Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442140349 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hovory SNV 07/2021 | 97,32 vrátane DPH |
zml.č. 1149643003 | 10.8.2021 | 11.08.2021 | 11.8.2021 | |
1442140345 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory + internet 7/2021 | 244,72 vrátane DPH |
zml. č. 1149643003 | 4.8.2021 | 11.08.2021 | 11.8.2021 | |
1442140310 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | hovory 06/21 | 98,87 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 09.07.2021 | 16.07.2021 | 15.7.2021 | |
1442140300 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | hovory + internet 6/2021 | 244,87 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 6.7.2021 | 08.07.2021 | 7.7.2021 | |
1442140268 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | hovory 05/2021 | 97,32 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 09.06.2021 | 11.06.2021 | 10.6.2021 | |
1442140261 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
30794536 | hovory 05/2021 | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 04.06.2021 | 10.06.2021 | 9.6.2021 | |
1442140215 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 04/2021 Hovory SNV | 94,80 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 7.5.2021 | 11.05.2021 | 12.5.2021 | |
1442140209 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | 04/2021 hovory+internet | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 4.5.2021 | 06.05.2021 | 5.5.2021 | |
1442140171 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 3/21 Hovory SNV | 106,50 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 09.04.2021 | 14.04.2021 | 13.4.2021 | |
1442140164 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 03/2021 hovory+internet | 244,79 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 07.04.2021 | 14.04.2021 | 13.4.2021 | |
1442140120 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | hovory 2/21 | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 5.3.2021 | 10.03.2021 | 10.3.2021 | |
1442140082 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | hovory 1/2021 SNV | 94,73 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 9.2.2021 | 19.02.2021 | 18.2.2021 | |
1442140081 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | 01/2021 hovory | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 9.2.2021 | 19.02.2021 | 18.2.2021 | |
1442140019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
hovory 12/20 | 98,72 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 12.1.2021 | 15.01.2021 | 13.1.2021 | ||
1442140007 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | hovory, internet 12/20 | 244,79 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 5.1.2021 | 15.01.2021 | 13.1.2021 | |
1442140134 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 94,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 10.03.2021 | 17.03.2021 | 17.3.2021 | |
1442140047 | SALVEO Krompachy, s.r.o. Hlavná 4, 05342 Krompachy |
36587389 | úhr.zdrav.úkonov za 12/2020 | 6,97 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 22.1.2021 | 26.01.2021 | 26.1.2021 | |
1442140153 | Sabol Klement Strojnícka 5/29, 05201 SNV |
10765191 | oprava PVC podláh GL | 967,68 bez DPH |
obj.č.1442140023 | 24.3.2021 | 30.03.2021 | 29.3.2021 | |
1442140448 | RUMIT SLOVAKIA, spol.s.r.o. Nad Medzou 6, 05201 Spišská Nová Ves |
31718990 | výmena čerpadla kotolňa SNV | 350,00 bez DPH |
obj.č. 1442140099 | 08.10.2021 | 15.10.2021 | 13.10.2021 | |
1442140550 | Royal Business Corporation, sro Mlynská 27, 04001 Košice |
45391611 | prenájom rohoží 11/2021 | 126,00 vrátane DPH |
zmluva o servis.službe | 06.12.2021 | 09.12.2021 | 8.12.2021 | |
1442140211 | Royal Business Corporation, s.r.o. Mlynská 27, 04001 Košice |
45391611 | prenájom rohoží 4/2021 | 100,80 vrátane DPH |
zmluva o servis.služ. | 4.5.2021 | 06.05.2021 | 5.5.2021 | |
1442140210 | Royal Business Corporation, s.r.o. Mlynská 27, 04001 Košice |
45391611 | prenájom rohoží 3/2021 | 126,00 vrátane DPH |
zmluva o servis.služ. | 4.5.2021 | 06.05.2021 | 5.5.2021 | |
1442140114 | Royal Business Corporation, s.r.o. Mlynská 27, 04001 Košice |
45391611 | pren.rohož.01/2021 | 100,80 vrátane DPH |
zmluva o servis.služ. | 2.3.2021 | 10.03.2021 | 10.3.2021 | |
1442140113 | Royal Business Corporation, s.r.o. Mlynská 27, 04001 Košice |
45391611 | prenájom rohoží 2/2021 | 100,80 vrátane DPH |
zmluva o servis.služ. | 2.3.2021 | 10.03.2021 | 10.3.2021 | |
1442140008 | Royal Business Corporation, s.r.o. Mlynská 27, 04001 Košice |
45391611 | prenájom rohoží | 100,80 vrátane DPH |
zmluva o servis.služ. | 5.1.2021 | 15.01.2021 | 13.1.2021 | |
1442140556 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | servis. prehl. frankov. stroja | 64,80 vrátane DPH |
Obj. č.1442140118 | 09.12.2021 | 15.12.2021 | 13.12.2021 | |
1442140520 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | ročné služby prev. frankov. stroja r.2021-22 | 144,00 vrátane DPH |
Obj.č.1442140117 | 18.11.2021 | 22.11.2021 | 19.11.2021 | |
1442140280 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | Farba modrá do frankovacieho stroja | 417,60 vrátane DPH |
Obj.č.1442140059 | 14.6.2021 | 17.06.2021 | 17.6.2021 | |
1442140298 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. Rybničná 38/S, 83107 Bratislava |
31400221 | vrecia na odpad žlté - plasty | 216,00 vrátane DPH |
obj.č.1442140074 | 2.7.2021 | 08.07.2021 | 7.7.2021 | |
1442140407 | ProUni, s.r.o. Letná 1946/3 09101 Stropkov |
52313000 | bezp.dokumentácia ku kamer.systému | 350,00 bez DPH |
Obj.č.1442140082 | 20.09.2021 | 04.10.2021 | 1.10.2021 | |
1442140574 | PROGRUP SK, s.r.o. Klincová 35, 82108 Bratislava |
51014751 | informačné tabule SNV | 1971,60 vrátane DPH |
obj.č.1442140113 | 20.12.2021 | 28.12.2021 | 28.12.2021 | |
1442140569 | PROGRUP SK, s.r.o. Klincová 35, 82108 Bratislava |
51014751 | novoroč. pozdravy | 109,92 vrátane DPH |
Obj. č. 1442140138 | 14.12.2021 | 16.12.2021 | 15.12.2021 | |
1442140549 | PROGRUP SK, s.r.o. Klincová 35, 82108 Bratislava |
51014751 | zhotovenie polep.značiek | 64,32 bez DPH |
obj. č. 1442140134 | 06.12.2021 | 07.12.2021 | 6.12.2021 | |
1442140433 | PROGRUP SK, s.r.o. Klincová 35, 82108 Bratislava |
51014751 | číra fólia do odklápacich panelov | 24,00 vrátane DPH |
05.10.2021 | 05.10.2021 | 5.10.2021 | ||
1442140588 | PRIMA MEDIC, s.r.o. Dubová 2024/12, 05201 SNV |
36717584 | úhrada zdravotných úkonov | 20,91 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 27.12.2021 | 31.12.2021 | 30.12.2021 | |
1442140542 | PRIMA MEDIC, s.r.o. Dubová 2024/12, 05201 SNV |
36717584 | úhrada zdrav. úkonov | 34,85 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 03.12.2021 | 06.12.2021 | 3.12.2021 | |
1442140472 | PRIMA MEDIC, s.r.o. Dubová 2024/12, 05201 SNV |
36717584 | úhrada zdrav. úkonov | 20,91 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 21.10.2021 | 22.10.2021 | 21.10.2021 | |
1442140462 | PRIMA MEDIC, s.r.o. Dubová 2024/12, 05201 SNV |
36717584 | úhrada zdrav. úkonov | 6,97 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 19.10.2021 | 22.10.2021 | 21.10.2021 | |
1442140339 | PRIMA MEDIC, s.r.o. Dudová 2024/12, 05201 Spišská Nová Ves |
36717584 | úhrada zdrav. úkonov | 55,76 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 02.08.2021 | 27.08.2021 | 26.8.2021 | |
1442140291 | PRIMA MEDIC, s.r.o. Dubová 2024/12, 05201 SNV |
36717584 | úhrada zdrav. úkonov | 27,88 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 25.06.2021 | 28.06.2021 | 25.6.2021 |