Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442140305 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt.6/2021 SN55 | 367,42 vrátane DPH |
zml. 185/OVS/2020 | 7.7.2021 | 08.07.2021 | 7.7.2021 | |
1442140351 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt. 7/2021 SN55 | 362,21 bez DPH |
zml.č.185/OVS/2020 | 10.8.2021 | 11.08.2021 | 11.8.2021 | |
1442140448 | RUMIT SLOVAKIA, spol.s.r.o. Nad Medzou 6, 05201 Spišská Nová Ves |
31718990 | výmena čerpadla kotolňa SNV | 350,00 bez DPH |
obj.č. 1442140099 | 08.10.2021 | 15.10.2021 | 13.10.2021 | |
1442140407 | ProUni, s.r.o. Letná 1946/3 09101 Stropkov |
52313000 | bezp.dokumentácia ku kamer.systému | 350,00 bez DPH |
Obj.č.1442140082 | 20.09.2021 | 04.10.2021 | 1.10.2021 | |
1442140276 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | Vodné,stočné,zráž.voda SNV č.55, obdobie 2.3.2021-7.5.2021 | 350,33 bez DPH |
zmluva č.64/271/15P | 14.6.2021 | 17.06.2021 | 17.6.2021 | |
1442140413 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,06-09/21 SNV 55 | 327,02 vrátane DPH |
zmluva č.64/271/15P | 20.09.2021 | 21.09.2021 | 21.9.2021 | |
1442140009 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 BA |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 327,84 vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004 | 5.1.2021 | 15.01.2021 | 13.1.2021 | |
1442140470 | Slovanet, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 BA |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 320,50 vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004 | 20.10.2021 | 25.10.2021 | 22.10.2021 | |
1442140559 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
30794536 | vod., stoč., zráž., SNV 55, 9-12/21 | 318,00 vrátane DPH |
zmluva č.64/271/15P | 13.12.2021 | 15.12.2021 | 13.12.2021 | |
1442140481 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod., stoč.,Gelnica | 313,49 vrátane DPH |
zmluva č. 67/216/15P | 02.11.2021 | 08.11.2021 | 5.11.2021 | |
1442140421 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | preprogramovanie EZS Gelnica | 313,20 vrátane DPH |
Obj.č.1442140093 | 27.09.2021 | 04.10.2021 | 1.10.2021 | |
1442140112 | AMBIKO, s.r.o., MUDr.Kovalčíková Sama Chalúpku 18, 05201 Sp. Nová Ves |
36830461 | úhrada zdrav. úkonov | 313,65 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 02.03.2021 | 11.03.2021 | 10.3.2021 | |
1442140090 | K-ačko solar,s.r.o. Rybárska 2525/8,05201 SNV |
46160281 | nákup žiaroviek a štartérov | 313,00 vrátane DPH |
obj.č.1442140018 | 16.2.2021 | 19.02.2021 | 18.2.2021 | |
1442140286 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 BA |
31322832 | palivové karty PHM | 310,81 vrátane DPH |
zmluva č.002863/73120/2004 | 21.06.2021 | 22.06.2021 | 22.6.2021 | |
1442140095 | Mimaned s.r.o. Chrapčiakova 1, 05201 SNV |
46375066 | úhr.zdrav. úkonov | 306,68 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 16.2.2021 | 19.02.2021 | 18.2.2021 | |
1442140088 | VILLA PRO s.r.o. Chrapčiakova 1, 05201 SNV |
31682731 | dodanie a montáž GSM modulu | 292,80 vrátane DPH |
obj.č.1442140011 | 15.2.2021 | 19.02.2021 | 18.2.2021 | |
1442140564 | FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18,95801 Partizánske |
45960470 | servis. prehliadka | 290,62 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 14.12.2021 | 16.12.2021 | 15.12.2021 | |
1442140425 | FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18,95801 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka BL231KU | 290,65 vrátane DPH |
Obj.č.1442140094 | 04.10.2021 | 06.10.2021 | 5.10.2021 | |
1442140023 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž. 12/2020 | 289,30 vrátane DPH |
zmluva č. 65/271/15P | 12.1.2021 | 15.01.2021 | 13.1.2021 | |
1442140496 | Tarbaj Cyril-MANAFIT Teplička 78,05201 |
41317386 | očistenie nástrekov SNV | 288,00 bez DPH |
Obj.č.1442140126 | 09.11.2021 | 12.11.2021 | 11.11.2021 | |
1442140304 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt.6/2021 KR | 282,59 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 7.7.2021 | 08.07.2021 | 7.7.2021 | |
1442140391 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt. 8/21 KR | 281,64 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 8.9.2021 | 09.09.2021 | 8.9.2021 | |
1442140013 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. 12/20 KR | 281,98 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 8.1.2021 | 15.01.2021 | 13.1.2021 | |
1442140267 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. 05/2021 Krompachy | 276,18 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 09.06.2021 | 10.06.2021 | 9.6.2021 | |
1442140213 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 BA |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 276,84 bez DPH |
zmluva č.002863/73120/2004 | 4.5.2021 | 06.05.2021 | 5.5.2021 | |
1442140352 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt. 7/2021 KR | 266,58 vrátane DPH |
zml. č.185/OVS/2020 | 10.8.2021 | 11.08.2021 | 11.8.2021 | |
1442140430 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | energetika vyúčt.9/2021 Krompachy | 265,44 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 05.10.2021 | 06.10.2021 | 5.10.2021 | |
1442140168 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt. 3/2021 KR | 262,73 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 8.4.2021 | 16.04.2021 | 19.4.2021 | |
1442140219 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt. 4/2021 KR | 261,13 vrátane DPH |
zml. 185/OVS/2020 | 7.5.2021 | 11.05.2021 | 12.5.2021 | |
1442140565 | FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18,95801 Partizánske |
45960470 | servis. prehliadka | 259,75 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 14.12.2021 | 16.12.2021 | 15.12.2021 | |
1442140422 | Mesto Spišská Nová Ves |
Daň z nehnut. na rok 2021 | 255,56 bez DPH |
zmluva | 01.10.2021 | 04.10.2021 | 1.10.2021 | ||
1442140343 | Mesto Spišská Nová Ves |
daň z nehnut. r.2021 | 255,57 bez DPH |
zmluva | 03.08.2021 | 04.08.2021 | 3.8.2021 | ||
1442140193 | Mesto Spišská Nová Ves Radničné námestie 1843/7 05201 Spišská Nová Ves |
00329614 | Daň z nehnuteľností 2021 | 255,57 bez DPH |
20.4.2021 | 21.04.2021 | 21.4.2021 | ||
1442140076 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 1/21 Krompachy | 254,89 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 05.02.2021 | 09.02.2021 | 8.2.2021 | |
1442140021 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž. 12/2020 | 254,69 vrátane DPH |
zml.o dod. pit. vody č.67/216/15/P | 12.1.2021 | 15.01.2021 | 13.1.2021 | |
1442140543 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 , 821 01 Bratislava 2 |
35763469 | Slovak telekom 11/2021 hovory | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 06.12.2021 | 07.12.2021 | 6.12.2021 | |
1442140489 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 , 821 01 Bratislava 2 |
35763469 | hovory+internet 10/21 | 244,79 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 05.11.2021 | 08.11.2021 | 5.11.2021 | |
1442140434 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
35763469 | hovory 09/2021 | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 05.10.2021 | 07.10.2021 | 6.10.2021 | |
1442140382 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | hovory a internet 8/2021 | 244,79 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 6.9.2021 | 09.09.2021 | 8.9.2021 | |
1442140345 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory + internet 7/2021 | 244,72 vrátane DPH |
zml. č. 1149643003 | 4.8.2021 | 11.08.2021 | 11.8.2021 |