Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442140522 | Slovnaft, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
30794536 | slovnaft 10-11/2021 | 131,41 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č.503831 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 25.11.2021 | |
1442140523 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 BA |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 195,78 vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 25.11.2021 | |
1442140486 | AGRIMONIA, s.r.o., Záhradky 1091/36,053 11 Smižany |
45462399 | úhrada zdrav. úkon. | 125,46 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 04.11.2021 | 22.11.2021 | 19.11.2021 | |
1442140517 | Tomášková Slávka, MUDr., s.r.o. Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 | úhrada zdrav. úkon. | 34,85 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 16.11.2021 | 22.11.2021 | 19.11.2021 | |
1442140516 | MEDISEF s.r.o. Pavla Suržina 69/4 05311 Smižany |
36596868 | úhrada zdrav. úkon. | 48,79 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 16.11.2021 | 22.11.2021 | 19.11.2021 | |
1442140515 | G&T s.r.o. Sadová 5310/39 05801 Poprad |
44510535 | úhrada zdrav. úkon. | 6,97 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 16.11.2021 | 22.11.2021 | 19.11.2021 | |
1442140518 | Vision IT Solution,a.s. Pribinova 25,81109 Bratislava |
36815799 | pozáručný servis VT | 538,97 vrátane DPH |
RDč.436/OI/2019 | 18.11.2021 | 22.11.2021 | 19.11.2021 | |
1442140514 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplex.práva obj. 10/21 | 6940,30 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEY/2020/15797 | 15.11.2021 | 22.11.2021 | 19.11.2021 | |
1442140512 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Pošt. úver Gelnica +Krompachy 10/21 | 4175,20 bez DPH |
Úver pošt.-povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 15.11.2021 | 22.11.2021 | 19.11.2021 | |
1442140510 | FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18,95801 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík | 36,00 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 15.11.2021 | 22.11.2021 | 19.11.2021 | |
1442140509 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | vyúčt.plyn 10/2021 GL | 515,06 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019 | 10.11.2021 | 12.11.2021 | 11.11.2021 | |
1442140508 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | hovory 10/2021 SNV | 101,22 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 10.11.2021 | 12.11.2021 | 11.11.2021 | |
1442140506 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | IP 10/2021 | 58,38 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služ.č.45/2007 | 10.11.2021 | 12.11.2021 | 11.11.2021 | |
1442140505 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | hovory 10/2021 | 1650,85 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služ.č.45/2007 | 10.11.2021 | 12.11.2021 | 11.11.2021 | |
1442140504 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina za 10/2021 GL | 2652,42 vrátane DPH |
zmluva 365/OVS/2021 | 10.11.2021 | 12.11.2021 | 11.11.2021 | |
1442140503 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina za 10/2021 KR | 442,93 vrátane DPH |
zmluva 365/OVS/2021 | 10.11.2021 | 12.11.2021 | 11.11.2021 | |
1442140502 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina za 10/2021 SN53 | 2622 vrátane DPH |
zmluva 365/OVS/2021 | 10.11.2021 | 12.11.2021 | 11.11.2021 | |
1442140501 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina 11/21 SNV 55 | 659,11 vrátane DPH |
zmluva 365/OVS/2021 | 10.11.2021 | 12.11.2021 | 11.11.2021 | |
1442140496 | Tarbaj Cyril-MANAFIT Teplička 78,05201 |
41317386 | očistenie nástrekov SNV | 288,00 bez DPH |
Obj.č.1442140126 | 09.11.2021 | 12.11.2021 | 11.11.2021 | |
1442140490 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPPE 10/21 | 12,32 bez DPH |
zmluva | 05.11.2021 | 08.11.2021 | 5.11.2021 | |
1442140489 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 , 821 01 Bratislava 2 |
35763469 | hovory+internet 10/21 | 244,79 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 05.11.2021 | 08.11.2021 | 5.11.2021 | |
1442140488 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 BA |
31322832 | palivové karty | 651,73 vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004 | 04.11.2021 | 08.11.2021 | 5.11.2021 | |
1442140485 | Termokomplex, spol. s.r.o. Hlavná 77/42,05342 Krompachy |
31687555 | teplo 10/21 Krompachy | 1192,61 vrátane DPH |
zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 04.11.2021 | 08.11.2021 | 5.11.2021 | |
1442140481 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod., stoč.,Gelnica | 313,49 vrátane DPH |
zmluva č. 67/216/15P | 02.11.2021 | 08.11.2021 | 5.11.2021 | |
1442140480 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie za 10/21 | 4408,68 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 213/144/2018 | 02.11.2021 | 08.11.2021 | 5.11.2021 | |
1442140479 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn 11/21 Gelnica | 3249,64 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019 | 02.11.2021 | 08.11.2021 | 5.11.2021 | |
1442140478 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn 11/21 SNV 55, kuch. GL | 1478,20 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019 | 02.11.2021 | 08.11.2021 | 5.11.2021 | |
1442108679 | GENERALI, Poisťovňa a.s. Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava |
ročné poistenie budovy Odborárov 55, SNV | 568,28 bez DPH |
zmluva | 02.11.2021 | 08.11.2021 | 5.11.2021 | ||
1442140477 | Mesto Spišská Nová Ves 05201 |
popl.komunálny odpad 2021 | 888,50 bez DPH |
zmluva | 2.11.2021 | 03.11.2021 | 2.11.2021 | ||
1442108650 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 BA |
ochr.obj. KR | 3,98 bez DPH |
zmluva | 2.11.2021 | 03.11.2021 | 2.11.2021 | ||
1442108649 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 BA |
ochr.obj. SNV 55 | 3,98 bez DPH |
zmluva | 2.11.2021 | 03.11.2021 | 2.11.2021 | ||
1442108648 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 BA |
ochr.obj. SNV 53 | 7,96 bez DPH |
zmluva | 2.11.2021 | 03.11.2021 | 2.11.2021 | ||
1442140475 | MUDr. Dzurík Marián Mariánske nám.36, 05304 Spišské Podhradie |
31996035 | úhrada zdrav. úkonov | 48,79 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 25.10.2021 | 26.10.2021 | 25.10.2021 | |
1442140474 | Železničné zdravot.Košice s.r.o. Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | úhrada zdrav. úkonov | 48,79 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 22.10.2021 | 26.10.2021 | 25.10.2021 | |
1442140473 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
30794536 | vod., stoč.,zráž. Krompachy | 178,74 vrátane DPH |
zmluva č.66/233/15P | 21.10.2021 | 26.10.2021 | 25.10.2021 | |
1442140457 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 81499 Bratislava |
35776005 | pohľadávka | 6,00 bez DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľ. štátu | 14.10.2021 | 25.10.2021 | 22.10.2021 | |
1442140458 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | 3598,45 bez DPH |
Úver pošt.-povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 14.10.2021 | 25.10.2021 | 22.10.2021 | ||
1442140459 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
30794536 | Slovanet 09-10/21 | 117,47 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č.503831 | 18.10.2021 | 25.10.2021 | 22.10.2021 | |
1442140468 | EDOS-PEM s.r.o. Tematinska 4, 85105 Bratislava |
30794536 | vzdelávanie | 78,00 vrátane DPH |
19.10.2021 | 25.10.2021 | 22.10.2021 | ||
1442140470 | Slovanet, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 BA |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 320,50 vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004 | 20.10.2021 | 25.10.2021 | 22.10.2021 |