Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442140370 | Mesto Gelnica |
Daň z nehn. 2021 | 990,26 bez DPH |
zmluva | 03.09.2021 | 06.09.2021 | 3.9.2021 | ||
1442140368 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava EZS SNV Odb.53 | 200,40 vrátane DPH |
Obj.č.1442140086 | 25.08.2021 | 06.09.2021 | 3.9.2021 | |
1442107121 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 BA |
ochrana objektu 09/21 SNV Odborárov 55 | 3,98 bez DPH |
zmluva | 03.09.2021 | 06.09.2021 | 3.9.2021 | ||
1442107120 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 BA |
ochrana objektu 09/21 SNV Odborárov 53 | 7,96 bez DPH |
zmluva | 03.09.2021 | 06.09.2021 | 3.9.2021 | ||
1442107119 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 BA |
ochrana objektu 09/21 Krompachy | 3,98 bez DPH |
zmluva | 03.09.2021 | 06.09.2021 | 3.9.2021 | ||
1442140369 | Lazor Stanislav, MUDr. Hviezdoslavová 43, 05361 Spišské Vlachy |
31982743 | úhrada zdrav. úkonov | 76,67 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 25.08.2021 | 27.08.2021 | 26.8.2021 | |
1442140339 | PRIMA MEDIC, s.r.o. Dudová 2024/12, 05201 Spišská Nová Ves |
36717584 | úhrada zdrav. úkonov | 55,76 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 02.08.2021 | 27.08.2021 | 26.8.2021 | |
1442140336 | KOMEDIC, s.r.o. Ľaliová 3204/4, 05201 SNV |
46924639 | úhrada zdrav. úkonov | 97,58 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 27.07.2021 | 27.08.2021 | 26.8.2021 | |
1442140366 | B-komplet, s.r.o. B.Nemcovej 12, 05201 SNV |
366600326 | výmena podlah.krytiny GL | 4 221,44 vrátane DPH |
Obj. č.1442140043 | 18.08.2021 | 25.08.2021 | 24.8.2021 | |
1442140358 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | IP 07/2021 | 58,38 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služ.č.45/2007 | 17.08.2021 | 25.08.2021 | 24.8.2021 | |
1442140365 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 BA |
31322832 | palivové karty na obder PHM | 113,59 vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004 | 18.08.2021 | 24.08.2021 | 23.8.2021 | |
1442140363 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 07/21 Gl+KR | 4232,10 bez DPH |
Úver pošt.-povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 17.08.2021 | 24.08.2021 | 23.8.2021 | |
1442140361 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
30794536 | 07-08/21 | 97,55 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č.50383 | 17.08.2021 | 24.08.2021 | 23.8.2021 | |
1442140360 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplex.správa objektov 07/21 | 6940,30 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEY/2020/15797 | 17.08.2021 | 24.08.2021 | 23.8.2021 | |
1442140359 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | hovory 07/21 | 1457,22 vrátane DPH |
zml.o posk.telekom.sl.č.45/2007 | 17.08.2021 | 24.08.2021 | 23.8.2021 | |
1442140357 | Vision IT Solution,a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | pozáruč. servis VT 07/21 | 2103,58 vrátane DPH |
RDč.436/OI/2019 | 17.08.2021 | 24.08.2021 | 23.8.2021 | |
1442140356 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 | papierové uteráky | 205,20 vrátane DPH |
objednávka 1442140078 | 10.8.2021 | 11.08.2021 | 11.8.2021 | |
1442140348 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 7/2021 | 9,28 bez DPH |
zmluva | 10.8.2021 | 11.08.2021 | 11.8.2021 | |
1442140355 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, Spišská Nová Ves |
31659641 | uloženie objemového odpadu | 44,28 vrátane DPH |
obj.č.1442140079 | 10.8.2021 | 11.08.2021 | 11.8.2021 | |
1442140353 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt. 7/2021 Gelnica | 1194,49 vrátane DPH |
zml.č.185/OVS/2020 | 10.8.2021 | 11.08.2021 | 11.8.2021 | |
1442140352 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt. 7/2021 KR | 266,58 vrátane DPH |
zml. č.185/OVS/2020 | 10.8.2021 | 11.08.2021 | 11.8.2021 | |
1442140351 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt. 7/2021 SN55 | 362,21 bez DPH |
zml.č.185/OVS/2020 | 10.8.2021 | 11.08.2021 | 11.8.2021 | |
1442140350 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt. 7/2021 SN53 | 1526,77 vrátane DPH |
zml.č.185/OVS/2020 | 10.8.2021 | 11.08.2021 | 11.8.2021 | |
1442140349 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hovory SNV 07/2021 | 97,32 vrátane DPH |
zml.č. 1149643003 | 10.8.2021 | 11.08.2021 | 11.8.2021 | |
1442140347 | SOLID CORP s.r.o. Duklianska 38, Spišská Nová Ves |
36183300 | oprava klimatizácie Odb.53 SNV | 159,60 vrátane DPH |
obj. č. 1442140080 | 4.8.2021 | 11.08.2021 | 11.8.2021 | |
1442140346 | Termokomplex, spol. s.r.o. Hlavná 77/42, Krompachy |
31687555 | teplo 07/2021 Krompachy | 424,95 vrátane DPH |
zml. o dod.tep. 2011/ÚPSVR | 4.8.2021 | 11.08.2021 | 11.8.2021 | |
1442140345 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory + internet 7/2021 | 244,72 vrátane DPH |
zml. č. 1149643003 | 4.8.2021 | 11.08.2021 | 11.8.2021 | |
1442140344 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 526,21 vrátane DPH |
zml. č. 002863/73120/2004 | 4.8.2021 | 11.08.2021 | 11.8.2021 | |
1442106192 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 BA |
Ochr. objektu Odborárov 53 Krompachy | 3,98 bez DPH |
zmluva | 03.08.2021 | 04.08.2021 | 3.8.2021 | ||
1442106191 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 BA |
Ochr. objektu Odborárov 55 SNV | 3,98 bez DPH |
zmluva | 03.08.2021 | 04.08.2021 | 3.8.2021 | ||
1442106190 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 BA |
Ochr. objektu Odborárov 53 SNV | 7,96 bez DPH |
zmluva | 03.08.2021 | 04.08.2021 | 3.8.2021 | ||
1442140343 | Mesto Spišská Nová Ves |
daň z nehnut. r.2021 | 255,57 bez DPH |
zmluva | 03.08.2021 | 04.08.2021 | 3.8.2021 | ||
1442140342 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn 08/21 Gelnica | 3249,64 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019 | 02.08.2021 | 04.08.2021 | 3.8.2021 | |
1442140341 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie 07/21 | 4408,68 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 213/144/2018 | 02.08.2021 | 04.08.2021 | 3.8.2021 | |
1442140340 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn 08/21 SNV53,55,kuch GL | 1478,20 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019 | 02.08.2021 | 04.08.2021 | 3.8.2021 | |
1442140338 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,Gelnica | 493,51 vrátane DPH |
Zmluva číslo 67/216/15P | 30.07.2021 | 04.08.2021 | 3.8.2021 | |
1442140337 | Tarbaj Cyril-MANAFIT Teplička 78,05201 |
41317386 | oprava fasády SNV53 | 120,00 bez DPH |
obj.č.1442140084 | 30.07.2021 | 04.08.2021 | 3.8.2021 | |
1442140333 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava výťahu SNV | 109,50 vrátane DPH |
obj. č.1442140076 | 26.07.2021 | 04.08.2021 | 3.8.2021 | |
1442140332 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava kotlov Gelnica | 1539.00 vrátane DPH |
obj.č.1442140053 | 26.07.2021 | 04.08.2021 | 3.8.2021 | |
1442140335 | Jarkovský Ondrej-E.SERVIS Fabiniho 10, 05201 Spišská Nová Ves |
37177141 | Aku skrutkovač GSR | 155,00 vrátane DPH |
Obj.č.1442140070 | 27.07.2021 | 28.07.2021 | 27.7.2021 |