Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442140268 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | hovory 05/2021 | 97,32 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 09.06.2021 | 11.06.2021 | 10.6.2021 | |
1442140267 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. 05/2021 Krompachy | 276,18 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 09.06.2021 | 10.06.2021 | 9.6.2021 | |
1442140266 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt.5/2021 Gelnica | 1500,13 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 09.06.2021 | 10.06.2021 | 9.6.2021 | |
1442140265 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 5/21 SN53 | 1368,58 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 09.06.2021 | 10.06.2021 | 9.6.2021 | |
1442140264 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina 5/21 SN55 | 387,91 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 09.06.2021 | 10.06.2021 | 9.6.2021 | |
1442140262 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovnie PPPU 5/21 | 10,88 bez DPH |
zmluva | 08.06.2021 | 10.06.2021 | 9.6.2021 | |
1442140261 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
30794536 | hovory 05/2021 | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 04.06.2021 | 10.06.2021 | 9.6.2021 | |
1442140260 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 BA |
31322832 | paliv.karty PHM | 696,94 vrátane DPH |
zmluva č.002863/73120/2004 | 04.06.2021 | 10.06.2021 | 9.6.2021 | |
1442140259 | Colonnade INSURANCE S.A. Moldavská cesta 8/B, 84280 Košice |
50013602 | poistenie majetku od 1.7.2021 do 31.12.2021 | 1563,14 bez DPH |
PZ č. 8-813-002177 | 3.6.2021 | 04.06.2021 | 4.6.2021 | |
1442140257 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn 06/21 GL, Hlavná 1-FA za opakov. plnenie | 3249,64 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019 | 3.6.2021 | 04.06.2021 | 4.6.2021 | |
1442140256 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn 06/21-SNV53,55,kuch.GL-F za opakov. plnenie | 1478,20 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019_1 | 3.6.2021 | 04.06.2021 | 4.6.2021 | |
1442140255 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vodné, stočné GL od 27.4. do 19.5.2021 | 376,31 vrátane DPH |
zml.č.67/216/15P | 3.6.2021 | 04.06.2021 | 4.6.2021 | |
1442140254 | Termokomplex, spol. s.r.o. Hlavná 77/42,05342 Krompachy |
31687555 | teplo 052021 Krompachy | 685,45 vrátane DPH |
zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 3.6.2021 | 04.06.2021 | 4.6.2021 | |
1442140253 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie za 05/2021 | 4408,68 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 213/144/2018 | 2.6.2021 | 04.06.2021 | 4.6.2021 | |
144214025 | Mesto Gelnica Banícke námestie 763/4, 056 01 Gelnica |
00329061 | Miestny poplatok za komunálne odpady na celý rok 2021 Mestu Gelnica | 709,28 bez DPH |
01.06.2021 | 02.06.2021 | 2.6.2021 | ||
1442140251 | Mesto Spišská Nová Ves Radničné námestie 1843/7, 052 01 Spišská Nová Ves |
00329614 | Miestny poplatok za komunálne odpady na celý rok 2020 Mestu Spišská Nová Ves - z odberného miesta Odborárov 53, Spišská Nová Ves | 888,51 bez DPH |
01.06.2021 | 02.06.2021 | 2.6.2021 | ||
1442140249 | Final - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | pneu SN962BX | 36,00 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 28.05.2021 | 02.06.2021 | 2.6.2021 | |
1442140248 | Final - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | pneu SN672BM | 36,00 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 28.05.2021 | 02.06.2021 | 2.6.2021 | |
1442140247 | Final - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | pneu BL129RJ | 36.00 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 28.05.2021 | 02.06.2021 | 2.6.2021 | |
1442140246 | Final - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | pneu BL100KU | 36,00 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | 28.05.2021 | 02.06.2021 | 2.6.2021 | |
1442104548 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
Ochrana objektu Odborárov 55 SNV, za mesiac jún 2021 | 3,98 bez DPH |
01.06.2021 | 02.06.2021 | 2.6.2021 | |||
1442104547 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
Ochrana objektu Krompachy, Kúpeľná 9, za mesiac jún 2021 | 3,98 bez DPH |
01.06.2021 | 02.06.2021 | 2.6.2021 | |||
1442104546 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
Ochrana objektu Odborárov 53 SNV, za mesiac jún 2021 | 7,96 bez DPH |
01.06.2021 | 02.06.2021 | 1.6.2021 | |||
1442140244 | MUDr. A. Lučivjanská Zdravotné stredisko, 05363 Spišský Hrušov |
31310567 | Úhrada zdravotných úkonov | 6,97 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 25.5.2021 | 28.05.2021 | 27.5.2021 | |
1442140243 | MEDTECH s.r.o. Sturova 6, Krompachy |
45291713 | Úhrada zdravotných úkonov | 111,52 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 25.5.2021 | 28.05.2021 | 27.5.2021 | |
1442140242 | Lazor Stanislav, MUDr. Hviezdoslavová 43, 05361 Spišské Vlachy |
31982743 | Úhrada zdravotných úkonov | 97,58 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 25.5.2021 | 28.05.2021 | 27.5.2021 | |
1442140241 | Železničné zdravot.Košice s.r.o. Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | úhrada zdravotných úkonov | 55,76 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 25.5.2021 | 28.05.2021 | 27.5.2021 | |
1442140233 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 04/2021 GL+KR | 3563,50 bez DPH |
Úver pošt.-povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 13.5.2021 | 21.05.2021 | 20.5.2021 | |
1442140234 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 04/2021 | 6940,30 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEY/2020/15797 | 17.5.2021 | 21.05.2021 | 20.5.2021 | |
1442140235 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | slovanet 04-05/2021 | 51,74 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č.503831 | 17.5.2021 | 21.05.2021 | 20.5.2021 | |
1442140237 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 BA |
31322832 | palivové karty na odber PHM 1.5. - 15.5.2021 | 94,48 vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004 | 18.5.2021 | 21.05.2021 | 20.5.2021 | |
1442140221 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt. 4/2021 SN 53 | 1409,22 vrátane DPH |
zml. 185/OVS/2020 | 7.5.2021 | 11.05.2021 | 12.5.2021 | |
1442140220 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt. 4/2021 SN55 | 386,11 vrátane DPH |
zml. 185/OVS/2020 | 7.5.2021 | 11.05.2021 | 12.5.2021 | |
1442140219 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt. 4/2021 KR | 261,13 vrátane DPH |
zml. 185/OVS/2020 | 7.5.2021 | 11.05.2021 | 12.5.2021 | |
1442140218 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt. 4/2021 GL | 1471,57 vrátane DPH |
zml. 185/OVS/2020 | 7.5.2021 | 11.05.2021 | 12.5.2021 | |
1442140216 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vodné, stočné GL od 23.3. do 26.4.2021 | 527,15 vrátane DPH |
zml.č.67/216/15P | 7.5.2021 | 11.05.2021 | 12.5.2021 | |
1442140215 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 04/2021 Hovory SNV | 94,80 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 7.5.2021 | 11.05.2021 | 12.5.2021 | |
1442140222 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 4/2021 | 12,16 bez DPH |
zmluva | 7.5.2021 | 11.05.2021 | 12.5.2021 | |
1442140224 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn 04/2021, Hlavná 1, GL | 397,18 vrátane DPH |
zml.č.312/OVS/2019 | 10.5.2021 | 12.05.2021 | 12.5.2021 | |
1442140223 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | SWAN hovory 04/2021 | 2259,30 vrátane DPH |
zml.o posk.telekom.sl.č.45/2007 | 10.5.2021 | 12.05.2021 | 12.5.2021 |