Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442140262 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovnie PPPU 5/21 | 10,88 bez DPH |
zmluva | 08.06.2021 | 10.06.2021 | 9.6.2021 | |
1442140263 | Tomášková Slávka, MUDr., s.r.o. Hlavná 2, 056 01 Gelnica |
36600610 | úhr. zdravotných úkonov | 20.91 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 9.6.2021 | 18.06.2021 | 17.6.2021 | |
1442140264 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina 5/21 SN55 | 387,91 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 09.06.2021 | 10.06.2021 | 9.6.2021 | |
1442140265 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 5/21 SN53 | 1368,58 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 09.06.2021 | 10.06.2021 | 9.6.2021 | |
1442140266 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt.5/2021 Gelnica | 1500,13 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 09.06.2021 | 10.06.2021 | 9.6.2021 | |
1442140267 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. 05/2021 Krompachy | 276,18 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 09.06.2021 | 10.06.2021 | 9.6.2021 | |
1442140268 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | hovory 05/2021 | 97,32 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 09.06.2021 | 11.06.2021 | 10.6.2021 | |
1442140269 | B-komplet, s.r.o. B.Nemcovej 12, 05201 SNV |
36600326 | oprava a výmena žalúzii SNV | 950,11 vrátane DPH |
Obj.1442140057 | 09.06.2021 | 11.06.2021 | 10.6.2021 | |
1442140270 | GEAPED, s.r.o. Chrapčiakova 1, 05201 SNV |
44944365 | úhr. zdravotných úkonov | 13,94 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 10.6.2021 | 18.06.2021 | 17.6.2021 | |
1442140271 | FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18,95801 Partizánske |
45960470 | Pneu BL231KU | 144,00 bez DPH |
RD č.97/OVS/2021 Obj.č. 1442140056 | 14.6.2021 | 17.06.2021 | 17.6.2021 | |
1442140273 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | SWAN hovory 5/2021 | 2102,35 vrátane DPH |
zml.o posk.telekom.sl.č.45/2007 | 14.6.2021 | 17.06.2021 | 17.6.2021 | |
1442140275 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | Vodné,stočné,zráž.voda SNV č. 53 obdobie 2.3.2021-7.5.2021 | 629,72 bez DPH |
zmluva č. 65/271/15P | 14.6.2021 | 17.06.2021 | 17.6.2021 | |
1442140276 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | Vodné,stočné,zráž.voda SNV č.55, obdobie 2.3.2021-7.5.2021 | 350,33 bez DPH |
zmluva č.64/271/15P | 14.6.2021 | 17.06.2021 | 17.6.2021 | |
1442140277 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
30794536 | internet 1.6.2021-30.6.2021 | 81,61 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č.50383 | 14.6.2021 | 17.06.2021 | 17.6.2021 | |
1442140278 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | pošt.úver 05/2021 GL+KR | 4029,05 bez DPH |
Úver pošt.-povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 14.6.2021 | 17.06.2021 | 17.6.2021 | |
1442140279 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 05/2021 | 6940,30 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEY/2020/15797 | 14.6.2021 | 17.06.2021 | 17.6.2021 | |
1442140280 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | Farba modrá do frankovacieho stroja | 417,60 vrátane DPH |
Obj.č.1442140059 | 14.6.2021 | 17.06.2021 | 17.6.2021 | |
1442140281 | Marek Jendrál-STOLÁRSTVO SAMKO Zelená 289/54, 05314 Spišský Štvrtok |
40857841 | Výmena prasknutého skla SNV č. 55 | 90,00 bez DPH |
Obj.č.1442140038 | 15.6.2021 | 17.06.2021 | 17.6.2021 | |
1442140282 | Spiš vrt s.r.o. Rudňany 141 |
46323244 | prečistenie kanalizačnej prípojky SNV č.55 | 125,10 bez DPH |
Obj.č.1442140066 | 15.6.2021 | 17.06.2021 | 17.6.2021 | |
1442140283 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | papierové uteráky | 205,20 vrátane DPH |
obj.č.1442140048 | 16.06.2021 | 22.06.2021 | 22.6.2021 | |
1442140285 | PRIMA MEDIC, s.r.o. Dubová 2024/12, 05201 SNV |
36717584 | úhr. zdravotných úkonov | 20,91 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 16.6.2021 | 18.06.2021 | 17.6.2021 | |
1442140286 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 BA |
31322832 | palivové karty PHM | 310,81 vrátane DPH |
zmluva č.002863/73120/2004 | 21.06.2021 | 22.06.2021 | 22.6.2021 | |
1442140287 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výmena ústredne EZS Krompachy | 804,18 vrátane DPH |
obj.č.1442140052 | 21.06.202122 | 22.06.2021 | 22.6.2021 | |
1442140288 | Tarbaj Cyril-MANAFIT Teplička 78,05201 |
41317386 | oprava zadnej brány Gelnica | 1 632,40 bez DPH |
obj.č.1442140055 | 21.06.2021 | 22.06.2021 | 22.6.2021 | |
1442140290 | Železničné zdravot.Košice s.r.o. Masarykova 9, 040 01 Košice |
26582433 | úhrada zdrav. úkonov | 69,70 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 25.06.2021 | 28.06.2021 | 25.6.2021 | |
1442140291 | PRIMA MEDIC, s.r.o. Dubová 2024/12, 05201 SNV |
36717584 | úhrada zdrav. úkonov | 27,88 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 25.06.2021 | 28.06.2021 | 25.6.2021 | |
1442140292 | FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18,95801 Partizánske |
45960470 | čistenie a plnenie klimatizácie | 142,22 vrátane DPH |
obj.č.1442140067 | 28.6.2021 | 08.07.2021 | 7.7.2021 | |
1442140293 | Marián Hucík-Kika Wood Pekárenská 277/29, 02801 Brezovica |
52913805 | výroba a dodanie kanc. nábytku | 4609,20 vrátane DPH |
obj.č.1442140049 | 29.6.2021 | 08.07.2021 | 7.7.2021 | |
1442140295 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie 6/2021 | 4408,68 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 213/144/2018 | 1.7.2021 | 08.07.2021 | 7.7.2021 | |
1442140296 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn 7/21 SNV 53,55, kuch.KR | 1478,20 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019 | 1.7.2021 | 07.07.2021 | 7.7.2021 | |
1442140297 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 81106 Brstislava |
44413467 | stojan na vrecia plasty | 374,40 vrátane DPH |
obj.č.1442140073 | 1.7.2021 | 08.07.2021 | 7.7.2021 | |
1442140298 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. Rybničná 38/S, 83107 Bratislava |
31400221 | vrecia na odpad žlté - plasty | 216,00 vrátane DPH |
obj.č.1442140074 | 2.7.2021 | 08.07.2021 | 7.7.2021 | |
1442140299 | Termokomplex, spol. s.r.o. Hlavná 77/42,05342 Krompachy |
31687555 | teplo 6/2021 KR | 419,05 vrátane DPH |
zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 6.7.2021 | 08.07.2021 | 7.7.2021 | |
1442140300 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | hovory + internet 6/2021 | 244,87 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 6.7.2021 | 08.07.2021 | 7.7.2021 | |
1442140301 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 BA |
31322832 | palivové karty na odber PHM 16.6-30.6.2021 | 776,36 vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004 | 6.7.2021 | 08.07.2021 | 7.7.2021 | |
1442140302 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn 7/2021 GL | 3249,64 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019 | 6.7.2021 | 08.07.2021 | 7.7.2021 | |
1442140303 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod., stoč., GL,od 20.5.-22.6.2021 | 555,01 vrátane DPH |
zmluva č. 67/216/15P | 6.7.2021 | 08.07.2021 | 7.7.2021 | |
1442140304 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt.6/2021 KR | 282,59 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 7.7.2021 | 08.07.2021 | 7.7.2021 | |
1442140305 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt.6/2021 SN55 | 367,42 vrátane DPH |
zml. 185/OVS/2020 | 7.7.2021 | 08.07.2021 | 7.7.2021 | |
1442140306 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt.6/2021 GL | 1202,81 vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 | 7.7.2021 | 08.07.2021 | 7.7.2021 |