Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442140545 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina 11/2021 SNV 55 | 909,67 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 06.12.2021 | 07.12.2021 | 6.12.2021 | |
1442140544 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina 11/2021 Gelnica | 3593,04 vrátane DPH |
zmluva 365/OVS/2021 | 06.12.2021 | 07.12.2021 | 6.12.2021 | |
1442140543 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 , 821 01 Bratislava 2 |
35763469 | Slovak telekom 11/2021 hovory | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 06.12.2021 | 07.12.2021 | 6.12.2021 | |
1442140536 | Termokomplex, spol. s.r.o. Hlavná 77/42,05342 Krompachy |
31687555 | teplo 11/2021 Krompachy | 1386,73 vrátane DPH |
zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 03.12.2021 | 09.12.2021 | 8.12.2021 | |
1442140534 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn 12/21 Gelnica | 3249,64 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019 | 03.12.2021 | 09.12.2021 | 8.12.2021 | |
1442140533 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn 12/21 SNV 55 , kuch. GL | 1478,20 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019 | 03.12.2021 | 09.12.2021 | 8.12.2021 | |
1442140541 | Obchod-SVK, s.r.o. Stropkov , Chodčanská 117/40 |
47175397 | vlajky SR | 30,36 vrátane DPH |
Obj. č. 1442140139 | 03.12.2021 | 06.12.2021 | 3.12.2021 | |
1442140540 | FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18,95801 Partizánske |
45960470 | prezutie pnem. | 36.00 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 03.12.2021 | 06.12.2021 | 3.12.2021 | |
1442140539 | FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18,95801 Partizánske |
45960470 | STK | 175,20 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 03.12.2021 | 06.12.2021 | 3.12.2021 | |
1442140538 | FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18,95801 Partizánske |
45960470 | prezutie pneum. | 36,00 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 03.12.2021 | 06.12.2021 | 3.12.2021 | |
1442140537 | FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18,95801 Partizánske |
45960470 | STK | 175.20 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 03.12.2021 | 06.12.2021 | 3.12.2021 | |
1442109710 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 BA |
Ochrana obj. SNV Odborárov 53 12/2021 | 7,96 bez DPH |
zmluva | 03.12.2021 | 06.12.2021 | 3.12.2021 | ||
1442109709 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 BA |
Ochrana obj. SNV Odborárov 55 12/2021 | 3,98 bez DPH |
zmluva | 03.12.2021 | 06.12.2021 | 3.12.2021 | ||
1442109708 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 BA |
Ochrana obj. Krompachy 12/2021 | 3,98 bez DPH |
zmluva | 03.12.2021 | 06.12.2021 | 3.12.2021 | ||
1442140542 | PRIMA MEDIC, s.r.o. Dubová 2024/12, 05201 SNV |
36717584 | úhrada zdrav. úkonov | 34,85 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 03.12.2021 | 06.12.2021 | 3.12.2021 | |
1442140532 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie 11/2021 | 4408,68 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 213/144/2018 | 30.11.2021 | 06.12.2021 | 3.12.2021 | |
1442140529 | FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18,95801 Partizánske |
45960470 | prezutie pneum. | 36.00 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 29.11.2021 | 06.12.2021 | 3.12.2021 | |
1442140528 | FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18,95801 Partizánske |
45960470 | prezut. pneumat. | 36.00 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 29.11.2021 | 06.12.2021 | 3.12.2021 | |
1442140527 | FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18,95801 Partizánske |
45960470 | prezutie pneum. | 48,00 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 29.11.2021 | 06.12.2021 | 3.12.2021 | |
1442140530 | Lazor Stanislav, MUDr. Hviezdoslavová 43, 05361 Spišské Vlachy |
31982743 | úhrada zdrav. úkonov | 90,61 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 29.11.2021 | 06.12.2021 | 3.12.2021 | |
1442140531 | Železničné zdravot.Košice s.r.o. Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | úhrada zdrav. úkonov | 76,67 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 29.11.2021 | 06.12.2021 | 3.12.2021 | |
1442140526 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod., stoč. Gelnica 10-11/2021 | 486,.06 vrátane DPH |
zmluva č. 67/216/15P | 26.11.2021 | 06.12.2021 | 3.12.2021 | |
1442140525 | FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
45960470 | prípr. na STK | 163,20 vrátane DPH |
Obj. č.1442140104 | 26.11.2021 | 06.12.2021 | 3.12.2021 | |
1442140524 | FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
45960470 | prípr. na STK | 163,20 vrátane DPH |
Obj. č.1442140120 | 26.11.2021 | 06.12.2021 | 3.12.2021 | |
1442140522 | Slovnaft, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
30794536 | slovnaft 10-11/2021 | 131,41 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č.503831 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 25.11.2021 | |
1442140523 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 BA |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 195,78 vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 25.11.2021 | |
1442140520 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | ročné služby prev. frankov. stroja r.2021-22 | 144,00 vrátane DPH |
Obj.č.1442140117 | 18.11.2021 | 22.11.2021 | 19.11.2021 | |
1442140519 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava výťahu SNV | 168,00 vrátane DPH |
Obj. č. 1442140130 | 18.11.2021 | 22.11.2021 | 19.11.2021 | |
1442140518 | Vision IT Solution,a.s. Pribinova 25,81109 Bratislava |
36815799 | pozáručný servis VT | 538,97 vrátane DPH |
RDč.436/OI/2019 | 18.11.2021 | 22.11.2021 | 19.11.2021 | |
1442140517 | Tomášková Slávka, MUDr., s.r.o. Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 | úhrada zdrav. úkon. | 34,85 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 16.11.2021 | 22.11.2021 | 19.11.2021 | |
1442140516 | MEDISEF s.r.o. Pavla Suržina 69/4 05311 Smižany |
36596868 | úhrada zdrav. úkon. | 48,79 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 16.11.2021 | 22.11.2021 | 19.11.2021 | |
1442140515 | G&T s.r.o. Sadová 5310/39 05801 Poprad |
44510535 | úhrada zdrav. úkon. | 6,97 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 16.11.2021 | 22.11.2021 | 19.11.2021 | |
1442140514 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplex.práva obj. 10/21 | 6940,30 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEY/2020/15797 | 15.11.2021 | 22.11.2021 | 19.11.2021 | |
1442140512 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Pošt. úver Gelnica +Krompachy 10/21 | 4175,20 bez DPH |
Úver pošt.-povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 15.11.2021 | 22.11.2021 | 19.11.2021 | |
1442140510 | FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18,95801 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík | 36,00 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 15.11.2021 | 22.11.2021 | 19.11.2021 | |
1442140509 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | vyúčt.plyn 10/2021 GL | 515,06 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019 | 10.11.2021 | 12.11.2021 | 11.11.2021 | |
1442140508 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | hovory 10/2021 SNV | 101,22 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 10.11.2021 | 12.11.2021 | 11.11.2021 | |
1442140506 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | IP 10/2021 | 58,38 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služ.č.45/2007 | 10.11.2021 | 12.11.2021 | 11.11.2021 | |
1442140505 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | hovory 10/2021 | 1650,85 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služ.č.45/2007 | 10.11.2021 | 12.11.2021 | 11.11.2021 | |
1442140504 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina za 10/2021 GL | 2652,42 vrátane DPH |
zmluva 365/OVS/2021 | 10.11.2021 | 12.11.2021 | 11.11.2021 |