | 30.3.2021 | |
1312040352 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | PLYN 01102020-31102020 | 1808,24 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 02.10.2020 | 09.10.2020 | 30.3.2021 | |
1312040316 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | PLYN 01092020-30092020 | 1808,24 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 04.9.2020 | 10.09.2020 | 30.3.2021 | |
1312040281 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | PLYN 01082020-31082020 | 1808,24 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 05.8.2020 | 13.08.2020 | 30.3.2021 | |
1312040249 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | PLYN 01072020-31072020 | 1808,24 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 03.7.2020 | 10.07.2020 | 30.3.2021 | |
1312040207 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | PLYN 01062020-30062020 | 1808,24 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 03.6.2020 | 08.06.2020 | 30.3.2021 |