Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442140334 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., | 183,06 vrátane DPH |
zmluva č. 66/238/15P | 26.07.2021 | 27.07.2021 | 26.7.2021 | |
1442140330 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 BA |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 218,54 vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004 | 23.07.2021 | 26.07.2021 | 23.7.2021 | |
1442140329 | Tarbaj Cyril-MANAFIT Teplička 78,05201 |
41317386 | maľovanie nebyt.priestorov | 3663.80 bez DPH |
Obj.č.1442140054 | 22.07.2021 | 26.07.2021 | 23.7.2021 | |
1442140331 | Železničné zdravot.Košice s.r.o. Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | úhrada zdrav. úkonov | 34,85 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 23.07.2021 | 26.07.2021 | 23.7.2021 | |
1442140327 | Slovenská pošta a.s Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 06/21 GL+KR | 3984,65 bez DPH |
Úver pošt.-povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 20.07.2021 | 22.07.2021 | 21.7.2021 | |
1442140325 | Vision IT Solution,a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | pozaručný servis VT 06/2021 | 74.16 vrátane DPH |
RDč. 436/OI/2019 | 20.07.2021 | 22.07.2021 | 21.7.2021 | |
1442140324 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | hovory 06/2021 | 1830,02 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služ.č.45/2007 | 20.07.2021 | 22.07.2021 | 21.7.2021 | |
1442140323 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | 06-07/2021 | 91,57 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č.503831 | 20.07.2021 | 22.07.2021 | 21.7.2021 | |
1442140322 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplex.správa objektov 06/2021 | 6940,30 bez DPH |
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEY/2020/15797 | 20.07.2021 | 22.07.2021 | 21.7.2021 | |
1442140321 | FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18,95801 Partizánske |
45960470 | oprava klimatizácie | 145,42 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 20.07.2021 | 22.07.2021 | 21.7.2021 | |
1442140319 | Wares Abdul, MUDr. SNP 1053/7 05342 Krompachy |
53266307 | úhrada zdrav. úkonov | 76,67 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 20.07.2021 | 22.07.2021 | 21.7.2021 | |
1442140318 | AGRIMONIA, s.r.o., Záhradky 1091/36,053 11 Smižany |
45462399 | úhrada zdrav. úkonov | 69,70 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 20.07.2021 | 22.07.2021 | 21.7.2021 | |
1442140317 | BONAMED s.r.o., J. Janského 3325/18, 053 33 Nálepkovo |
36573442 | úhrada zdrav. úkonov | 27,88 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 20.07.2021 | 22.07.2021 | 21.7.2021 | |
1442140316 | BONAMED s.r.o., Jánskeho 18/3325 |
36573442 | úhrada zdrav. úkonov | 97,58 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 20.07.2021 | 22.07.2021 | 21.7.2021 | |
1442140311 | Jaco, s.r.o. 8.mája 492/8 08901 Svidník |
48106836 | dodanie a montáž kamer. systému | 1148,00 vrátane DPH |
obj. č.1442140071 | 09.07.2021 | 16.07.2021 | 15.7.2021 | |
1442140310 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | hovory 06/21 | 98,87 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 09.07.2021 | 16.07.2021 | 15.7.2021 | |
1442140309 | Technické služby mesta Gelnica Hnilecká 934/2, P.O.BOX 7, 05601 Gelnica |
00045969 | oprava vonkaj. schodov Gelnica | 108,22 vrátane DPH |
obj. č. 1442140058 | 09.07.2021 | 16.07.2021 | 15.7.2021 | |
1442140308 | Slovenská pošta a.s Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 6/21 | 10,72 bez DPH |
zmluva | 09.07.2021 | 16.07.2021 | 15.7.2021 | |
1442140312 | Tomášková Slávka, MUDr., s.r.o. Hlavná 2, 056 01 Gelnica |
36600610 | úhrada zdrav. úkonov | 62,73 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 09.07.2021 | 12.07.2021 | 12.7.2021 | |
1442140313 | ALMEDAN, s.r.o. Koceľova 8, 05201 SNV |
45432422 | úhrada zdrav. úkonov | 27,88 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 09.07.2021 | 12.07.2021 | 12.7.2021 | |
1442140314 | MEDI-PRA s.r.o. 05562 Prakovce |
36600075 | úhrada zdrav. úkonov | 153,34 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 09.07.2021 | 12.07.2021 | 12.7.2021 | |
1442140315 | HOMED, s.r.o. Hlavná 4, 05342 Krompachy |
36699314 | úhrada zdrav. úkonov | 97,58 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 09.07.2021 | 12.07.2021 | 12.7.2021 | |
1442140307 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt. 6/2021 SN53 | 1477,32 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 7.7.2021 | 08.07.2021 | 7.7.2021 | |
1442140306 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt.6/2021 GL | 1202,81 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 7.7.2021 | 08.07.2021 | 7.7.2021 | |
1442140305 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt.6/2021 SN55 | 367,42 vrátane DPH |
zml. 185/OVS/2020 | 7.7.2021 | 08.07.2021 | 7.7.2021 | |
1442140304 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt.6/2021 KR | 282,59 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 7.7.2021 | 08.07.2021 | 7.7.2021 | |
1442140303 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod., stoč., GL,od 20.5.-22.6.2021 | 555,01 vrátane DPH |
zmluva č. 67/216/15P | 6.7.2021 | 08.07.2021 | 7.7.2021 | |
1442140302 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn 7/2021 GL | 3249,64 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019 | 6.7.2021 | 08.07.2021 | 7.7.2021 | |
1442140301 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 BA |
31322832 | palivové karty na odber PHM 16.6-30.6.2021 | 776,36 vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004 | 6.7.2021 | 08.07.2021 | 7.7.2021 | |
1442140300 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | hovory + internet 6/2021 | 244,87 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 6.7.2021 | 08.07.2021 | 7.7.2021 | |
1442140299 | Termokomplex, spol. s.r.o. Hlavná 77/42,05342 Krompachy |
31687555 | teplo 6/2021 KR | 419,05 vrátane DPH |
zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 6.7.2021 | 08.07.2021 | 7.7.2021 | |
1442140298 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. Rybničná 38/S, 83107 Bratislava |
31400221 | vrecia na odpad žlté - plasty | 216,00 vrátane DPH |
obj.č.1442140074 | 2.7.2021 | 08.07.2021 | 7.7.2021 | |
1442140297 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 81106 Brstislava |
44413467 | stojan na vrecia plasty | 374,40 vrátane DPH |
obj.č.1442140073 | 1.7.2021 | 08.07.2021 | 7.7.2021 | |
1442140296 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn 7/21 SNV 53,55, kuch.KR | 1478,20 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019 | 1.7.2021 | 07.07.2021 | 7.7.2021 | |
1442140295 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie 6/2021 | 4408,68 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 213/144/2018 | 1.7.2021 | 08.07.2021 | 7.7.2021 | |
1442140293 | Marián Hucík-Kika Wood Pekárenská 277/29, 02801 Brezovica |
52913805 | výroba a dodanie kanc. nábytku | 4609,20 vrátane DPH |
obj.č.1442140049 | 29.6.2021 | 08.07.2021 | 7.7.2021 | |
1442140292 | FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18,95801 Partizánske |
45960470 | čistenie a plnenie klimatizácie | 142,22 vrátane DPH |
obj.č.1442140067 | 28.6.2021 | 08.07.2021 | 7.7.2021 | |
1442105347 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 BA |
ochr.obj. KR | 3,98 bez DPH |
1.7.2021 | 07.07.2021 | 7.7.2021 | |||
1442105346 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 BA |
ochr.obj. SNV, Odborárov 55 | 3,98 bez DPH |
1.7.2021 | 07.07.2021 | 7.7.2021 | |||
1442105345 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 BA |
ochr.obj. SNV, Odborárov 53 | 7,96 bez DPH |
1.7.2021 | 07.07.2021 | 7.7.2021 |