Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442140419 | MEDIC ADULT, s.r.o. Kukučínova 56/1326, Gelnica |
36586692 | úhr.zdravotných úkonov | 20,91 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. opatr. MZ SR č.07045/2003-OAP | 21.09.2021 | 21.09.2021 | 24.9.2021 | |
1442140407 | ProUni, s.r.o. Letná 1946/3 09101 Stropkov |
52313000 | bezp.dokumentácia ku kamer.systému | 350,00 bez DPH |
Obj.č.1442140082 | 20.09.2021 | 04.10.2021 | 1.10.2021 | |
1442140414 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | palivové karty | 155,33 vrátane DPH |
Zmluva 5611862400 | 20.09.2021 | 21.09.2021 | 24.9.2021 | |
1442140413 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,06-09/21 SNV 55 | 327,02 vrátane DPH |
zmluva č.64/271/15P | 20.09.2021 | 21.09.2021 | 21.9.2021 | |
1442140412 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž. 06-09/21 SNV 53 | 787,84 vrátane DPH |
zmluva č. 65/271/15P | 20.09.2021 | 21.09.2021 | 21.9.2021 | |
1442140411 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | internet 08-09/21 | 79,62 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č.503831 | 20.09.2021 | 21.09.2021 | 21.9.2021 | |
1442140410 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplex. správa obj. 08/21 | 6940,30 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEY/2020/15797 | 20.09.2021 | 21.09.2021 | 21.9.2021 | |
1442140409 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava výťahu Gelnica | 73,80 vrátane DPH |
Obr. č. 1442140088 | 20.09.2021 | 21.09.2021 | 21.9.2021 | |
1442140408 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava výťahu SNV 55 | 86,10 vrátane DPH |
Obj.č. 1442140096 | 20.09.2021 | 21.09.2021 | 21.9.2021 | |
1442140405 | Marek Jendrál-STOLÁRSTVO SAMKO Zelená 289/54, 05314 Spišský Štvrtok |
40857841 | oprava kľučky na dverách | 85,00 bez DPH |
Obj.č.1442140090 | 13.09.2021 | 21.09.2021 | 21.9.2021 | |
1442140403 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 08/21 G+Krompachy | 3795,15 bez DPH |
Úver pošt.-povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 13.09.2021 | 21.09.2021 | 21.9.2021 | |
1442140402 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | hovory 08/2021 | 1570,20 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služ.č.45/2007 | 13.09.2021 | 21.09.2021 | 21.9.2021 | |
1442140401 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | IP 08/2021 | 58,38 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služ.č.45/2007 | 13.09.2021 | 21.09.2021 | 21.9.2021 | |
1442140400 | Kešeľák Michal JUDR. exek.úradp Mlynská 2, 05201 Spiská Nová Ves |
36153460 | trovy, exek. | 91,86 vrátane DPH |
OS SNV čk.9Er/239/2007 | 10.09.2021 | 21.09.2021 | 21.9.2021 | |
1442140398 | OKNO FINAL, spol. s r.o. Podskala 2/3241 |
44760922 | oprava okien odborárov 53, SNV | 214,80 vrátane DPH |
obj.č.1442140092 | 9.9.2021 | 13.09.2021 | 10.9.2021 | |
1442140397 | Slovenská pošta a.s Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 8/21 | 11,2 bez DPH |
zmluva | 9.9.2021 | 13.09.2021 | 10.9.2021 | |
1442140396 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | hygienický materiál | 917,47 vrátane DPH |
obj.č.1442140085 | 9.9.2021 | 13.09.2021 | 10.9.2021 | |
1442140395 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | hovory 8/21 SNV | 94,73 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 8.9.2021 | 13.09.2021 | 10.9.2021 | |
1442140393 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina 8/21 SN55 | 379,12 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 8.9.2021 | 09.09.2021 | 8.9.2021 | |
1442140392 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt. 8/21, SN 53 | 1446,24 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 8.9.2021 | 09.09.2021 | 8.9.2021 | |
1442140391 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt. 8/21 KR | 281,64 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 8.9.2021 | 09.09.2021 | 8.9.2021 | |
1442140390 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava výťahu SN, Odborárov 53 | 432,59 vrátane DPH |
obj.č.1442140065 | 7.9.2021 | 09.09.2021 | 8.9.2021 | |
1442140389 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina, vyúčt. 8/21 GL | 1294,69 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 7.9.2021 | 09.09.2021 | 8.9.2021 | |
1442140387 | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 05201 SNV |
31659641 | nádoba na plasty 120l, KR | 30,00 vrátane DPH |
obj.č.1442140089 | 7.9.2021 | 09.09.2021 | 8.9.2021 | |
1442140386 | MEDTECH s.r.o. Sturova 6, Krompachy |
45291713 | úhr.zdravotných úkonov | 111,52 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 7.9.2021 | 09.09.2021 | 8.9.2021 | |
1442140385 | Tomášková Slávka, MUDr., s.r.o. Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 | úhr.zdravotných úkonov | 34,85 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 7.9.2021 | 09.09.2021 | 8.9.2021 | |
1442140384 | VIAMED, s.r.o. Hviezdoslavova 460/27, 02501 SNV |
50091212 | úhr.zdravotných úkonov | 76,67 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 7.9.2021 | 09.09.2021 | 8.9.2021 | |
1442140383 | GEAPED, s.r.o. Chrapčiakova 1, 05201 SNV |
44944365 | úhr.zdravotných úkonov | 6,97 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 7.9.2021 | 09.09.2021 | 8.9.2021 | |
1442140382 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | hovory a internet 8/2021 | 244,79 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 6.9.2021 | 09.09.2021 | 8.9.2021 | |
1442140381 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 BA |
31322832 | palivové karty na odber PHM 16.8-31.8.2021 | 501,31 vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004 | 6.9.2021 | 09.09.2021 | 8.9.2021 | |
1442140380 | Green Wave Recycling, s.r.o., Pohranicka ulica 271/27, 95104 Malý Lapáš |
45539197 | skartácia obsahu bezp.nádob | 1,20 vrátane DPH |
obj.č.1442140081 | 3.9.2021 | 09.09.2021 | 8.9.2021 | |
1442140379 | Termokomplex, spol. s.r.o. Hlavná 77/42,05342 Krompachy |
31687555 | teplo 8/21 Krompachy | 419,05 vrátane DPH |
zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 03.09.2021 | 06.09.2021 | 3.9.2021 | |
1442140378 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn 09/21 SNV 53, kuch. Gelnica | 1478,20 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019 | 03.09.2021 | 06.09.2021 | 3.9.2021 | |
1442140377 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn 09/21 | 3249,64 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019 | 03.09.2021 | 06.09.2021 | 3.9.2021 | |
1442140376 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie 08/21 | 4408,68 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 213/144/2018 | 03.09.2021 | 06.09.2021 | 3.9.2021 | |
1442140374 | Mesto Gelnica |
Miestny komun. odpad r. 2021 | 709,28 bez DPH |
zmluva | 03.09.2021 | 06.09.2021 | 3.9.2021 | ||
1442140373 | Mesto Krompachy |
Miestny komun. odpad r. 2021 | 429,00 bez DPH |
zmluva | 03.09.2021 | 06.09.2021 | 3.9.2021 | ||
1442140372 | Mesto Spišská Nová Ves |
Miestny komun. odpad r. 2021 Odb. 53 | 888,51 bez DPH |
zmluva | 03.09.2021 | 06.09.2021 | 3.9.2021 | ||
1442140371 | Mesto Krompachy |
Daň z nehn. r.2021 | 127,68 bez DPH |
zmluva | 03.09.2021 | 06.09.2021 | 3.9.2021 | ||
1442140370 | Mesto Gelnica |
Daň z nehn. 2021 | 990,26 bez DPH |
zmluva | 03.09.2021 | 06.09.2021 | 3.9.2021 |