Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442140209 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | 04/2021 hovory+internet | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 4.5.2021 | 06.05.2021 | 5.5.2021 | |
1442140208 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn 05/21 GL | 3249,64 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019_1 | 3.5.2021 | 06.05.2021 | 5.5.2021 | |
1442140207 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn 05/21 SNV | 1478,20 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019_1 | 3.5.2021 | 06.05.2021 | 5.5.2021 | |
1442140206 | Termokomplex, spol. s.r.o. Hlavná 77/42,05342 Krompachy |
31687555 | teplo 042021 | 1125,44 vrátane DPH |
zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 3.5.2021 | 06.05.2021 | 5.5.2021 | |
1442140205 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | dezinsekcia | 103,75 vrátane DPH |
obj. 1442040037 | 3.5.2021 | 06.05.2021 | 5.5.2021 | |
1442140204 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie za 4/2021 | 4408,68 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 213/144/2018 | 3.5.2021 | 06.05.2021 | 5.5.2021 | |
1442140203 | B-komplet, s.r.o. B.Nemcovej 12, 05201 SNV |
36600326 | oprava žalúzií Krompachy | 32,40 vrátane DPH |
obj.č.1442140041 | 29.4.2021 | 06.05.2021 | 5.5.2021 | |
1442140202 | FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18,95801 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka BL047KV | 846,92 vrátane DPH |
RDč.97/OVS/2021 | 29.4.2021 | 06.05.2021 | 5.5.2021 | |
14442150027 | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Odborárov 53, 052 01 Spišská Nová Ves |
30794536 | Zmluva o výpožičke č.191/OVS/2020 | 29,81 bez DPH |
Zmluva o výpožičke č.191/OVS/2020 | 21.04.2021 | 04.05.2021 | 5.5.2021 | |
1442140199 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž. | 181,50 vrátane DPH |
zmluva č. 66/238/15P | 26.4.2021 | 28.04.2021 | 27.4.2021 | |
1442140198 | PosAm, spol.s.r.o. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
31365078 | USB token 2x | 195,12 vrátane DPH |
obj.č.1442040158 | 26.4.2021 | 28.04.2021 | 27.4.2021 | |
1442140197 | DEEXIN s.r.o. Saleziánska 8, 010 01 Žilina |
53135385 | dezinfekcia priestorov | 221,76 vrátane DPH |
obj. 1442140034 | 26.4.2021 | 28.04.2021 | 27.4.2021 | |
1442140196 | DEEXIN s.r.o. Saleziánska 8, 010 01 Žilina |
53135385 | dezinfekcia priestorov | 221,76 vrátane DPH |
obj. 1442140029 | 26.4.2021 | 28.04.2021 | 27.4.2021 | |
1442140192 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 BA |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 64,77 vrátane DPH |
zmluva č.002863/73120/2004 | 20.4.2021 | 28.04.2021 | 27.4.2021 | |
1442140201 | Železničné zdravot.Košice s.r.o. Masarykova 9, 040 01 |
36582433 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 27.4.2021 | 28.04.2021 | 27.4.2021 | |
1442140200 | PRIMA MEDIC, s.r.o. Dubová 2024/12, 05201 SNV |
36717584 | zdravotná výkony | 27,88 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 27.4.2021 | 28.04.2021 | 27.4.2021 | |
1442140195 | KOMEDIC, s.r.o. Ľaliová 3204/4, 05201 SNV |
46924639 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 23.4.2021 | 28.04.2021 | 27.4.2021 | |
1442140181 | Technické služby mesta Gelnica Hnilecká 934/2, P.O.BOX 7, 05601 Gelnica |
00045969 | oprava betónovej šachty GL | 388,76 vrátane DPH |
1442140032 | 19.4.2021 | 21.04.2021 | 21.4.2021 | |
1442140180 | Vision IT Solution,a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | pozaručný servis VT 03/2021 | 678,79 vrátane DPH |
RDč. 436/OI/2019 | 19.4.2021 | 21.04.2021 | 21.4.2021 | |
1442140193 | Mesto Spišská Nová Ves Radničné námestie 1843/7 05201 Spišská Nová Ves |
00329614 | Daň z nehnuteľností 2021 | 255,57 bez DPH |
20.4.2021 | 21.04.2021 | 21.4.2021 | ||
1442140191 | MUDr.Wares Abdul SNP 1053/7 05342 Krompachy |
53266307 | Úhrada zdravotných úkonov | 27,88 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 19.4.2021 | 21.04.2021 | 20.4.2021 | |
1442140190 | Tomášková Slávka, MUDr., s.r.o. Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 | Úhrada zdravotných úkonov | 20,91 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 19.4.2021 | 21.04.2021 | 20.4.2021 | |
1442140189 | AGRIMONIA, s.r.o., Záhradky 1091/36,053 11 Smižany |
45462399 | Úhrada zdravotných úkonov | 69,70 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 19.4.2021 | 21.04.2021 | 20.4.2021 | |
1442140188 | ALMEDAN, s.r.o. Koceľova 8, 05201 SNV |
45432422 | Úhrada zdravotných úkonov | 34,85 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 19.4.2021 | 21.04.2021 | 20.4.2021 | |
1442140187 | HOMED, s.r.o. Hlavná 4, 05342 Krompachy |
36699314 | Úhrada zdravotných úkonov | 69,70 vrátane DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 19.4.2021 | 21.04.2021 | 20.4.2021 | |
1442140186 | BONAMED s.r.o., J. Janského 3325/18, 053 33 Nálepkovo |
36573442 | Úhrada zdravotných úkonov | 20,91 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 19.4.2021 | 21.04.2021 | 20.4.2021 | |
1442140185 | BONAMED s.r.o., Janského 18/3325, 05201 Spišská Nová Ves |
36573442 | Úhrada zdravotných úkonov | 62,73 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 19.4.2021 | 21.04.2021 | 20.4.2021 | |
1442140185 | Dzurík Marián, MUDr. Mariánske nám.36, 05304 Sp. Podhradie |
31996035 | Úhrada zdravotných úkonov | 27,88 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 19.4.2021 | 21.04.2021 | 20.4.2021 | |
1442140183 | MUDr. Krnáč Štefan s.r.o. Pod cintorínom 1769/17, 96205 Hriňová |
45613711 | Úhrada zdravotných úkonov | 6,97 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 19.4.2021 | 21.04.2021 | 20.4.2021 | |
1442140178 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplex. správa objektov 3/2021 | 6940,30 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEY/2020/15797 | 15.4.2021 | 20.04.2021 | 19.4.2021 | |
1442140177 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
30794536 | slovanet 3-4/2021 | 39,79 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č.503831 | 15.4.2021 | 20.04.2021 | 19.4.2021 | |
1442140176 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | pošt.úver 3/2021 GL | 3212,90 bez DPH |
Úver pošt.-povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 14.4.2021 | 20.04.2021 | 19.4.2021 | |
1442140173 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 3/2021 | 10,88 bez DPH |
zmluva | 13.4.2021 | 20.04.2021 | 19.4.2021 | |
1442140175 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | vyúčt.plyn 3/2021 GL | 1757,55 vrátane DPH |
zmluva 312/OVS/2019 | 14.4.2021 | 16.04.2021 | 19.4.2021 | |
1442140172 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | hovory 3/2021 | 3231,94 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.telekom. služ. č. 45/2007 | 13.4.2021 | 16.04.2021 | 19.4.2021 | |
1442140170 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava EZS SNV odn.55 | 123,90 vrátane DPH |
obj.č.1442140031 | 9.4.2021 | 16.04.2021 | 19.4.2021 | |
1442140169 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt. 3/2020 GL | 1547,83 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 8.4.2021 | 16.04.2021 | 19.4.2021 | |
1442140168 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt. 3/2021 KR | 262,73 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 8.4.2021 | 16.04.2021 | 19.4.2021 | |
1442140167 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt. 3/2021 SN53 | 1581,47 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 8.4.2021 | 16.04.2021 | 19.4.2021 | |
1442140166 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt. 3/2021, SN55 | 404,70 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 8.4.2021 | 16.04.2021 | 19.4.2021 |